Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Отражение затрат по амортизации

Відправлено користувачем prodo 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
"Бухгалтерия для Украины", редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2011 (1.2.2.4)

Добрый день уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, на каком счете отражаются затраты по амортизации административного назначения?
Используется 9 класс счетов, в документе "Способы отражения расходов по амортизации" отразили 92 счет, но когда заполняем баланс выдает не совпадение актива и пассива на сумму амортизации, как правильно и на какой счет отразить затраты по амортизации?
перевірте суми нарахованої амортизації

__________________________________________

У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."
Re: Отражение затрат по амортизации
Амортизация точно упала на 9 класс счетов?


"Способы отражения расходов по амортизации" - це довідник,а не документ.

__________________________________________

У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."
Quote
pepe
Амортизация точно упала на 9 класс счетов?
,да, в справочнике "Способы отражения расходов по амортизации" счет затрат поставил 9 класс счетов, если не правильно поставил, подскажите какой счет указать.
вам треба 92 - то проставте 92.

__________________________________________

У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."
Quote
capitoshko
вам треба 92 - то проставте 92.
так я так и поставил, но теперь при формировании баланса, не совпадения активов и пассивов на сумму амортизации
заново проведите - закрытие месяца, определение финрезультатов
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000392