Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Переоценка валюты и учет без авансов

Відправлено користувачем brick 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 1 з 2    Сторінки: 12Наступна
1С 7.7 комплексная. Учет ведется без выделения авансов. 1С переоценивает в бухучете предоплату поставщикам на сч.632, хотя ее переоценивать не нужно. Обновить версию, я что-то неправильно заполнила или действительно в программе не предусмотрели, что пользователь, выбравший без авансов, занимается ВЭД?
Ты совершенно прав. Переоцениваются монетарные счета, т.е.: 632 - переоценивается, 3712 - нет.


632 - валютний рахунок, а константа "Выделять авансы", тут ні до чого. Якщо вона була б в значенні "Да", то якщо Ви б робили передплату постачальнику, то була б проводка 3712, а не 632
Дійсно, 3712 не переоцінюється
Монна Нонна Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> упс. А кому авансы мешают, тем что делать?

Именно эта ситуация. Все годы была базе без авансов. Появляется ВЭД. А 1С же не может валютные счета с авансами проводить и гривневые без авансов? Очевидно те, кому авансы мешали, теперь должны вручную переоценку править или ее перепрограммировать?
Вообще-то надо вести учет по правилам, но тут мне лично облом.
Смотря что будет легче:
1. авансы
2. переоценка вручную
3. перепрограммировать

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Там треба з одно списку прибрати Ваш рахунок 632, а в інший добавити.

Зараз Доцент почне верещати щось про професійну етику, але в глобальному модулі:

// для выполнения переоценки разделим счета на группы
глСчетаОстатковВВалюте = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
глСчетаОстатковВВалюте.ИзСтрокиСРазделителями("302,312,314,332,334,3512");
глСчетаЗадолженностейВВалюте = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
глСчетаЗадолженностейВВалюте.ИзСтрокиСРазделителями("342,362,3712,3722,3773,3774,502,504,506,512,602,604,606,612,622,632,6812,6853,6854");
// все немонетарные счета - это задолженность, потому что остатки валюты по определению монетарные
глНемонетарныеСчета = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
глНемонетарныеСчета.ИзСтрокиСРазделителями("3712,6812");


А якщо буде:

// для выполнения переоценки разделим счета на группы
глСчетаОстатковВВалюте = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
глСчетаОстатковВВалюте.ИзСтрокиСРазделителями("302,312,314,332,334,3512");
глСчетаЗадолженностейВВалюте = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
глСчетаЗадолженностейВВалюте.ИзСтрокиСРазделителями("342,362,3712,3722,3773,3774,502,504,506,512,602,604,606,612,622,6812,6853,6854");
// все немонетарные счета - это задолженность, потому что остатки валюты по определению монетарные
глНемонетарныеСчета = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
глНемонетарныеСчета.ИзСтрокиСРазделителями("3712,6812,632");

І не буде Ваш 632 переоцінюватись
Ох, уж ці мені смайлики замість )
Это место я и сама находила. Так же в общем случае неправильно. Не переоценивается предоплата поставщикам, а долг ведь переоценивается (если я не ошибаюсь). Добавим сч.632 и все будет не переоцениваться. А Дт632 добавить нельзя - в этом алгоритме нет такого. То есть по-любому нужно еще дописывать sad smiley

Но хотя бы узнала, что это не я торможу и не вижу, как правильно заполнить. winking smiley Всем облом с авансами вести, тем более что 1м, 2м сдаю, а не большой баланс.
Писец. Столько шума на ровном месте....
Віделение авансов - признак того, что стандартов 15 и 16 придерживаютя.
Игорь, это тут еще Степы и Васьки нету smiling smiley

\\ Віделение авансов - признак того, что стандартов 15 и 16 придерживаютя.
Это уже было сказано.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Все равно логику разработчиков типовой конфигурации понять тяжело. Зачем сначала делать возможность счетами по авансам не пользоваться, чтобы потом оказалось, что в переоценке валюты это не предусмотрено?
7.3.3. Балансова вартість заборгованості, основна сума якої (без процентів, комісій та винагород) виражена в іноземній валюті, відображається у податковому обліку платника податку шляхом перерахунку її суми в гривні за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату її оприбуткування (виникнення).

