Уточненя: В Приваті - останнє меню "Ще" - Послуги - для ОСББ (це в "старій" версії) В новому дизайні не шукала.від Айрини - Бухгалтерська практика
Якщо рахунок в Приваті, то можете відкрити меню Послуги - для ОСББ - я на днях дивилася демоверсію, якщо буде нормально працювати, то дуже цікаво . Зараз зарплату веду в Ехсел (деякі працівники на погодинній оплаті праці, ехсел найкраще підходить), а все інще в програмі Дебет Плюс - є офіційна безкоштовна версія. Мені подобається, але відразу кажу, що треба час, щоб вивчити програму! В меневід Айрини - Бухгалтерська практика
Дякую!!!від Айрини - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Заява про приєднання подается, если еще не заключен договор о подаче отчетности, или если срок действия старых ключей закончился. Уведомление об ЭЦП заменяет заяву, если новые ключи уже активированы, а до окончания срока старых ключей остался хотя бы один день. Добрый день. Сделала новые ключи онлайн через сайт АЦСК. В кабинет зашла, подала уведомление об ЭЦП - подписала новымивід Айрини - Бухгалтерська практика
Quoteprofet но отпускные у меня попали в отчет за август. То есть получается, что я подаю за сентябрь только начисление по зп за 15 дней, это 3500, и все , верно? Что-то я запуталась( В отчете за август у Вас должно быть две строки: первая - зарплата августа - месяц август вторая - отпускные сентября - месяц сентябрь В базе данных ПФУ отпускные сентября поставятся именно на сентябрь! Ввід Айрини - Звітність
IRINA_KASYAN@bigmir.net Дякую за відповідь. Невеличке нагадування: коли будете робити уточнюючий, то при створенні звіту не забудьте вибрати період 2019р., а то я в минулому році залишила поточний місяць і звіт неправильно підтянувся. Як сказав інспектор: " в звіті Ви все вірно заповнили, а от при створенні звіту вказали неправильно". Було чимало мороки, щоб це виправити. І ще прохвід Айрини - Звітність
IRINA_KASYAN@bigmir.net Отримуємо її вчора і о чудо норм оцінка першої ділянки чудом зменшилась . При цьому рішень міськради про зміну норм оцінки не було. Рішень міської ради може і не бути, у них існує градація "внутрішноьго" коефіцієнта для розрахунку нормат.оцінки. Наприклад, в довідці є коефіциєнт Кф - якщо у підприємства не має прав власності/оренди на землю, то цей коефіцієнтвід Айрини - Звітність
QuoteVfhnf ахах) отправила вчера баланс код S0111003, от статистика пришла квитанция прийнято за період - рік 2018 в квитанции дфс - прийнято за період - 4 квартал 2018 вот как так?((( У меня тоже самое! Уже второй год так! Не знаю, может в Киевской налоговой так "хорошо" настроили программу...від Айрини - Звітність
Vfhnf, я бы ещё отправила фин.отчет с кодом S0111003 - на него приходит и кв.2 от налоговой и кв.2 от статистики. Время ведь ещё есть. Насколько я знаю J0901203 - это для подачи в налоговую на флешке.від Айрини - Звітність
null_1, отправила ссылку на статью Вам в личку на этом форуме, а также продублировала на вашу электр.почту. В целях безопасности лучше не выкладывайте адрес электр. почты на форумах, такие вещи надо через личные сообщения передавать. Почитайте в интернете за спам-боты (вещь очень неприятная и опасная, если Вы дорожите своим эмайлом)від Айрини - Звітність
Добрий день. Критерії, за якими підприємство відноситься до мікро чи малого, Ви берете із ст.2 оновленного Закону про бухоблік № 996? Чи ст.55 Господарського кодексу? Знайшла в інеті статті, де автори продовжують посилатися на госп.кодекс і тепер хвилююсь, чи правильно я подала форму 1- мс, 2 -мс чи швиденько перездавати поки є час...від Айрини - Звітність
null_1, в отчете по неприбыльщиками Вы нигде не показываете остаток на текущем счету в банке. В фин.отчетности показываете точно также как и прибыльщики, т.е. в строке Актива баланса "гроші та їх еквіваленти". У неприбыльщиков расходы= доходы Упрощенно (без ОС, депозитов) 377 - 484 = 100 тыс. начислено членские взносы 311 - 377 = 70 тыс. получено членских взносов 791 - 8,9 классвід Айрини - Звітність
meg, спасибо! Я так поняла, что в колонку 17 ставим сумму налога за месяц - январь? И в следующих декларациях в колонку 17 ставим сумму за один месяц - февраль, март и т.д. Нарастающим итогом туда не надо ставить?від Айрини - Бухгалтерська практика
Добрый день. Скажите, пожалуйста, как Вы заполняете декларацию за месяц? Колонка 17 первого раздела "годовая сума земельного налога (до оплаты)" надо заполнять? И вверху ставим только цифру за какой месяц или еще какие-то галочки надо? Не могу отправить, постоянно ошибки. Я раньше за год сдавала, а тут надо месяц... По поводу Вашего вопроса, то там ещё может быть пеня (пп. 129.1.1 Пвід Айрини - Бухгалтерська практика
QuoteEvgesha Как посмотреть кВ 2? Нажимаю на 2 и выбивает только ответ на кВ.1 Не вижу квитанция 2. Розділ "Перегляд звітності" - вибираєте звіт - відкриваєте (як звичайно, подвійний клік мишкою) - і там буде декілька файлів в форматі .pdf Один із них і буде кв.2, а інші файли це ваш звіт. Вверху, з правої сторони кнопочка для завантаження файлів на комп"ютер.від Айрини - Бухгалтерська практика
Можно и я тут спрошу. В период больничного попало 1 и 7 январня - эти дни ФСС оплачивает? У меня больничные редко, впервые сотрудник болел на праздники.від Айрини - Бухгалтерська практика
У нас такое было. Банк не провел налоги, через несколько дней узнали, что банку полный "капец"... Более того, предыдущая выписка, на которой стоит печать банка и показано, что деньги перечислены контрагенту, оказалась обманкой. Контрагент денег не получил. Поэтому лучше перезвоните по последним платежам контрагентам, возможно нужно спасать деньги с этого банку (если есть возможностьвід Айрини - Бухгалтерська практика
QuoteSashA2017 спасибо за ответы, но спрошу еще раз, с уточнением вопроса. больничный открыт в мае, а закрыт 4-го июня. вопрос: можно ли в отчете по ЕСВ за май показать начисление больничного за май, а потом в июньском показать за дни июня? или нужно будет в июньском отчете показать больничные и за май, и за июнь? Я делаю так: 1. Больничный приносят в июне, з/п за май начислена и как правило выпвід Айрини - Звітність
Доброго дня. Виникла така головоломка: 1. Керівник прийняв працівника з 1 травня за основним місцем роботи. Повідомлення в податкову подала. 2. Трудової книжки не має, керівник переробив наказ і написав "за сумісництвом" 3. Довідки з основного місця роботи не має і не буде, ОК-7 теж відмовляється взяти. В заяві працівник написав, що основне місце роботи - директор на фірмі ПП"від Айрини - Бухгалтерська практика
Cкажите, когда Вы заплатили НДФЛ на разные счета, то в електнонном кабинете плательщика платежи отобразились двумя блоками с разными кодами платежей? У меня в кабинете нету НДФЛ по ГПД... Только по з/п отобразилосьвід Айрини - Бухгалтерська практика
Добрый день. В пятницу выдала зарплату, а в платежку по ЕСВ забыла включить сумму "доплата ЕСВ до минималки". Сейчас делаю платежку, сумму пени за задержку за 1 день самой надо рассчитывать и платить отдельным п/д или ПФУ сам насчитывает при проверке? Нигде не читала как считать эту пеню..від Айрини - Звітність
QuoteLin@ На любую конечно никто ж и не спорит НО не через зарплатный проект Почему? Можно и через зарплатный хотябы потому что выплата по гпх это не зарплата Мне в налоговой вчера доказывали, что это зарплата! Аргумент: вы ведь в отчете ЕСВ показываете, ЕСВ начисляете, значит включаете в фонд оплаты труда - это конечно же зарплата! И подоходный платить на тот же счет что и зарплатавід Айрини - Бухгалтерська практика
Вопрос снят, запуталась немного... Всем большое спасибо!від Айрини - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответы! Подскажите еще пожалуйста, в назначении платежа надо указывать код платежа 11010400 А то по зарплате я этих кодов не указываю. Или надо набрать *;101;код п-ва;11010400;ПДФО із ...від Айрини - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ Там как говорят Нужно отдельными платежами, и налоги соответственно, тем более ндфл по гпх идет на другой счет Ндфл по гпх на другой счет?! Я бы на тот же закинула! Подскажите, пожалуйста, какой код платежа брать 11010200 или 11010400? А ЕСВ и военный сбор на те же счета, что и по зарплате?від Айрини - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ Да кому оно надо какими документами вы там в 1с проводите, главное правильные проводки Меня не 1С интересует, а банк. Вот у меня Приватбанк, я создаю зарплатную ведомость на выплату зарплаты и там указываю "зарплата + гражданско-правовой договор" или надо делать отдельное платежное поручение на выплату физ.лицу в котором прописать "оплата согласно договора и Акта в.р&qвід Айрини - Бухгалтерська практика
Тоже недавно разбиралась с вопросом сколько цифр после запятой. Вот статья по коэффициенту я задавала в комментах этот вопрос редакции. Цитата: - Добрый день. Сколько знаков после запятой надо оставлять в коэффициенте? В каком-то письме Минсоцполитики видела коэффициент с 4 знаками и на других сайтах видела так же, а у Вас 2 знака после запятой. На сегодняшний день где-то прописали, что нвід Айрини - Бухгалтерська практика
Добрый день. А как вы проводите выплату по договору ЦПХ через банк? Формируете зарплатную ведомость с налогами и указываете, что это выплата по гражданско-правовому договору? У меня договор ЦПХ с сотрудником, думаю можно ли провести через зарплатную ведомость и указать "з/п + ЦПХ" или надо делать платежное поручение на оплату согласно Акта в.р. и налоги тоже отдельными платежками?від Айрини - Бухгалтерська практика
QuoteSonar остальные приносят справки ОК-5 и ОК-7, я в последний год взяла за правило, без них даже не оформляю на прием потому, что бегай потом за ними для их же больничного. Вот-вот, две недели несут эту чудную справку, а как только принес, так на следующий день в бухгалтерию с претензиями: "Когда мне уже больничные выплатят"? Вы молодцы, что такое правило завели. Странно, мне казавід Айрини - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua