Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

СРОЧНО! Снять актуальность с очёта по ЕСВ

Відправлено користувачем DAD74 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Здравствуйте всем. Прошу помощи в следующем вопросе.
Я плательщик единого налога, отчитываюсь по ЕСВ за предпринимателя раз в год. За 2017 год отчитался в начале январн 2018г.
Но совершил ошибку и отправил ДОДАТОК 5 таблица 1, т.е. за плательщика, который работает на общей системе налогообложения. Пришла квитанция №2 что отчёт принят.
А надо было отправить ДОДАТОК 5 таблица 2.
А тут звонят из налоговой (14.02.2018г. , отчёты можно сдать до 09.02.2018г.) и сказали, что не верный отчёт
В налоговой говорят что этот отчёт нет возможности изменить или уточнить и не знают что делать.
При этом говорят что теперь висит долг по этому отчёту и я должен платить всё сумму за год по ЕСВ, плюс штраф 20%, плюс пеня за каждый день просрочки. Хотя я каждый месяц платил это ЕСВ, и р/с один и тотже.
Плюс штраф 510грн. за не поданый вовремя отчёт. Вообщем ПОЛНЫЙ КАПУТ.
Может кто то в курсе как решается такая ситуация?
Треба тепер до того звіту подати скасовуючий,
переписати все як там було, але відміточку в
клітинці не початковий, а скасовуючий. А тоді
правильний початковий - тільки вже прийдецця
зі штрафом - від цього не відіб'єтесь drinking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
DAD74
Здравствуйте всем. Прошу помощи в следующем вопросе.
Я плательщик единого налога, отчитываюсь по ЕСВ за предпринимателя раз в год. За 2017 год отчитался в начале январн 2018г.
Но совершил ошибку и отправил ДОДАТОК 5 таблица 1, т.е. за плательщика, который работает на общей системе налогообложения. Пришла квитанция №2 что отчёт принят.
А надо было отправить ДОДАТОК 5 таблица 2.
А тут звонят из налоговой (14.02.2018г. , отчёты можно сдать до 09.02.2018г.) и сказали, что не верный отчёт
В налоговой говорят что этот отчёт нет возможности изменить или уточнить и не знают что делать.
При этом говорят что теперь висит долг по этому отчёту и я должен платить всё сумму за год по ЕСВ, плюс штраф 20%, плюс пеня за каждый день просрочки. Хотя я каждый месяц платил это ЕСВ, и р/с один и тотже.
Плюс штраф 510грн. за не поданый вовремя отчёт. Вообщем ПОЛНЫЙ КАПУТ.
Может кто то в курсе как решается такая ситуация?
У вас долг только по не сданному отчету, и штраф по не сданному отчету. И нужно подать уточненку.

______________________________________________________________________________________
Править — бессмыленно, а управлять — мудро. Пра­вят, следовательно, потому, что не умеют управлять.


Именно по этому отчёту (ЕСВ) нет не уточнёнок не скасовуючих.
Так сказали в налоговой.
Quote
DAD74
Именно по этому отчёту (ЕСВ) нет не уточнёнок не скасовуючих.
Так сказали в налоговой.
Сдайте заново тот же, только правильный.

______________________________________________________________________________________
Править — бессмыленно, а управлять — мудро. Пра­вят, следовательно, потому, что не умеют управлять.
Дійсно - глянула бланк - там єсть три клітиночки - початкова, ліквідаційна
і призначення пенсії. Значить пишіть листа в канцелярію(в двох екземплярах
обов'язково, аби один з відміткою ДФС лишився у вас) шо просите звіт (бажано
б у них вияснить реєстраційний номер - по базі видно) №... поданий (дата подання),
вважати помилковим і змінити статус з "поданий" на "до відома". Ну і подати
уже новий звіт (і обов'язково в двох екземплярах, якшо ви подаєте в паперовому
варіанті)... drinking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Myami
Quote
DAD74
Именно по этому отчёту (ЕСВ) нет не уточнёнок не скасовуючих.
Так сказали в налоговой.
Сдайте заново тот же, только правильный.

просто новий мабуть уже не прокатить - термін вийшов eye rolling smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Шустрик
Quote
Myami
Quote
DAD74
Именно по этому отчёту (ЕСВ) нет не уточнёнок не скасовуючих.
Так сказали в налоговой.
Сдайте заново тот же, только правильный.

