Добрый день. Подскажите пожалуйста. Если ФОП зарегистрирован как плательщик НДС с 01 июля 2017г., И в этом же месяце на расчетный счет предпринимателя поступают оплаты за предоставленные услуги предидущих периодов -январь 2017г. Как поступать с регистрацией НН. Ведь первое событие было до регистрации плательщика НДС. И как отразить в отчете по единому налогу зашедшую дебиторку по ставке 3 - 5 %. Спасибо огромное заранее.