дякую!!!від ilona21 - Бухгалтерська практика
я так розумію сьогодні в з-звіт попаде загальна сума сл видачі, а якщо зробити 2)варіант то провіряючі нарахують штраф?від ilona21 - Бухгалтерська практика
а якщо я зроблю сл видачу і зараз зроблю з-звіт а потом вечором знов вже за сьогодні віидачу і з-звітвід ilona21 - Бухгалтерська практика
а реально вони на рахунку в банкувід ilona21 - Бухгалтерська практика
давід ilona21 - Бухгалтерська практика
а сьогодні прийшла і не знаю шо з цим робити( розумію що дуже неправильно зробила)від ilona21 - Бухгалтерська практика
вчора здала в банк і вчора не виняла з рровід ilona21 - Бухгалтерська практика
поможіть будь-ласка:з РРО не виняла готівку но здала в банк?як виправити таку ситуацію(в з-звіті пише що 3537 грн осталось в касі , і є квитанція що здала торгову виручку в банк)Допоможіть бюудь-ласка які є варіанти????від ilona21 - Бухгалтерська практика
29.07.11 перейшли поріг 300 тис.03.08 подали заявку,16.08 стали пдв.при цьому до 16.08 були і поставки і реалізація(дуже треба було грошей).В податкові тьотінька на мене наверещала,що я дуже хотіла стати платником то ним і стала,і відправила мене читати кодекс і робити так як там написано, но там спочатку пише нараховуйте а вкінці пише шо не маю права без реєстрації от і стою на роздоріжжі.від ilona21 - Бухгалтерська практика
і шо мені робити? платити не дуже хочеться 201.8. Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому статтею 183 цього Кодексу.від ilona21 - Бухгалтерська практика
Дякую! А може є якісь варіанти щоб не нараховува НО з 01.08. а з 16.08.?від ilona21 - Бухгалтерська практика
я теж так вважаю,а можна кілька слів аргументів(хотілося б почути Вашу думку)від ilona21 - Бухгалтерська практика
Доброго дня!Вибачте будь-ласка за моє питання,но дуже прошу Вашої допомоги.Нас зареєстрували платниками ПДВ 16.08.2011. підкажіть будь-ласка всетаки коли нараховувати кредит та зобов`язання з 01.08.2011 чи з 16.08.2011.?від ilona21 - Бухгалтерська практика
ой не той смайлик, вибачтевід ilona21 - Бухгалтерська практика
Доброго времени суток! Дайте і мені будь-ласка! ilona21061983-83@mail.ruвід ilona21 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! ми стали платниками пдв,що потрібно змінити в настройках програми 1 С 8,2 управл. торг. предпр.при продажі воно не хоче списувати товар,я здається шось нашла , але з Вашою допомогою хочеться зробити щоб усе було правильно. Дуже дякую!від ilona21 - Бухгалтерська практика
мені теж підказали колегивід ilona21 - Бухгалтерська практика
зарплата і кадри - нарахування з/н -заповнюєте шапку документа іставите попередній розрахунок - і кнопочка заповнити і розрахувати все. ОК потім заходите в документ з/п к виплате заповните шапку док-та і вибираєте вид виплати "аванс по попередньому розрахунку" - кнопка заповнити і кнопка розрах податки . попробуєте якщо ні то скиньте ел адрес щось будемо думати разом.від ilona21 - Бухгалтерська практика
я тут сиділа і мріяла,і от результат моєї роботи якщо можна оцініть будь-ласка чи може бути такий наказ чи це вже я дуже замріялась. НАКАЗ 22.08.2011 м. № _______ Про виконання обов’язків НАКАЗУЮ: Покласти на ______________________, головного бухгалтера, тимчасове виконання обов’язків касира. Підстава: Доповід ilona21 - Бухгалтерська практика
дуже дякую усім!!!!від ilona21 - Бухгалтерська практика
Ляля-Оля, где Ваша солидарность с коллегами Что Вы советуете Илоне21 - повесить несколько обязанностей на бухгалтера, и не платить ему? Відповісти Цитата а якщо не платити офіційно?від ilona21 - Бухгалтерська практика
чи може бути доплата наприклад 100 грн? і як це вплине на відрахування(ПДФО ) з з/п якщо оклад 1300 грн?від ilona21 - Бухгалтерська практика
купили 1 С у пп - це витрати чи ні? краєм вуха десь таке чула, що копмютерщиків то вроді витрати, але не впенена,допоможіть будь-ласка розвіяти сумніви,Дякую!від ilona21 - Бухгалтерська практика
а чи може бути сумісництво без доплати з/п?від ilona21 - Бухгалтерська практика
Дякую за допомогу!від ilona21 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! підкажіть будь-ласка як правильно все документами оформити:я головний бухгалтер і ми зареєстрували рро.у нас поки що немає касира,тобто за рро відповідаю я і операції теж роблю я.чи отрібні якісь накази на мене як на касира? і взагалі як краще поступити в такі ситуації.ми займаємось торгівлею.Дуже дякую за допомогу!від ilona21 - Бухгалтерська практика
Дякую!!!!! Ви мене заспокоїли.Справа в тому що я початківець і з цими змінами далі буду боятись сама себе.Ще раз дякую за допомогу!!!!!від ilona21 - Бухгалтерська практика
Привіт,от я сижу тут читаю і не перестаю сама себе дивувати.Допоможіть як правильно виправити свої помилки: короче я вже два місяці нараховую аванс з 01... по 18..., а в призначені пишу "за першу половину", це дуже грубе порушення що не по 15.... нараховано а по 18... Розумію що я вчинила неправильно і що мені робити??? допоможіть будь-ласка порадами!!!!від ilona21 - Бухгалтерська практика
Гарного усім дня!!! Підкажіть будь-ласка як з ним поводитись : я маю на увазі які ведуться документи,які і куди подаються звіти,можливо є якісь актуальнв ссилочки почитати.Дуже дякую усім за допомогу!!!від ilona21 - Бухгалтерська практика
ой там шось таке получилось з проводкоювід ilona21 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua