![]() | ||
Вітання всім! Підкажіть, будь ласка, чи можна суміщати обов*язки завгоспа або праціника складу з обов*язками бухгалтера-економіста (який веде зарплату, основні засоби і ТМЦ). І взагвлі які професії можна суміщати. Дякую за відповіді!від OlenaT - Юридичний
Вітання всім! Підкажіть, будь ласка, чи можна суміщати обов*язки завгоспа або праціника складу з обов*язками бухгалтера-економіста (який веде зарплату, основні засоби і ТМЦ). І взагвлі які професії можна суміщати. Дякую за відповіді!від OlenaT - Бухгалтерська практика
Дякую, що так часто виручаєте. Я також так думала.від OlenaT - Звітність
Вітаю всіх користувачів форуму. Допоможіть, будь-якою інформацією. Підприємство платник ПДВ і платник податку на прибуток. До рядочка доходів ми включаєм дохід без пдв, а коли вносимо витрати від постачальників до рядочка витратів чи потрібно віднімати ПДВ? Буду дуже вдячна за відповіді.від OlenaT - Звітність
Quotetax_agent А зачем Вам в акте приема-передачи писать остат.стоимость? В акте достаточно перечислить активы, которые вы брали, их кол-во и написать, что все возвращено в полной целостности и сохранности. И типа стороны к друг другу претензий не имеют. Дякую! Я не дуже знаюсь з оз. Я тут зустрілась і знайшла такий Акт приймання-передачі оз з зал. вартістю. А комісію скликати потріібно?від OlenaT - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Та по суті яка різниця хто складе - все-одно, головне шоби підписано обома сторонами було і претензій ніяких... А комісію потрібно скликати? Якщо так, то чому комісію буде скликати не власник оз. У акті пишеться залишкова вартість, як не власник може знати залишкову вартість?від OlenaT - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик А яким документом ви їх приймали?!?!?! Тим і передаєте назад... Зазвичай це акт прийому-передачі... Виходить, що піжприємство В складає Акт приймання-передачі оз.від OlenaT - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Не хочу створювати нову тему підкажіть, будь ласка в цій. Підприємство К надало підприємству В основні засобив (стільці, телефон, блок безперервного живлення ...) в оренду. Підприємство В призупинило свою діяльність і не потребує данних основних засобів. Запитання: Яким первинним документом і який сам процес передачі основних засобів підприємством В підприємству К. Дякую!від OlenaT - Бухгалтерська практика
Дещо про військовий збір.від OlenaT - Бухгалтерська практика
Quotetax_agent ну если он давал предприятию какую-то фин.помощь или еще что-то - конечно может учитываться кредиторская задолженность может и на сч.63 и на 68 лично я (просто мне так удобней) учитываю на сч.68 Дякую! Так ви праві, це була фінансова допомога.від OlenaT - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь ласка. Чи керівник може бути кредитором. І обліковуватися на рахунку 6851 "Розрахунки з іншими кредиторами". Дякую за відповіді!від OlenaT - Бухгалтерська практика
Доброго ранку! Підкажіть, будь ласка. Чи вірна така ситуація? Коли в 1С я формую Головну книгу по рахунку ПДВ, то документ який формує журнал проводок від постачальника Податкова накладна, а від нас Видаткова накладна. На мою думку, від нас також має бути Податкова накладна. Через те, що тільки вона надає право Податкового зобов*язання. Чекаю на Ваші відповіді і поради! Дякую!від OlenaT - 1С daily
QuoteRAT нет, я не читала, что было в предыдущих сериях на возврат неистраченных сумм я всегда делаю АО, мне бумаги не жалко. мое мнение - сотрудник должен отчитаться по каждой снятой им копейке. и не забудьте слип с банкомата к АО приложить о снятии налички Ви робите Авансовий звіт і Приходний касовий ордер?від OlenaT - Бухгалтерська практика
QuoteRAT а хто сказал, что сняли с корпоративной? Знімали з корпоративної картки. Це питання вже обговорювалося. Просто цей раз я вже не згадувала про корпоративну картку.від OlenaT - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) QuoteRAT QuoteOlenaT Допоможіть ще трішки по тому самому питанню! Це було моє питання на початку. QuoteOlenaT Підкажіть, будь ласка. Якщо поворотню фінансову допомогу (готівкою) вніс керівник на банківський рахунок, потім знімає готівкою. Чи потрібно цю операцію проводити по касі? І яка кореспонденція рахунків? Дякую! Була відповіть, що потрібно знімати підзвіт в касу . Заразвід OlenaT - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) авансовый можно не делать или делать но не проводить ПКО делать обязательно Можливо просто Авансовий звіт не проводити, але робить, я думаю, потрібно. Тому що 372 рахунок.від OlenaT - Бухгалтерська практика
