Девченки подскажите делаю коригування НО заполняю уточненку по НДС это додаток 5 раньше назывался а сейчас не знаю вроде не менялся у нас еще есть додаток 5 расшифровка контрагентов как быть...подскажите плиз.я сдаю 2 додатка и все они №5
А как заполняется дод.№1 если покупатели не плательщики НДС (інші)????? Я думаю что по всем колонкам прочерки, а "Підстава кол.8"- "арифметична помилка"??!!! Или не так????!!! Заранее благодарна.
Кажется арифметична помилка - это если в отчете строки неправильно подсуммированы (типа в додатке 5 не получится указанный итог, если сложить строки). Если сама сумма неправильная в инши, то поставить прочерки в колонках и в кол.8 "виправлення помилки". В самой декларации указано, в каком месяце ошибка. Если метсто есть, можно месяц в гр.8 тоже записать (в 1С у меня там места нет).
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.