![]() | ||
109 останні три цифривід Шустрик - Звітність
Quoteira11065748 Не подали за 3 квартал 4ДФ по виплатам ФОПам (ознака 157). Найманих не має. Як тепер здати цю звітніість? Як уточнений чи звітний новий не прийняло Подавати таку інфу не є обов'язком податкових агентів,то все виключно хотєлки податкової - можете не паритисьвід Шустрик - Звітність
QuoteНечемнуся Доброго дня! Колеги, допоможіть порадою. До мене звернувся ФОП за допомогою, за 2018 рік він подавав-подавав, а його не прийняли - Додаток 5 річний за себе. Як виправити цю ситуацію? Подати цю стару форму зараз? Чи за якою формою відзвітуватись? Я би поцікавилась в ПФ, чи ляже воно в базу якшо подати зараз уточнюючу деку з додатком ЄСВ за 2018-й...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Може, ніяких загроз.від Шустрик - Бухгалтерська практика
Простіш за все через касу банку.від Шустрик - Бухгалтерська практика
Quotenikiticn Доброго дня ! Піжкажіть, будь ласка, якщо на підприємстві де працює працівник видали електронний підпис як посадовій особі і дана особа зареєструється ФОП, то вона зможе зайти таким КЕП в ЕК ФОП? І як це зробити? Думаю навряд...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Багато писать - якшо хочете відповідей телефонуйте: 050-384-68-10від Шустрик - Бухгалтерська практика
А ви почитайте в законі про РРО визначення розрахункової операції. При розрахунках з еквайрінгом, а всякі Liq...пеї і інші пеї саме такі - це розрахункова операція, хоч і безготівкова. З безготівкових не є розрахунковою виключно перерахування з рахунку на рахунок платіжною інструкцією або готівковий переказ через касу банку чи банківські термінали...від Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteTiana Підкажіть, будь ласка, якщо компанія періодично отримує від покупців платежі через LiqPay, які заходять прямо на IBAN рахунок компанії. Чи потрібний у цьому випадку РРО? Платіж черезLiqPay це безнальна, але розрухцнкова операція \ з комісйним платежем - тому РРО чи ПРРО обов'зкове... Прямий платіж на IBAN - комісія за рахунок покупця, а не продавця...від Шустрик - Бухгалтерська практика
А в додатку 5 ви показували ці рухи?!від Шустрик - Бухгалтерська практика
В тих графах шо вам потрібно змінити прописуєте нові дані. Там нема окремих граф для змін. Код три означає шо ви змінюєте і воно після прийняття виправиться.від Шустрик - Бухгалтерська практика
3 - зміни. Сама так робила.від Шустрик - Бухгалтерська практика
1. Шукайте по КАТОТТГ: 2. Відносно ПОС терміналу - залежить від кількості населення в пункті де ви проводитимете діяльність:від Шустрик - Приватні підприємці
Якшо у вас є якісь судові спори - чи ви відкривали, чи на вас, то думаю обов'язково - тоді можна не їздити в суд, а по зуму "відвідувать" засідання і бачити всі документи додані до заяви, повістки, ухвали і т. п. От питання - а якшо таких спорів нема то чи обов'язково?!?!?!від Шустрик - Бухгалтерська практика
Quotelugovka54 Зробила Податковий розрахунок в Кабинеты платника податків. Не можу впоратися з Додатками. Може хтось підскаже як переходити на іншій місяць щоб вони всі зберігалися? Буду дуже вдячна. Зайдіть в закладку додатки і нажміть +Додати - випаде список додатків. Вибираєте потрібний і заповнюєте...від Шустрик - Звітність
Чого тільки за вересень, а серпень куда подівали Перехід був з 01.08.2023 же...від Шустрик - Звітність
Якшо ви не торгуєте акцизним товаром, податок за який платиться по місцю торгівлі і тоді потрібно зареєструватись в тій ДПІ, то вам не потрібно нічого виправляти. Коли все ж треба, то просто внести зміни в 20-ОПП з кодом 3 в другій колонці.від Шустрик - Приватні підприємці
Податки утримую з повної суми і ЄСВ також. Якшо нарахована ЗП більше мінімальної, нічого донараховувати не потрібно. В звітності показую як і всіх.від Шустрик - Бухгалтерська практика
Ну а на шо ви розраховували?! Все зроблено згідно законодавства. Шукать або кошти або постачальника, хто дасть вам ПК, шоб ліміт був просто позитивним, не обов'язково на повну суму незареєстрованої ПН і тоді ваше ПЗ зареєструється за рахунок перевищення...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Quotenewayzer Ребята! всем доброго дня! у моего знакомого ФОПа такая ситуация- он зарегистрировался недавно ФОпом через Дию и нажал случайно-стать плательщиком НДС. Как можно аннулировать этот статус? или лучше оставить на год и потом сама налоговая за неподачу деклараций снимет со статуса плательщика НДС? Самі може і знімуть - але ж і працювать не можна буде - нарахують обов'язково...від Шустрик - Приватні підприємці
Якшо договір оренди довгостроковий, то можливо краще змінити в ЄДР шоб у засновника не було питань по сплаті податку на нерухомість за квартиру...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Я би вказувала обидва...від Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteIskra Якісь немудрі хакери . Мене як бухгалтера із більш ніж 30річним стажем десь в душі напрягає нездача. Що Ви роьите? Несете ножками? А ніжками вони навіть річні пусті баланси не приймали... Тільки електронні звіти...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Quoteninamah Добрий день, таке питання. ФОП на загальній системі платник акцизу, у формі Обліку тов.запасів вказуємо лише прибуття товарів, а вибуття не вказуємо тому що продаємо через ПРРО...питання, де потрібно вказувати вибуття товарів? Вибуття вказуєте лише якшо списуєте товар чи для своїх потреб, чи пощкоджений Коли не проходить через продаж...від Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteEva Доброго вечора. ФОП 3 група ЄП (2%) отримав на свій рахунок суму в євро 31 травня 2023 р. Але в декларації за травень 2023 цю суму не показав (подавалася до 20 червня). Сьогодні, 30 червня, 2% від цієї отриманої суми він оплатив єдиний податок, тобто оплата пройде вчасно, просто не своєчасно задекларував. В понеділок 3 липня планує подати уточнюючу декларацію. Підкажіть, будь ласка, чивід Шустрик - Бухгалтерська практика
Quoteira_hohl доброго дня!!! вчора подавала 20-ОПП по деяких змінах, натрапила на нюанси заповнення графи код КАТОТТГ - код території територіальної громади, кілька разів дпс не приймала, почитала, розібралась, що в моєму випадку треба вказувати на рівні району міста, 20-опп прийнято, АЛЕ!!! тепер в мене виплило інше питання, чи правильний оцей код я вказувала в моєй об'єднаній звітностівід Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteNatka Колеги,і в мене проблема - контрагент фізособа без ІПН))))) поставила нулі, то виставила мені податкова помилку....Як виправити? Хто фізично подавав таких контрагентів? Замість ІПН має бути серія і номер паспорту...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Перевірте сперш в кабінеті нарахуваннявід Шустрик - Приватні підприємці
QuoteInnessa_Inna Шустрик, маю ще одне питання: якщо я відправила звіт з нулями, а нарахування були, то може краще відправити другий звіт з нарахуваннями як потрібно. Нехай накладуться правильні данні на нулі? Чи так не можна? Що б Ві порадили? Якшо нарахування мали бути, то звісно ж подавайте.від Шустрик - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua