Уважаемы коллеги, подскажите пожалуйста, как мне поступить.
У меня есть ФОП - единщик на 3-й группе - не плательщик НДС.
Недавно зарегистрировался.
Я нечаянно, оплатила за него единый налог как со 2-й группы - 229,4 грн - и с формулировкой, как 2-я группа. Только идентификационный код его.
Просто перепутала, кто в какой группе.
Хоть деньги и не большие, но все равно надо исправлять свои ошибки. Расчетный счет- то один для всех единщиков что 2-й, что 3-й группы, - может будет достаточно письма в налоговую о том, что формулировку платеже считать ошибочной? И привести новую формулировку?