Как-то нигде не нашла конкретных консультаций по этому вопросу. Если отталкиваться от КВЕД, то вроде все идет "в комплекте" по коду товара (УКТ ЗЕД) - в пояснениях к разделу 33 "Ремонт і монтаж машин і устатковання" сказано: У значній мірі ремонт також виконують виробники машин, устатковання та інших виробів, і у цьому разі діяльність таких одиниць класифікують, виходячи звід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Спасибо! С праздником всех!від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Это все-таки с ГНИ надо выяснять. Мне они отвечали, что переброска между счетами ПДФО только после проверки.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
1. Думаю, до ваших пустышек у них руки просто не дошли, формально отчет сдан - и этого им хватает. Но это неправильно, имхо. 2. ФОПы подобную финотчетность не сдают. Это только для юр.лиц.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Ну, вообще, странно. Эти две формы (1-м и 2-м) как бы сдвоенные и называются "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" и в Медке это один бланк..від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
У меня тоже бывают чеки Укрпошти. Я так поняла, некоторые кассовые аппараты выдают два номера чека: текущий (за день, например) и нарастающим итогом. Я раньше брала "текущий", а теперь указываю, как правило, тот, что нарастающим итогом (он крайний слева внизу чека обычно). Но вообще, думаю, это непринципиально.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
* А то головняк потом с такими заправками )від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Я делаю авансовый следующим рабочим днем. Но вообще прошу постоянно директора так не делать А головняк потом с такими заправками.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
У меня тоже ПДФО и ВЗ на старые счета за 02.07 так и не появились в кабинете. Вчера в ГНИ отвечали, что банк они еще не получили. Сегодня у многих уже видно такие платежи в кабинете, у меня пока нет Но, как я понимаю, если не зачислятся, то вернутся обратно на счетвід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Да, при оплате картой за товары, если авансовый отчет составляется в тот же день (как правило), я провожу в 1С списание денег датой чека - сразу Дт3721 Кт 313 (картсчет), без всяких транзитов. Если на стыке месяцев - то переношу эту несписанную заблокированную сумму на счет 6851 (банк) (не 3771, там выше я ошиблась). У меня директор заправляется, оплачивая бензин картой, поэтому для меня это единвід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
QuoteKseniaX Сьогодні 02.07.2018 року сплатили податок до державного та місцевого бюджету по старим реквізитам. Як повернути кошти? Чи будуть вони зараховані? Дякую! Такая же ситуация Вчера в налоговой сказали подождать до сегодня, деньги могут и попасть по адресу. Сегодня в кабинете их еще не видно, в налоговой ответили, что банк за вчера они еще не видели - это в 15-00.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Я делаю проводку Дт3721 Кт313 сразу, независимо от даты списания с карт.счета. Знаю, что неправильно, но у меня сотрудники отчитываются, как правило, в день покупки, и морочить голову с доп.ручными проводками не вижу смысла. Разве что в конце месяца - чтобы остаток по карт.счету сходился с выпиской - делаю проводку Дт3721 Кт377(банк), а в начале месяца - когда списывается эта сумма по выписке -від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Я бы, наверное, таки на 377 повесила и потом бы списала тихонько. Вряд ли у сети заправок добьешся ответа, имхо. Да и времени жалко, сумма незначительная. У меня время от времени бывает, что квитанция по оплате с карты за ГСМ отличается от чека - когда на копейки, когда и чуть больше (2-3 грн.) Просто чудаки-кассиры округляют почему-то... Тоже думала звонить, требовать справедливости )) (чтобвід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Мне налоговая в переброске отказала - сказали, при проверке только это сделают. Правда, было это лет несколько назад... Но, думаю, и сейчас не хотят они этим заморачиваться, деньги ведь просто копятся по л/с, а проверить правильность и соответствие можно только при проверке...від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
QuoteRoksolana2017 ЕЦП только у директора. Читала статьи в интернете, что мол, если работник в отпуске, то он не может выполнять свои обязанности и подписывать документы. Документы могут признаться недействительными. Только не нашла в каком законе об этом написано. Я тоже такого начиталась )) А у меня (буха единственного) и ЭЦП, и клиент-банк... Так что даже радуюсь, что по разным причинам увід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Я на 331 (но там нет аналитики, поэтому делаю еще и эксель-табличку), да еще и на 08 (а вот там и в разрезе номиналов). И тоже ведем реестр и помесячно списываем в соответствии с реестромвід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Вы эти материалы дальше продаете или используете в собственной деятельности? Суммы условные или реальные? Как по мне, на данных объемах не так уж и важно, к какому из двух видов товара вы прицепите услуги по доставке, хотя, конечно, лучше пропорционально (независимо от того, что там наваял поставщик, если очевидно, что сумма транспортировки относится к обеим позициям) По вашим цифрам не оченьвід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
