Подскажите, пожалуйста, , зарегистрировались плательщиками НДС только в 03.09.10, поэтому дек-цию по НДС сентябрьскую не сдавали
при сдаче Декл-ции по НДС за октябрь месяц с показателями за сентябрь, куда эти показатели писать в рядки 1. и 10. или 8. и 16. соответственно. Если в 8 и 16 то нужно сдавать додаток 1. А куда ж сдавать додаток, если НДСка за сентябрь не существует?
Спрашивала у инспекторов по НДС - один говорит первый вариант другой - второй. Кому верить и как сдавать?