Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

книга обліку доходів для платника єдиного податку

Відправлено користувачем Zelenaya 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 7 з 7    Сторінки: Попередні1234567
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у ФОП 2 группа единого налога не было деятельности с 2012 года, а теперь хочет снова начать деятельность.
Книга доходов есть пустая, только форма книги старая, за 2012 год.
Нужно ли сейчас регистрировать книгу доходов новой формы за 2015 год, или можно пользоваться старой формой за 2012 год?
Спасибо огромное заранее за ответ! Буду очень благодарна!

відповіла в іншій темці tongue sticking out smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Підкажіть, якщо в серпні 2017 р з'явилась нова книга обліку доходів, то потрібно було для ФОПа на 2 групі реєструвати нову книгу чи можна було продовжувати вести стару?


Quote
natha_lia
Підкажіть, якщо в серпні 2017 р з'явилась нова книга обліку доходів, то потрібно було для ФОПа на 2 групі реєструвати нову книгу чи можна було продовжувати вести стару?
можно в старой
А якщо книга ще по формі №10 від 13.10.98 р.??? Діяльність почалася в 2007 р. і в книзі ще багато вільного місця.
Дійсна ???
Quote
ksikosha
А якщо книга ще по формі №10 від 13.10.98 р.??? Діяльність почалася в 2007 р. і в книзі ще багато вільного місця.
Дійсна ???

Нада було мінять в 2012-м drinking smiley,
там геть інача форма, а от дальші
мона було і не мінять smoking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Тань, так а що тепер робити??? Я ходила в податкову проконсультуватися з цього приводу, то вони як завжди нічого конкретного не сказали - і чи треба міняти, і чи можна продовжувати. Що ти порадиш???
Я б поміняла зараз - ну а шо дєлать - і переписала дані з
2012-го в нову...drinking smiley
Писала вже десь - в кінці 2016-го взяла ФОП у якої з момєнта
реєстрації книжки не було - то інспектор порадила зареєструвать
і написать останні три роки...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
ФОП 3 група, платник ПДВ. Є наймані працівники.
Підкажіть будь ласка, сплату ЕСВ "за себе" треба записувати в книгу доходів та витрат чи тільки ЕСВ з найманих працівників писати? Якщо да, то в яку графу?
Тільки доходи - витрати єдинників нікого не цікавлять drinking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Для ФОП 3 групи, платники ПДВ все одно маємо заповнювати в книзі розділ 2 "витрати". То як вірно писати в графі 5 - тільки за себе, чи взагалі за всих
Аааа, не дочитала шо з ПДВ, нажаль відповіді нінаю...sad smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Тоже не в курсе, но вот кажется мне, что ФОПу с НДС имеет смысл показывать в затратах только то, что касается НДС, т.е. то, что с НДС покупается и ставится в НК.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 7 з 7    Сторінки: Попередні1234567
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00035299999999994