А если в сб-вс работал, то оплачивается: 6. Якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні або святкові й неробочі дні, то компенсація за роботу в ці дні виплачується згідно з чинним законодавством.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
QuoteNatka0239 Не оплачивают выходные в двойном размере, если там сидит, но не работает. Только суточные. А вы отгулы даете если выходные на период командировки припадает. У меня 9-го мая с командировки человек возвращался. Я ему даю отгул. А вот если просто с пятницы по понедельник в командировке и на выходных ничего не делал, отгул не давать? С пятницы по понедельник - странноватая командирвід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Если вы в окно в налоговой сдавали, то он же и так принят ) А в кабинете при просмотре 1ДФ действительно графа страницы пустая, и вообще только на первой странице есть... Последние дни, придет квитанция скорее всего, там просто затор, наверное, как всегдавід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
В последнее время и правда начали акцентировать на том, что "авансовый" отчет составляется только при выдаче аванса, а отсюда - и НДФЛ при покупках, когда аванс не выдавался, и т.д., и т.п. Но мне лично удобнее в подобных случаях аккумулировать доки по командировке именно в авансовом отчете: копию приказа (с указанием размера суточных), доки из гостиницы (счет) - тем более, что она овід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Наверное, напутали немного ) Я бы сказала: Валюта баланса = валюта ОСВ - амортизація (- збиток якщо є) Но нюансы все равно есть: ОСВ в 1С-8 печатается еще и с субсчетами, и суммируется все там интересно. У меня не такие уж большие обороты сейчас, поэтому имею возможность просчитать вручную актив и пассив по нужным мне счетам, а потом вычитаю из общей суммы сальдо по всем счетам амортизацию,від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Я пишу "уволить с 23....", но далее в приказе добавила фразу "Последний рабочий день - 23 апреля (к примеру)", т.к. пару лет назад прочитала про какие-то проблемы при проверке Пенс.фондом... Хотя в КЗоТе вроде бы четко сказано, что день увольнения - последний день работы...від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
И если РК регистрировал покупатель, хорошо бы согласовать с ним отражение/неотражение в декларации. ИМХО (возможно, я не в курсе нынешних реалий, с РК сейчас переполох хронический)від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Если ошибочно выписана, в деку включать не надо. Но надо быть готовым объясняться с ГНИ в случае запроса.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Quoteluda2018 а то ми кинули на реєстрацію вчора, відповіді не було, а сьогодні дивлюсь зареєстрували податкову накладну що була раніше заблокована, а ліміту на нову пн не вистачило, тому її відхилили...тепер надіюсь завтра зареєструється так а завтра откуда лимит возьмется, если вчера его съела ранее заблокована нн?від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
А в 1-ОПП что? Временного буха прописываете? Фигасе, как все серьезно... Сама ломаю голову, как теперь в отпуск ходить, если работник в отпуске не имеет права ничего подписать... Но у нас фирма микроскопическая, и даже в отпуске я только сама могу регить НН и отправлять отчеты (придя на пару часов на работу)...від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Quoteahineya Хорошо, а как Вы делаете на ФОП/юриках со стандартными выходными сб и вс - даты зафиксированы например 5/20, выписываете в эти дни ведомости, а срок выплаты несколько дней, так же?? или срок один день в день? Юрики сейчас, думаю, в большинстве своем на зарплатные карты все выплаты перечисляют. Но раньше, до з/п проекта, я, хоть и выплачивала зарплату в один день (т.к. численноствід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Quotecrumb Ну как-то так... Может подскажете статью какую-то об подписях на приходных накладных или об ответственности. Тут надо отталкиваться от Вашей должностной инструкции. Если она есть. Но вообще-то, даже если ее нет, то надо сделать. А также надо смотреть, что в Вашем договоре о полной мат.ответственности написано. А чисто теоретически - менеджер по закупкам может принимать и отпускатьвід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua