Помогите, пожалуйста как заполнить реестр выданных и полученных накладных. Частный предприниматель получил свидетельство плательщика НДС 14 октября 2011г. Ещё ни разу не отчитывались в налоговую. За ноябрь 2011 сказали, что надо реестр сдать в декабре 2011г. А как быть с октябрём? С 14 по 31 октября 2011г в Медке набрала выписанные НН, но период набрала листопад 2011г. Сохраняю и весь мой реестр выданных переместился в октябрь. Что мне делать? Правильно ли я делаю?
Полученные в октябре НН можно записывать в периоде листопад?