У нас в этом квартале осталась невозвращенная фин помощь от учредителя.
Но в доход ставить не хочется.
Что если в этом квартале "ошибиться" и не показать, а в следующем когда уже фин помощь вернется, показать как корректировку дохода в текущей деке и расход ужу за текущий период.
Что в таком случае нужно будет платить?
5% за ошибку от какой суммы? и если у меня в следующей деке расходом все перекроется, то мне не нужно платить налог не уплаченный в прошлом квартале из-за ошибки???