Підскажіть,будь-ласка, як правильно виправити ситуацію. Розрахунок коригування податкового кредиту виписано в одному звітному періоді, а отримано в наступному. В декларації по ПДВ наступного періоду цей розрахунок проведено по стр.16.2.Як мені бути?Дякую.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.