просто новий мабуть уже не прокатить - термін вийшов eye rolling smiley

Сделал и отправил новый, но в квитанции 2, пишет что пакет не принят, так как есть первый правильный.
А если отправить ликвидационный, его надо отправлять именно тот что с таблицей 1, т.е. неправильный.
стоит это делать?
Quote
Шустрик
Дійсно - глянула бланк - там єсть три клітиночки - початкова, ліквідаційна
і призначення пенсії. Значить пишіть листа в канцелярію(в двох екземплярах
обов'язково, аби один з відміткою ДФС лишився у вас) шо просите звіт (бажано
б у них вияснить реєстраційний номер - по базі видно) №... поданий (дата подання),
вважати помилковим і змінити статус з "поданий" на "до відома". Ну і подати
уже новий звіт (і обов'язково в двох екземплярах, якшо ви подаєте в паперовому
варіанті)... drinking smiley

Почему писать "ДО ВІДОМА" (на русском - к сведению)
Quote
DAD74
Quote
Шустрик
Дійсно - глянула бланк - там єсть три клітиночки - початкова, ліквідаційна
і призначення пенсії. Значить пишіть листа в канцелярію(в двох екземплярах
обов'язково, аби один з відміткою ДФС лишився у вас) шо просите звіт (бажано
б у них вияснить реєстраційний номер - по базі видно) №... поданий (дата подання),
вважати помилковим і змінити статус з "поданий" на "до відома". Ну і подати
уже новий звіт (і обов'язково в двох екземплярах, якшо ви подаєте в паперовому
варіанті)... drinking smiley

Почему писать "ДО ВІДОМА" (на русском - к сведению)

Так тому шо скасовуючого не існує - а статус "до відома" відміняє
цей звіт і відповідно знімає нарахування і виникаючу "липову"
заборгованість. Тим паче шо перебуваючи на єдиному ви ж
думаю вчасно сплачували ЄСВ і воно ( в силу того шо поданий
неправильний звіт) висить зараз в переплаті в базі податкової...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
DAD74
А если отправить ликвидационный, его надо отправлять именно тот что с таблицей 1, т.е. неправильный.
стоит это делать?

Так ліквідаційного ж не існує = вже ж вияснили шо
нема для цього звіту такої форми drinking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Шустрик
Quote
DAD74
А если отправить ликвидационный, его надо отправлять именно тот что с таблицей 1, т.е. неправильный.
стоит это делать?

Так ліквідаційного ж не існує = вже ж вияснили шо
нема для цього звіту такої форми drinking smiley

Вибачте заплуталась - ліквідаційний існує, то скасувуючого нема...
Але ліквідаційний подають лише ті хто знявся з реєстрації ФОПом
і закінчив свою підприємницьку діяльність... це вам непідходить drinking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Всім привіт!
ФОП зареєструвався в жовтні 2017р. Перейшов на єдиний податок з листопада 2017р. За 2017р. подав звіт по ЄСВ додаток 5 і табл.2 (цей звіт подають на єдиному податку). І спокійно працював собі цілий 2018р. Аж сьогодні виявив недоїмку 704,00грн по ЄСВ, яка тягнеться від лютого 2018р. Подзвонив в ДФС і вияснилось, що йому донарахували ЄСВ за жовтень 2017р. по звіту ЄСВ, який він подав.
Тобто він мав подати два звіти з ЄСВ за 2017р.: Один - за жовтень на загальній системі, а другий - за листопад-грудень, як на єдиному податку. На загальній системі-вони само собою, навіть без звіту, нарахували за жовтень 704грн, а на єдиному податку-за поданим звітом. Тож за жовтень два рази нарахували ЄСВ.
Питання: Як краще випутатись з цієї ситуації з меншими штрафами?
1)Заплатити недоїмку по ЄСВ -704грн + 20%штрафу-за невчасну сплату+ пеню+адмінштраф? але, чи колись вони не докопаються, що звіт на загальній системі не подано і знов почнуть рахувати штраф?
чи
2)Скасувати звіт по ЄСВ за 2017р. і подати два нові звіти- один-як загальна система, а інший як платник єдин.податку? Тоді штраф буде за неправильне подання - 170грн+за другий звіт вже як повторне 1020?
правильно?confused smiley
Что-то Вы напутали.....
Значит так.
ФОП зареєструвався в жовтні 2017р. Перейшов на єдиний податок з листопада 2017р.
ФОП должен был подать ОДИН Додаток 5, но состоящий из двух таблиц:
- таблица 1 (за общую систему) за ОКТЯБРЬ 2017
- таблица 2 (за единый податок) за листопад и грудень 2017.

