оч оптимистично! эт я знаю, меня интересует ни ускорю ли я ее, если подам эти 2 Додатка, хотя не подать - тож штраф!від sandy16 - Бухгалтерська практика
При появлении НК в строке 26 Декларации по НДС и заполнении Додатков 2,3 грозит ли проверка?від sandy16 - Бухгалтерська практика
а я в свою очередь, должна буду их слушать и говорить : "По согласию.....!!!" ))від sandy16 - Бухгалтерська практика
а если продажи не уменшились?!від sandy16 - Бухгалтерська практика
а если я задним числом сделаю предупреждение?!від sandy16 - Бухгалтерська практика
еще закинула вопрос на др. форум, там советуют написать такой приказ: НАКАЗУЮ: 1. Встановити режим неповного робочого часу – 20 годинний тиждень з 01.11.2008 р. по 30.11.2008р. для працівників відділу ....(перечисляєте) Список працівників для яких встановлений робочий день додається. 2. Відділу кадрів ознайомити відділ ... згідно додатку з даним наказом. 3. Контроль за виконаннямвід sandy16 - Бухгалтерська практика
Ув.бухгалтера, ситуация проста, но законно ли это, тоесть не обратят ли на нас внимание проверяющие органы, если: все сотрудники напишут заявление о выплате пол.ставки в связи с сокращением раб.времени в половину. При этом у них до этого была мин. з/п, станет 1/2 мин. з/п? Соц. льготу даже не примениш, не на что! Че делать? Эт так можно? Оч. жду ваших комент. и ответов (экономим на налогах!!!!від sandy16 - Бухгалтерська практика
В догонку, а экспорт на территории России (место регистрации покупателя-так как услуги рекламы, и учитываем сог.ст.6.5. ЗУ, нет НДС) нужно ли отражать как льготу по НДС в отчете 1-ПП?від sandy16 - Бухгалтерська практика
Тока нашла: "Датой увеличения налоговых обязательств комиссионера является дата, определенная по правилам, установленным пунктом 7.3 настоящего Закона, а датой увеличения суммы налогового кредита комиссионера является дата перечисления денежных средств в пользу комитента или поставки последнему других видов компенсации стоимости указанных товаров. При этом датой увеличения налоговых обязатвід sandy16 - Бухгалтерська практика
Возможно еще рановато, но стою в тупике, как быть. Кто предложит какой вариант. Ситуация простая, в деке за 11 мес. получается минус, тоесть доходов никаких, расходы: админ, з/п и налоги из з/п. ЧЕ делать? оставлять текущие расходы на след.период (составлять ведомость будущих периодов и проводить общей суммой за год) или подавать минусовую, хотя есть сомнения, что в годовой я этот минус перекроювід sandy16 - Бухгалтерська практика
Кто сталкивался с договорами комиссии скажите, правильно ли я понимаю, в НУ: ВД у комитента возникает на дату поступления денежных средств от комиссионера за реализованый товар, а ВР за комиссионные услуги, на дату перечисления агенту за выполненные услуги? В БУ: аналогично, доход - при получении денег и подписании акта сверки проданных товаров,( зачета не проданного), расход - при их оплатевід sandy16 - Бухгалтерська практика
Мы предоставляем услуги рекламного характера (без налога на рекламу) нерезиденту из Германии - экспорт. Выставляем инвойс. Подскажите, какую ставку НДС мы должны отразить в этом счете? 20 %? Если в НО это не входить, сог.п.6.5 ЗУ. Оч. жду ответа.........від sandy16 - Бухгалтерська практика
Ок, спасибовід sandy16 - Юридичний
Просьба, подскажите, кто занимался ликвидацией нулевых предприятий: У нас ЧП, плательщик НДС, при этом оно никогда не вело никакой финансово-хозяйственной деятельности, просто было зарегистрировано, и все. При том, регистрация есть во всех фондах, в органах статистики, налоговой и открыт расч.счет. Устав.капитал, согласно Устава 100 грн, но в Балансе по нулям. Мне его только передали, сказали завід sandy16 - Юридичний
К стате, а как на счет зачисления на валют.счет?! Я на сколько понимаю, что если будет оплата, и не будет подписанного Договора или акта выполнен.работ, нам просто не зачислят эту оплату на счет? Ведь так? Ну кто нибуть, ответьте!!!!!(( Жду........від sandy16 - Бухгалтерська практика
чомусик, юр.лицовід sandy16 - Бухгалтерська практика
Монна Нонна, позволяет, но когда они его нам оплятят без подписанного Договора, это ни на что не может повлиять?!від sandy16 - Бухгалтерська практика
Я опять с экспортом! Что-то вообще не могу в нем разобраться! Подскажите пожайлуста чайнику, как быть в такой ситуации: Нам нужно, что бы нерезидент из Германии оплатил нам за услуги, НО Договор нерезидент с нами не подпишет, а оплату хочет осуществить только на основании СЧЕТА. Это реально? Или в обязательном порядке должен быть Договор? и если его нет чем это грозит? И еще, кто знает, есть ливід sandy16 - Бухгалтерська практика
Прошу помощи, по вопросу организации продажи билетов на концерты и мероприятия в электронной форме! Мы выступаем,как юр.лицо - организатор. Какой вид деятельности нужен? Какие налоги и сборы еще платить с реализации билетов?від sandy16 - Бухгалтерська практика
В банк подавать не нужно, фин.помощь не считатьвід sandy16 - Бухгалтерська практика
ок, спасибовід sandy16 - Бухгалтерська практика
Могу еще подсказать где искать коэф., так на память помню только перевод в тонны, на старой работе сдавала. Гляньте в ЗУ про ресур.платежи и "Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища".від sandy16 - Бухгалтерська практика
коэфициент 0,75 для бензина и 0,84 для дизеля, тоесть кол-во горючего умножаеш на коэф. и делиш на 1000, это у тя будет по строке 2 ( Фактичні обсяги викидів.....) и делаеш отчет наростающим итогом.....від sandy16 - Бухгалтерська практика
и есть ли она вообще?від sandy16 - Бухгалтерська практика
А если обязательств нет, тоесть по п.6.5, ст.6 ЗУ место поставки на територии заказчика и не облагается НДС? Тогда сумма льготы какая?від sandy16 - Бухгалтерська практика
Подскажите,....плз., ...... Нам оплатити аванс за услуги, предоставленные на територии России в евро (без НДС п.6.5. си.6 ЗУ) . Здесь мы продали валюту и зачислили на расчет.счет в гривне. Услуги выполняются через подрядчика, который находится на територии Украины и которому мы тоже оплатити аванс с НДС (в Деклар.по НДС, как я поняла вкл. только сумма без НДС в строке 14). Вопросы: 1. Какие ещвід sandy16 - Бухгалтерська практика
СОС! Подскажите...... мы хотим продавать билеты на мероприятие, которое сами же и организовываем. Как лутше это сделать? Через договора комиссии через комиссионеров, или можно самостоятельно? но если самостоятельно, то нужно ли применять такой КВЕД как 92.32.0 (Деятельность концертных и театральных залов)? И что там будет с ВД и ВР?від sandy16 - Бухгалтерська практика
СОС! Подскажите...... мы хотим продавать билеты на мероприятие, которое сами же и организовываем. Как лутше это сделать? Через договора комиссии через комиссионеров, или можно самостоятельно? но если самостоятельно, то нужно ли применять такой КВЕД как 92.32.0 (Деятельность концертных и театральных залов)? И что там будет с ВД и ВР?від sandy16 - Юридичний
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua