Кто-нибудь увидел, что именно поменялось в ПКО и РКО?від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
Вы имеете ввиду такой проводкой вписать сумму с минусом?від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
Есть три автомобиля грузовых, которые осенью 2008г сняты с учета "для реализации", а сейчас руководство решило их распилить и продать как металлолом. Правильно ли я понимаю, что необходим Акт ликвидации транспортного средства, в котором комиссия указывает о невозможности дальнейшего использования, стоимость металлолома для оприходования? Или этого не достаточно? Нужно ли начислятьвід Las_Svetos - Бухгалтерська практика
Как правильно производить корректировки в бухгалтерском учете новому бухгалтеру при обнаружении ошибок прошлых периодов? Например, 1) на сч.13 висит часть амортизации проданных в 2007г.автомобилей? 2) не отражены в программе 1-с переброски переплат по налогам, которые осуществлялись летом 2008г., т.е. сальдо по налогам "не идет" с ГНИ совсем? 3) или банковская выписка в 1-с выглядитвід Las_Svetos - Бухгалтерська практика
Монна Нонна Автор строк: ------------------------------------------------------- > Надо делать ликвидацию. > Дт 207 Кт 10 > Дт 15 Кт 207 > > 976 счет трогать тут нельзя Случайно не знаете, как это в 1-с правильно сделать?від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
это когда вторую часть отпуска хотите взять за тот же отработанный период, хотя на некоторых предприятиях этот второй может оказаться первым, главное, чтобы за отработанный год один из кусочков отпуска был не меньше 14 днейвід Las_Svetos - Бухгалтерська практика
ага, 14 дней так и осталось, а в другой раз можно и на 1 деньвід Las_Svetos - Бухгалтерська практика
Наш инженер настаивает на том, чтобы из двух объектов основных фондов сделать один. Дело в том, что два насоса благополучно амортизировались несколько лет, теперь их соединили, прикрепив кнопки и т.п., получилась "водоотливная установка". Как правильно это провести? Могу я ликвидировать два прошлых, т.е. Д131 К 10, Д976 К10 а потом Д152 К976 на сумму остаточной стоимости тех двух?від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
а вы всю сумму пенсионных взносов перечислили 10-го?від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
интересно, как поступить нам, если учредитель-иностранная фирма? Причем, недовнесена сумма в 1000 гривен. Может ли представитель этой компании пойти в банк и внести якобы от лица иностр.фирмы на наш счет? Если нет, то кто в таком случае и где должен открыть этот инвестиционный счет?від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
Подскажите, речь идет об оплаченных суммах для бюджетного возмещения по состоянию на конец апреля или на конец марта, если учитываю возмещение в деке за апрель, но суммы мартовские?від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
спасибо большое,Galla! ничего такого, кроме одного раза импорта услуг, у нас не было.від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
Не могу понять в каком случае сдается отчет о доходах, выплаченных нерезиденту (Приказ ГНАУ №28 от 16.01.1998г.). Речь идет о физ.лицах-нерезидентах или об импорте услуг, например?від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
кто-нибудь нашел бланк в электронном виде? можете скинуть? sever_sever@inbox.ru спасибо заранее!від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
отвезите когда вспомнили! Мне рассказывали, что в подобной ситуации звонили из казначейства и ругались, о штрафах не слышала.від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
спасибо большое! я так и посчитала, а потом засомневалась.від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
нотариус в этом случае не нужен? на фирменном бланке достаточно?від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
Заполняю додаток К1/1 к Деке по прибыли. Считается ли электроэнергия в составе готовой продукции запасом?від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
Где почитать о процедуре ознакомления с Довидкой про невиїзну перевірку по возмещению НДС? Наша ГНИ находится в другом городе, а т.к. мы-экспортеры, то такую довидку приходится ездить подписывать к инспектору. Возможно ли факсимиле директора или другой вариант...від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
Ой, нашла уже. Номер 14 страница 30. Спасибо!!!!!від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
Аль, а не подскажете в каком номере? Полистала 13,14,15-не нашла.від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
Документа, конечно не было, но деньги-то зашли (возврат). Поэтому сомневаюсь. Хотя, действительно, на всю сумму НДС февраля есть налоговые накладные! Спасибо, magda_a !від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
Т.н.проверка сейчас и происходит в налоговой, т.к. инспектору предоставлены копии реестров, налоговых накладных, платежек за февраль и март. Вы имеете ввиду, пусть снимают часть мартовского возмещения (т.е. суммы февраля)? Вообще, есть штрафы за завышение суммы бюджетного возмещения в декларации?від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
В феврале нам вернулась часть денег по неоказанным услугам октября месяца. Поставщик благополучно откорректировал у себя НДС, а нам предоставил расчет корректировки только в апреле (есть конверт с датой), когда мы потребовали. Теперь звонит инспектор по НДС и требует сдать уточненный расчет за февраль. Таким образом, изменится сумма бюджетного возмещения, указанная в декларации за март 2009г.від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
Если предприятие оплачивает обучение директора-иностранца русскому языку и пропишет это в его трудовом договоре, нужно ли удерживать подоходный, если сумма превышает 940 гривен в месяц??? Подскажите, пожалуйста, были ли разъяснения по этому вопросу?від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
valeribuh, а если за март не поставила, то за апрель поздно уже будет?від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
Огромное спасибо, Зоряна К.! Значит, надо рассчитать новый размер арендной платы с 13 апреля и подать новый звитний расчет? Правильно?від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
Монна Нонна Автор строк: ------------------------------------------------------- > потому что пересчитать надо было независимо от > каких-либо доп. соглашений. А с 13 апреля нужно > пересчитать стоимость с учетом условий > допсоглашения. Да, дело в том, что индексация самостоятельная дает величину, которая несколько отличается от денежной оценки в справке и соответственно ввід Las_Svetos - Бухгалтерська практика
Предприятие-единоналожник приобрело в кредит основные фонды (станок) в апреле прошлого года. Все это время в строке 25 по НДС ничего не фигурировало, т.е. все оставалось в стр.26, подавали додатки 2 и 3. Можем ли мы сейчас заявить о бюджетном возмещении?від Las_Svetos - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua