Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Помогите разобраться с ФОП 3гр. НДС

Відправлено користувачем mrUCRF 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Добрый день, работал в сфере продаж запчастей для комерческого транспорта (работал на "дядю")
Подвернулся вариант работать самому и сотрудничать с парой фирм, которые предоставляют услуги грузоперевозок. они закупают зч по безналу с ндс, сказали мне нужно открыть фоп 3группу с ндс
Сейчас работаю от чп товарища, продаю запчасти только за наличку. Поставщик выписывает мне запчасти по накладной, в которой ндс включается в цену оптовую, тоесть которая для меня, я делаю наценку и продаю клиенту

Вопрос: а какая процедура продажи товара мною (как ФОП 3гр) по безналу с НДС? если я работаю с ндс то получается оптовый поставщик этот ндс с меня не берет, а я уже его всчитываю в стоимость конечному покупателю?
не пойму просто как правильно формировать цену при продаже по безналу, чтобы оставаться в плюсе, а не оплачивать налоги со всей выручки)
1. Сначала - пример. Вы его рассмотрИте и продумайте.
Итак, Вы - ФОП на 3 группе ЕП + платник ПДВ.
Вы закупаете товар у платника ПДВ за 120 (в т.ч. ПДВ 20).
Продаёте этот же товар за 180 (в т.ч. ПДВ 30).
Вам заплатили 180, Вы заплатили поставщику 120.
В бюджет заплатили ПДВ = 30-20=10.
Ваш навар 180-120-10=50.
2. ФОП на 3 группе ЕП + платник ПДВ плАтит ЕП = 3% от оборота + ЕСВ за каждый месяц 918,06.
Ведёт учёт ПДВ, подаёт Деку по ПДВ и, естественно, плАтит ПДВ .
3. Если бы речь шла о ФОПе на 3 группе БЕЗ ПДВ, возможно, Вы бы сами справились с отчётностью и податками.
С учётом ПДВ справится бухгалтер.
Моё мнение.
тоесть в бюджет я плачу не полную сумму пдв моей цены, а разницу между моими 20% пдв и пдв поставщика?

p.s наглядно расписали как для меня, новичка! спасибо!)


Quote
mrUCRF
тоесть в бюджет я плачу не полную сумму пдв моей цены, а разницу между моими 20% пдв и пдв поставщика?
Ну да. Только я для наглядности рассмотрела классический вариант.
Может же быть и так:
На протяжении месяца Вы совсем не получали товар (тобто, входящего ПДВ нет), но торговали на всю катушку. Тогда в бюджет придётся заплатИть всё Ваше "наторгованное" ПДВ = 1/6 выручки.
ИЛИ
На протяжении месяца Вы получили очень много товара ( входящее ПДВ большое и красивое), а сАми не торговали вообще. Тогда платИть в бюджет ничего не надо, образовалась переплата по ПДВ, её можно будет учесть в следующих месяцах.
Понимаете, ПДВ - серьёзный податок, то, что я расписАла - это ж оооочень упрощённо......для понимания ситуации....
Quote
nikon
1. Сначала - пример. Вы его рассмотрИте и продумайте.
Итак, Вы - ФОП на 3 группе ЕП + платник ПДВ.
Вы закупаете товар у платника ПДВ за 120 (в т.ч. ПДВ 20).
Продаёте этот же товар за 180 (в т.ч. ПДВ 30).
Вам заплатили 180, Вы заплатили поставщику 120.
В бюджет заплатили ПДВ = 30-20=10.
Ваш навар 180-120-10=50.
2. ФОП на 3 группе ЕП + платник ПДВ плАтит ЕП = 3% от оборота + ЕСВ за каждый месяц 918,06.
Ведёт учёт ПДВ, подаёт Деку по ПДВ и, естественно, плАтит ПДВ .
3. Если бы речь шла о ФОПе на 3 группе БЕЗ ПДВ, возможно, Вы бы сами справились с отчётностью и податками.
С учётом ПДВ справится бухгалтер.
Моё мнение.

