Для Іринки:
Спасибо за помощь - Это я и хотела услышать.
Извените только вчера прочитали "личку".
Для Евгения:
Спасибо за правильное направление. "Великие бренды" тоже ошибаются!!!"
_________________________________________________________________________
Ес. Ату его, ату.
Для Wagnera:
<если накладной не было, то это не корректировка, а ошибка неквалифицированного бухгалтера
Не всегда коректировка выписывается на основаниии накладной, учите бух-учет.
Насчет квалификации своей уверена. Кто не работает, тот не ошибается.
_________________________________________________________________________________
Для Доцента Ивановича:
1 Пост не мой - смотри лик (ответ правильный)
2 Пост мой + еще раньше был задан на прошлой неделе (ответ получет неправильный)
Иди по ссылке Евгения и Іринки.
Для програмиста невнимательность( мягко говоря) - рано и поздно вылезет боком.
От себя:
Хотела облегчить себе составление отчета да не вышло.
Составляем декларацию по НДС:
1) н/н которая не была включенав прошлом месяце (НО) оставляем ПОКА непроведенной (реестр не распечатываем)
2) Формируем Деку по НДС и дод.5;
3) ВРУЧНУЮ заносим в дод.№1 самостійна помилка + сумма:
4) ВРУЧНУЮ сумму с дод.№1 отражаем в стр.8.1 Деки по НДС;
5) начисляем 5% штрафа и выводим НДС.
6) н/н за прошлый месяц проводим июлем и распечатывам реестр.
Вот так бухгалтера и ПАРЯТСЯ ВРУЧНУЮ да еще и слушаем.........
Может это кого-то устраивает что в сданных отчетах одно в программе другое, но я привыкла делать в программе так как мне надо.
Чтобы сданные отчеты и данные рег.отчетов в 1С совпадали. Но видно не сложилось.
РИСУЕМ БУХГАЛТЕРА.
Зла не держу. Рабочая ситуация разрешиась.
Всем спасибо за ответы (кому больше, кому меньше, кому......)
НО НАД ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ РАЗРАБОТЧИКАМ, С НЕЙ СТАЛКИВАЮТСЯ ПОСТОЯННО БУХГАЛТЕРА И ЭТО ОТНИМАЕТ МНОГО ВРЕМЕНИ И СОЗДАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НЕУДОБСТВА.