Тож за жовтень два рази нарахували ЄСВ.
Это что-то из области фантастики......
Вашему ФОПу доначислили ЕСВ только за октябрь......Ну и могут оштрафовать за неправильный отчёт (годовой Додаток 5).
Моё мнение.
Quote
nikon
Это что-то из области фантастики......
Вашему ФОПу доначислили ЕСВ только за октябрь......Ну и могут оштрафовать за неправильный отчёт (годовой Додаток 5).
Моё мнение.

Дякую за відповідь! Тепер зрозуміла, що потрібно було здати все ж таки, один звіт з двома таблицями. А не так як мені озвучили. А стосовно ЄСВ, то його за жовтень нарахували два-рази, ДФС підтвердила, але нічого не хоче змінювати, бо не має підстав. Тобто мені потрібно до них звертатись офіційно. От і хочу розібратись, що простіше зробити і дешевше, і щоб хвостів не залишилось.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, зарегистрировались как ФОП 25.11.2017, с 1.12.2017 перешли на спрощенную систему. Когда подавали отчет не подали таблицу 1 Додатка 5. Платили месяц в месяц. Сейчас закрываемся и выяснили, что нужно подавать заявление в Киев о том чтобы сняли актуальность отчета ЕСВ за 2017 год (сказали, что через Киев будет быстрее). Позвонили на горячую линию, но нам отказали в таком заявлении. Подскажите что нужно делать в такой ситуации?
Правильно, вам потрібно діять тільки через свою податкову.
Це ж держструктура - обізатільно соблюдєніє цепочки.
Подасте заяву в свою ДПІ, вони передають на область,
ті тоді передають уже в ПФ - бо без них нікак. І весь час цікавицця
состоянієм дєл - інакше не знімуть з реєстрації в ДПІ...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Здравствуйте!Здал отчет по есв за 2020 год,как всегда.Но с апреля являюсь пенсионером по ворасту,и с мая до конца года указанные в отчете суммы не платил.Как исправить отчет?ЧТО ДЕЛАТЬ?
Quote
yraseverinovgmailcom
Здравствуйте!Здал отчет по есв за 2020 год,как всегда.Но с апреля являюсь пенсионером по ворасту,и с мая до конца года указанные в отчете суммы не платил.Как исправить отчет?ЧТО ДЕЛАТЬ?

Питайте в ПФ чи можна зробити зняття актуалізації з додатка 5.
Якшо можна - вони і розкажуть порядок ваших дій. Але це не
швидко і якшо ви на єдиному - дивіцця аби вас не перевели на
загальну через борги...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Шустрик

Здравствуйте!Здал отчет по есв за 2020 год,как всегда.Но с апреля являюсь пенсионером по ворасту,и с мая до конца года указанные в отчете суммы не платил.Как исправить отчет?ЧТО ДЕЛАТЬ?

Питайте в ПФ чи можна зробити зняття актуалізації з додатка 5.
Якшо можна - вони і розкажуть порядок ваших дій. Але це не
швидко і якшо ви на єдиному - дивіцця аби вас не перевели на
загальну через борги...

Необходимо писать письмо в ПФУ с бросьбой снять аткуальность с такого-то отчета, затем пересдать заново с правильными данными, но это процесс долгий может затянуться на месяц-два
Шустрик, разве за долги по ЕСВ могут лишить единого?

___________________________________________________________
"Дебет с кредитом не сходится, а человек с человеком всегда сойдется."
Единого лишают за любые долги, так что и за ЕСВ могут.
Quote
Blick
Единого лишают за любые долги, так что и за ЕСВ могут.


ЕСВ не считается налогом поэтому, насколько я знаю, за долги по есв не лишают единого

___________________________________________________________
"Дебет с кредитом не сходится, а человек с человеком всегда сойдется."
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00050300000000003