Допоможіть ще трішки по тому самому питанню! Це було моє питання на початку. QuoteOlenaT Підкажіть, будь ласка. Якщо поворотню фінансову допомогу (готівкою) вніс керівник на банківський рахунок, потім знімає готівкою. Чи потрібно цю операцію проводити по касі? І яка кореспонденція рахунків? Дякую! Була відповіть, що потрібно знімати підзвіт в касу . Зараз цим займаюся. Кореспонденція: 3721від OlenaT - Бухгалтерська практика
QuoteКлавдия Добрый всем день, а я корреспондирую только 31 и 6851 счет, провожу миную кассу, так как возвращаю финпомощь сразу на карточку, тут же печатаю ведомость на выплату, на которой банк ставит свою печать и всё. Ведомость подшиваю к банковским выпискам. Доброго дня! А Ви повертаєте допомогу на власну карточку чи знімаєте з корпоративної?від OlenaT - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Він знімає в підзвіт. Вносить той невикористаний підзвіт в касу і тоді видаєцця зарплата... якось так... Дякую за гарну відповдь, як завжди!від OlenaT - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Бо з корпоративної картки можна знімати тільки в підзвіт... А якщо керівник знімає кошти з корпоративної карти для заробітної плати. То як тоді?від OlenaT - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Ну Дт 372 Кт 31 Выдано под отчет Дт 301 Кт 372 Возврат в кассу Дт 685 Кт 301 Возврат из кассы физлицу ВФП А чому підзвіт?від OlenaT - Бухгалтерська практика
Quotetax_agent QuoteOlenaT Підкажіть, будь ласка. Якщо поворотню фінансову допомогу (готівкою) вніс керівник на банківський рахунок, потім знімає готівкою. Чи потрібно цю операцію проводити по касі? І яка кореспонденція рахунків? Дякую! ну Вы ж снимаете наличные с р/с по чеку, поэтому надо провести по кассе предприятия Дт301 Кт311 Дт37(или тот счет, на кот.вешали ВФП) Кт301 Все проблемвід OlenaT - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь ласка. Якщо поворотню фінансову допомогу (готівкою) вніс керівник на банківський рахунок, потім знімає готівкою. Чи потрібно цю операцію проводити по касі? І яка кореспонденція рахунків? Дякую!від OlenaT - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик В самій податковій повинно бути 400000000000, а в реєстрі 0... Я читала в інструкції, повинно зібігатися. Якщо в Податковій накладні 0, то і в Реєстрі 0.від OlenaT - Бухгалтерська практика
QuoteElkaO на гарячу лінію баланс-клуб не дзвонила, не знаю що це таке. дзвонила тільки в ІДД здохликів. В компании "Баланс-Клуб" состоится "день открытых дверей" на консультационной линии для всех украинских бухгалтеров. 16 мая вы можете позвонить нам в любое время и задать любой вопрос консультанту – независимо от подписки! Тел. 0563704425.від OlenaT - Бухгалтерська практика
QuoteElkaO QuoteRAT QuoteElkaO Спрошу тут, чтоб не плодить новые темы. Если в налоговой там где особа. которая выписала налоговую стоит фамилия а потом инициалы например Иванов И.И. а не иницыали а потом фамилия то есть И.И.Иванов - это есть нарушением и осонованием для снятия НК? это уже слишком думаю, что это не нарушение.... у меня там суммы пдв по 100 тыс., я не хочу рысковать. звонила ввід OlenaT - Бухгалтерська практика
Quotetanya12012 А если налоговая за прошлые периоды например за февраль ( там одна / ) вноситься в реестр за апрель , то все равно ставить // ? Думаю, що одна /, тому що в податковій одна.від OlenaT - Бухгалтерська практика
Quotetanya12012 Так как все-таки правильно? Где почитать? Раджу перетелефонувати у відділ роз*яснення в Податкові. В мене не філія, але співпрацюємо з філіями. Телефонувала у відділ роз*ясненнь сказали, що потрібно писати наприклад: 5//5, так як в Податкові накладні іде клітинка/клітинка/клітинка, але вони докінця не впевненні. Прохання: як передзвоните повідомте про результат. Дякую!від OlenaT - Бухгалтерська практика
© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua