Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Закрытие месяца

Відправлено користувачем Merlinnik 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Закрытие месяца
1С:Підприємство 8.2 (8.2.14.519)
"Бухгалтерія для України", редакція 1.2.
Розробка конфігурації: "ABBYY Ukraine", 2005-2011 (1.2.1.5)

Добрый день. Не могли бы помочь с такой проблемой.
При закрытии месяца выдает ошибку "Перетворення значення к типу. Число не може бути виконано" Подробно: {ОбщийМодуль.УправлениеНеоборотнымиАктивами.Модуль(2214)}: Перетворення значення к типу Число не може бути виконано
АмортизируемаяСтоимостьНУ = СтоимостьДляВычисленияАмортизацииНУ - ЛиквидационнаяСтоимость;

В 8.1 было все нормально.
Re: Закрытие месяца
Обновитесь до "Бухгалтерия для Украины. Базовая", редакция 1.2. Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2011 (1.2.2.4).

Но если у Вас предприятие на едином налоге, то ошибка останется. Данная ошибка уже зарегистрирована в 1С.

Вот предложенный вариант ее исправления:

"Для исправления достаточно будет в основном запросе расчета амортизации для двух полей выборки (СтоимостьДляВычисленияАмортизацииНУ, НачислятьАмортизациюНУ) добавить функцию замены значения NULL.
То есть строку (встречается 2 раза в запросе) в РасчетАмортизацииНМАРегл
| ПервоначальныеСведенияНУ.ПервоначальнаяСтоимостьНУ КАК СтоимостьДляВычисленияАмортизацииНУ,
заменить на
| ЕСТЬNULL(ПервоначальныеСведенияНУ.ПервоначальнаяСтоимостьНУ, 0) КАК СтоимостьДляВычисленияАмортизацииНУ,
и строку
| ПервоначальныеСведенияНУ.НачислятьАмортизацию КАК НачислятьАмортизациюНУ,
заменить на
| ЕСТЬNULL(ПервоначальныеСведенияНУ.НачислятьАмортизацию, ЛОЖЬ) КАК НачислятьАмортизациюНУ,"
Re: Закрытие месяца
Мы на едином налоге.
Я извиняюсь, а это менять нужно в конфигурации?


Re: Закрытие месяца
Quote
Merlinnik
Мы на едином налоге.
Я извиняюсь, а это менять нужно в конфигурации?

Да или ждать нового релиза.
Re: Закрытие месяца
Никак не могу закрыть месяц. Счет 231 У нас производство услуг.
Немає бази розподілу на собівартість продукції (послуг) прямих витрат, що враховуються в такий спосіб:
Рахунок: 231.
Підрозділ: Відділ РРО.
Номенклатурна група: Відрядження.
База розподілу: планова собівартість продукції.

По зарплате 231 закрывается на 903 (никаких проблем нет), а вот авансовый отчет и услуги сторонних организаций не получается. Еще не пробовала списание запчастей и бензина.

Пожалуйста помогите!
Re: Закрытие месяца
У Вас продукция или услуги выпускаются с такими параметрами?

"Підрозділ: Відділ РРО.
Номенклатурна група: Відрядження."

Скорее всего нет, укажите в документе затрат, правильное подразделение и номенклатурную группу.
Re: Закрытие месяца
Наша организация предоставляет услуги по обслуживанию РРО с выездом на торговые точки. Затраты на командировачные входят в себестоимость услуг. Может вы подскажите как правильно выбирать номенклатурную групу.
Re: Закрытие месяца
Quote
Merlinnik
Наша организация предоставляет услуги по обслуживанию РРО с выездом на торговые точки. Затраты на командировачные входят в себестоимость услуг. Может вы подскажите как правильно выбирать номенклатурную групу.

В данном случае нужно использовать документ "Акт выполненных работ"(в нем указывать подразделение Відділ РРО, Номенклатурна група: Відрядження и плановую себестоимость), а не РТиУ.
Re: Закрытие месяца
Дело в том, что мы и так на каждого клиента выписываем акт выполненных работ. Только таких актов у нас может быть по 60 шт. на день (и не обязательно каждый день одиноково). А авансовый отчет один.
Re: Закрытие месяца
И еще по первому вопросу. Изменения внесли, но закрыть месяц так и не получается (таже самая ошибка). Когда будет новый релиз, случайно, не известно?
Re: Закрытие месяца
Quote
Merlinnik
Дело в том, что мы и так на каждого клиента выписываем акт выполненных работ. Только таких актов у нас может быть по 60 шт. на день (и не обязательно каждый день одиноково). А авансовый отчет один.

Вы затраты будете собирать на 231 счет(Авансовый отчет), а потом документ закрытие месяца спишет на ваши услуги по Актам.
Re: Закрытие месяца
Quote
Merlinnik
И еще по первому вопросу. Изменения внесли, но закрыть месяц так и не получается (таже самая ошибка). Когда будет новый релиз, случайно, не известно?

Даты выхода нового релиза сейчас нет, но раньше писали 22.08.2011г.
І в мене видає повідомлення

Немає бази розподілу на собівартість продукції (послуг) прямих витрат, що враховуються в такий спосіб:
Рахунок: 231.
Підрозділ: Виробничий персонал.
Номенклатурна група: Основні засоби.
База розподілу: планова собівартість продукції.

І формує Дт23 Кт 13. Яким документом заставити 1С списувати цю амортизацію з 231?

дякую
Re: Закрытие месяца
Quote
Люба П
І в мене видає повідомлення

Немає бази розподілу на собівартість продукції (послуг) прямих витрат, що враховуються в такий спосіб:
Рахунок: 231.
Підрозділ: Виробничий персонал.
Номенклатурна група: Основні засоби.
База розподілу: планова собівартість продукції.

І формує Дт23 Кт 13. Яким документом заставити 1С списувати цю амортизацію з 231?

дякую

Документ "Закрытие месяца" должен списать. И у Вас должны производиться товары или услуги с параметрами
Підрозділ: Виробничий персонал.
Номенклатурна група: Основні засоби.
Или списывайте на 91 счет. только распределение нужно будет настроить.
Всем доброго времени суток! Помогите решить проблему пожалуйста.
1С: 8.2.13.219
Конфигурация - бухгалтерия для Украины 1.2
В одном из месяцев не было производства. Но была зарплата по 231 счету. Естественно, 1С ругается следующим образом:

Немає бази розподілу на собівартість продукції (послуг) прямих витрат, що враховуються в такий спосіб:
Рахунок: 231.
Підрозділ: Производственный цех.
Номенклатурна група: Двери.
База розподілу: планова собівартість продукції.


Что делать в таком случае? Не оставлять же как есть? sad smiley
Якщо у вас не було завершеного виробництва, то у вас мусе залишитися сальдо на рах 23. Тобто, на початок настпуного місяця буде залишок незавершеного виробництва.
Або перекиньте ту зарплату на інший рахунок.
Спасибо, уже своим умом дошла что так и нужно поступить smiling smiley
Re: Закрытие месяца
Немає бази розподілу на собівартість продукції (послуг) прямих витрат, що враховуються в такий спосіб:
Рахунок: 231.
Підрозділ: Будівництво.
Номенклатурна група: ..................
База розподілу: планова собівартість продукції

Що таке база розподілу? Звідкіля вона береться?
Re: Закрытие месяца
Правила форуму читати потрібно!

скоріш за все у вас бухгалтерія або УТП. Система сама підказує - немає бази розподілу - отже немає випуску продукції, згідно якого можна розраховувати собівартість

__________________________________________

У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00036399999999992