тоесть если взять к примеру месячный оборот в 180грн

1. оплата 918грн
2. 3% от 180= 5.4грн
3. пдв - 10грн

правильно?
1. оплата 918грн Да. 918,06 - это ЕСВ, его можно платИть поквартально 918,06 х 3мес. Мой ФОП платит помесячно, так полегче с финансовой точки зрения.
2. 3% от 180= 5.4грн Да. Это единый податок. Он тоже платится поквартально. ФОПы на 3 группе подают Деку по ЕП поквартально, по результатам Деки платят ЕП.
3. пдв - 10грн Это исходя из условий рассмотренного примера.
Упрощённо говоря, ПДВ к оплате = ПДВ купленного/полученного товара - ПДВ проданного товара.
Это оооочень упрощённо.....
щас еще пример напишу, понял я иль нет)

1.Закупил товар на 25000грн (в т.ч. пдв 4166.67грн)
2. Добавил свою наценку 7%: (25000*0.07)+25000=26750грн
3. Добавил ПДВ 20% к сумме с наценкой (тоесть 5350грн): (26750+0.2)+26750=32100грн
4. Продал товар по безналу за 32100грн

Из этой суммы:
1. Вычитываем 3% : (32100*0.03)-32100=31137грн
2. Уплачиваем разницу ПДВ (5350-4166.67=1183.33грн)и отнимаем от общ. суммы: 31137-1183.33
=29953.67грн
3. Отнимаем затраты на закупку: 29953.67-25000=4953.67грн

Тоесть мой чистый доход получился - 4953.67грн?

что-то я неправильно посчитал по ходу)

ЕСВ (918.06грн) в учет не беру, т.к. это обяз платеж ЧПшника
в третем пункте вместо * , плюс поставил, но считал как умножение
Правильно посчитали)))
Quote
nikon
Правильно посчитали)))

просто не пойму, если я продаю к примеру за наличку, на этом же примере:

1. закупил на 25000грн (в т.ч. с пдв)
2. сделал наценку 7% : (25000*0.07)+25000=26750грн
3. продал за 26750грн

Чистый доход получился - 1750грн

тоесть за наличку продал за 26750грн
по безналу продал тот де товар за 32100грн

и даже с учетом всех налогов я остался в большем плюсе чем продал за наличку, в чем подвох?))

я думал что где то какой то налог не учел, почему и прибыль такая получилась)
тоесть пдв которое я добавлял, часть остается мне)? плачу только разницу?
Ну, собственно, Вы не ПДВ добавляли, Вы дважды сделали накрутку : сначала накрутили 7%, потом на всю получившуюся сумму накрутили 20%...)))
А ПДВ к оплате всегда считается как разница между ПДВпроданным и ПДВкупленным.
(Сорри, я там повыше написала наоборот, пока копировала - поменяла местами...).
Так у Вас в первом примере наценка больше, Вы товар на 5350 дороже продаете. Купят ли по такой цене?
Если Вы хотите наценку 7%, плательщику НДС нужно считать наценку от суммы без НДС.
20833,33+(20833,33*7%)=22291,67
22291,67+20% = 26750 - это и будет продажная цена с наценкой 7%.
Чистый доход 22291,67-20833,33=1458,34

Вообще перепродажа товара на ЕН 3 группы не очень выгодна, т.к. ЕН платится с оборота. Тут может быть выгоднее общая система, но там учет сложнее, без бухгалтера точно не разберетесь.
Quote
Blick
Так у Вас в первом примере наценка больше, Вы товар на 5350 дороже продаете. Купят ли по такой цене?
Если Вы хотите наценку 7%, плательщику НДС нужно считать наценку от суммы без НДС.
20833,33+(20833,33*7%)=22291,67
22291,67+20% = 26750 - это и будет продажная цена с наценкой 7%.
Чистый доход 22291,67-20833,33=1458,34

Вообще перепродажа товара на ЕН 3 группы не очень выгодна, т.к. ЕН платится с оборота. Тут может быть выгоднее общая система, но там учет сложнее, без бухгалтера точно не разберетесь.


ну ихние условия это оплата товара по безналу с НДС, вот я и подумал что 3группа фоп только и подходит
По безналу с НДС еще и общая система работает, но есть нюансы. Например, для работы с налом общей системе обязателен РРО. А РРО это большая морока, выходит что работать надо только по безналу.
Если брать Ваш пример, по результатам этой операции ФОП на 3 группе оплатит ЕН 3% от 20833,33 = 625,00
ФОП на общей оплатит НДФЛ с чистого дохода (22291,67-20833,33) = 262,50

Но ФОП на общей так же платит ЕСВ не с минималки, а с чистого дохода, но не меньше минималки. Тут уж от оборота зависит.
Если, например, все цифры из Вашего примера умножить на 10, 3 группа оплатит ЕН 6250,00 + ЕСВ 918,06
общая система с чистого дохода 14583,40: НДФЛ 18% 2625,00 + военный сбор 1,5% 218,75 + ЕСВ 22% 3208,35
Хотя тоже вроде общая система выгоднее выходит.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000361