//Для цілей цього підпункту під терміном "заборгованість" розуміються:
основна сума (непогашена частина основної суми) фінансового кредиту, депозиту (вкладу);
сума процентів, нарахованих на таку основну суму фінансового кредиту, депозиту (вкладу), строк оплати яких минув на дату закінчення звітного періоду;
вартість (непогашена частина вартості) об'єкта фінансового лізингу;
платежі за такий об'єкт фінансового лізингу, строк оплати яких минув на дату закінчення звітного періоду;
балансова вартість цінних паперів, що засвідчують відносини боргу, а також товарних чи фондових деривативів, якщо інше не встановлено нормами цього Закону.//

Наташа, какую из этих задолженостей Вы пересчитываете????

А то Вам сейчас насоветуют.....//
____________________________________

(с) Саша_Т и Закон о прибыли
Соррриииии..
Не увидела, что это про бухучет smiling smiley
brick Автор строк:
-------------------------------------------------------
> Все равно логику разработчиков типовой
> конфигурации понять тяжело. Зачем сначала делать
> возможность счетами по авансам не пользоваться,
> чтобы потом оказалось, что в переоценке валюты это
> не предусмотрено?
-------------------------------

А у глупцов, ен выделяющих авансы вообще логики нет. Нафига вааще вести бухучет, если не придерживаться стандартов?
> А у глупцов, ен выделяющих авансы вообще логики
> нет. Нафига вааще вести бухучет, если не
> придерживаться стандартов?

Бухучет нужен для того, чтобы составить финансовый отчет.
Отчет прекрасно составляется и без выделения авансов на отдельном счете.
Что важнее: финансовый отчет или буква стандартов? Вам шашечки или ехать?

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Монна Нонна Автор строк:
-------------------------------------------------------
> > А у глупцов, ен выделяющих авансы вообще логики
> > нет. Нафига вааще вести бухучет, если не
> > придерживаться стандартов?
>
> Бухучет нужен для того, чтобы составить финансовый
> отчет.
> Отчет прекрасно составляется и без выделения
> авансов на отдельном счете.
> Что важнее: финансовый отчет или буква стандартов?
> Вам шашечки или ехать?
----------------------------

Нехрен хотеть результат, если процесс не соответствует.
Как сказала Рыжая Васька: в совке учили, как выращивать яблони, а на Западе учат, какими должны быть яблоки.
Т.е. ориентировка на результат, а не на процесс.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Монна Нонна Автор строк:
-------------------------------------------------------
> Как сказала Рыжая Васька: в совке учили, как
> выращивать яблони, а на Западе учат, какими должны
> быть яблоки.
> Т.е. ориентировка на результат, а не на процесс.
------------------

Так вот, чтобы получить "результат" = правильно переоцененные счета - необходимо соответствовать. И не выеживаться типа "а я не признаю стандартов 15 и 16"
Понятно. В 1С - как в армии - все должно быть по уставу smiling smiley
Тогда уберите галочку "выделять авансы" как противоречащую стандартам.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Причем любопытно, что в 8.0 разработчикам на процесс явно было наплевать. ВД и ВР положено определять в момент события, но ничего страшного - сделаем же по отгрузке с корректировкой в конце месяца, потому что так интереснее winking smiley Так что не нужно говорить, что все научно они делают. По этой теме между прочим говорилось, что важнее результат, а не процесс.
Монна Нонна Автор строк:
-------------------------------------------------------
> Понятно. В 1С - как в армии - все должно быть по
> уставу smiling smiley
> Тогда уберите галочку "выделять авансы" как
> противоречащую стандартам.

-----------------------------

И как потом отделять идиотов от людей грамотных?
Яким документом в 1С робиться перерахунок валюти на кінець звітного періоду?
1С Предприятие 7.7 Конфигурация:Бухгалтерия+торговля+склад+кадры+зп 7.70.019


Дякую.
Переоценка валюты. Далее если везет, то такие вопросы, как у меня, у Вас возникать не будут winking smiley. Потому что за авансами у меня последовала проблема с кредитом, который в налоговом учете зачем-то переоценивается на дату увеличения, а не погашения долга.
Скажыть, у мене коли я проводжу банківську виписку і наприклад в цей день змінився курс НБУ, прпограма сама робить переоцінку валюти в бух обліку. Що треба поставити і де, щоб програма цього не робила?
Міра Автор рядків:
-------------------------------------------------------
Що треба поставити і де, щоб програма
> цього не робила?

Написати листа до Мінхвіну, щоб вони відмінили такий порядок....

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
але ж, якщо я вірно зрозуміла, то переоцінку по бух обліку можна робити в кІіці кварталу? Чи треба робити кожного оразу при зміні курсів?
в бухобліку - кожного разу при зміні курсів або за умови будь-якого руху на рахунку.
в податковому - щоквартально

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 1 з 2    Сторінки: 12Наступна
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00046299999999999