Здрасте всем! Если у кого то есть статья "Посреднический экспорт: налогообложение и учет" из последнего номера Дт Кт , очень прошу выложить или скинуть в личку. Спасибо огромное заранее!!!від ujcnm - Бухгалтерська практика
Дякуювід ujcnm - Бухгалтерська практика
Добрий день! Чи потрібно подавати оригінад ВМД при імпорті товару з декою по ПДВ? Якщо ні,то зберігаємо весть комплект імпортної документації як звичайні ПН?від ujcnm - Бухгалтерська практика
Татьяна Л так проводка делается 362 - 702 -02.07.12 или датой отчета комиссионера 07.07.12???????від ujcnm - Бухгалтерська практика
В договоре нет. В спецификациях указано, в актах приема передачивід ujcnm - Бухгалтерська практика
QuoteТатьяна Л А что у вас написано в договоре? Расчет - в гривне? Так точно,в гривнахвід ujcnm - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил валюта не собственность комиссионера, поэтому КР отражаются у комитента В отчоте комиссионера сказано что:акт на комиссию 01.07.12, дата ВМД 02.07.12, валюта зашла комиссионеру 03.07.12,гривны комиссионер комитенту перечислил 05.07.12., отчет комиссионера подписан 07.07.12. Вопрос:какие проводки по валюте будут,как их отразить комитенту? Дата продажи товара у комитента будет 07.07від ujcnm - Бухгалтерська практика
Хочу повторить свой вопрос:Товар был комиссионером экспортирован,то все валютные проводки комитент делает или комиссионер?"... позиція в ЄБПЗ: Чи відображаються у комісіонера (повіреного, агента тощо) курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти, а також операції з придбання / продажу такої валюти у межах договорів комісії (дорвід ujcnm - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил правильно сказали, вы подаете полугодие уже с учетом изменений которые подали с 1м кварталом А вот если у меня в 1 квартале в 26 строке была сумма,то теперь за полугодие на эту сумму просто уменьшаем значение строки 02 деки?від ujcnm - Бухгалтерська практика
QuoteТатьяна Л 3.Проводки по экспорту и вся валютная лабуда у комиссионера. А как же: "... позиція в ЄБПЗ: Чи відображаються у комісіонера (повіреного, агента тощо) курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти, а також операції з придбання / продажу такої валюти у межах договорів комісії (доручення тощо)? Коротка відповідвід ujcnm - Бухгалтерська практика
QuoteТатьяна Л 1. Ну да, до конца года подаете. У нас же дека нарастающим итогом. 2. По комиссии: РН - расходная накладная? Вы даете комиссионеру другой документ, он называется акт передачи товара на комиссию. На нем стоит дата фактической передачи. И реквизиты комиссионера.Проводка 283-281. По дате подписания отчета у вас проводка 283-702. Это если вы - комитент. Дата поступления денег на счетвід ujcnm - Бухгалтерська практика
Ну обратите на меня внимание, подскажите подавать ли дод ВП?від ujcnm - Бухгалтерська практика
Здрасте всем.Вопросик:в Декларации по прибыли за 1 кв подавали дод ВП(розрахунок ПЗ за період у якому виявлено помилку) , це був рік(період за який була виявлена помилка).Подавать ли его снова с декларацией за полгода( теже суммы) И еще вопросик: Получили отчет комиссионера.Какой датой делать РН , датой отчета или датой поступления денег на счет комиссионера,(указаной в отчете)? Покупатель ввід ujcnm - Бухгалтерська практика
Quoteefalex Руководствуясь п. 14.1.257 ПКУ для расчета я беру задолженность только на конец квартала. "сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги". Где нвід ujcnm - Бухгалтерська практика
Спасибо, что не остались безразличнымивід ujcnm - Бухгалтерська практика
Не могу понять, какое количество дней брать при расчете на каждую дату движеня: кол-во дне до конца квартала,или, в моем случае кол-во дне до следующего движения??? Не оставайтесь равнодушными подскажите плиз.від ujcnm - Бухгалтерська практика
Вот например у п на 1000,00 грн которая была на начало квартала: нужно так считать или так:1000*7,5%(ст НБУ)*9(дн)/366=1,84 грн, или так:1000,00*7,5%(ст НБУ)*91(дн)/366=18,64??? Спасибовід ujcnm - Бухгалтерська практика
QuoteLALYNA На каждую дату движения т е считаем проценты от суммы 1000,00 грн, которая была на начало квартала, потом от суммы 2000,00 грн, потом от 3000,00 грн, протом от 1600,00 грн, и наконец от сумы 2100,00? По вот такой формуле: Пусл = СЗ х r х Д : Дгод, где СЗ — сумма возвратной финпомощи (беспроцентного займа), полученная от обычного плательщика налога на прибыль и оставшаяся невозвравід ujcnm - Бухгалтерська практика
Здрасте всем! Вот такой пример:на начало второго квартала была задолженость по финансовой возвратной помощи 1000,00 грн, 10 апреля получили еще 1000,00 грн ФП, 5 мая еще 1000,00 грн, 25 мая вернули 1400,00 и 1 июня получили еще 500,00 грн ФП.Как мне рассчитать условные проценты? Брать задолженость на конец квартала? Или на каждую дату движения денег? Подскажите пожалуйста. Спасибовід ujcnm - Бухгалтерська практика
Quotednat Несет, еще и какую. Знаю изнутри. Директора как правило откупаются и вся ответственность вешается на ГБ. Мне это тоже очень интересно . А ВЫ могли в личку немного об этом рассказать? Спасибовід ujcnm - Бухгалтерська практика
QuoteGGG Quoteujcnm Подскажите пожалуйста,может у кого то такое было: регестрируем НН в медке,приходит ответ, что НН не зарегестрированана так как "місцезнаходження юридичної особи продавця товарів/послуг у документі не відповідає інформації Єдиного державного реєстру юр осіб та фіз осіб підприємців".Свой адрес проверяла 100 раз,притом ,что до этого НН спокойно можна было зарегестрировавід ujcnm - Бухгалтерська практика
QuoteTatiana-2 Quoteksuxa-masuxa а по 1000 грн. счастливой, за которой очередя в 6 утра стоят Витину тысячу выплачивают только тем, кто её раньше в 2009 не получил. Остальным со сберкнижек ничего не выплачивают. +1від ujcnm - Бухгалтерська практика
Quotewhy111 Ниче не понятно, но про бабушек понравилось Что тут не понятного? Все как раз очень предельно ясно.від ujcnm - Бухгалтерська практика
Quotevms-9695@rambler.ru Или Вы себя на том сайте, что я дала проверили-и все ок? На том сайте все у нас Оквід ujcnm - Бухгалтерська практика
Quotewhy111 Здесь Додаток 6 не при чем ============= Вы несколько заблуждаетесь. Каждое предприятие обязано подавать дод. 6 раз в год, в течении месяца с дня регистрации. В чем я заблуждаюсь?від ujcnm - Бухгалтерська практика
Quotewhy111 Здесь Додаток 6 не при чем Это и так понятно!від ujcnm - Бухгалтерська практика
Quotewhy111 Додаток 6 госрегистратору подавали? Конечно подавали, раз в год. Звонили к госрегистратору,сказали ,что все у нас в порядке с подтверждением и местонахождением.від ujcnm - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста,может у кого то такое было: регестрируем НН в медке,приходит ответ, что НН не зарегестрированана так как "місцезнаходження юридичної особи продавця товарів/послуг у документі не відповідає інформації Єдиного державного реєстру юр осіб та фіз осіб підприємців".Свой адрес проверяла 100 раз,притом ,что до этого НН спокойно можна было зарегестрировать. В Медке говорят,від ujcnm - Бухгалтерська практика
Quotetax_agent Единщики 2 группы могут работать с юр.лицами, но только в разрезе реализации товаров. Пусть этот СПД сделает вместо акта вып.работ расходную накладную. И Вы вместо услуг (запрещенных для СПД) купите у него товар (а для вас товар, наверное, будет как ОС или МБП). А как же письмо от 15.02.2012 г. № 121 в котором написано, что юрики могут с единщиками работать в и включать в расходывід ujcnm - Бухгалтерська практика
Спасибо , что откликнулись, были какие то изменения, пока не могу их найтивід ujcnm - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua