Рада за вас)))від Шустрик - Бухгалтерська практика
Странно - спробуйте перезагрузитись...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Quoteira_hohl нажаль не випадає А ви вибираєте розділ чи у вас пусте віконечко після періоду і зірочки?!?!?! При пустому нічого не випадає. Якшо знаєте код документу - спробуйте через віконечко "Код"... А шо вам потрібно здать?!?!?! Можливо розділ треба інший...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Потрібно зверху у віконечку вибрати період, за який ви створюєте звіт і розділ (Прибуток, ПДВ і т.п.) - тоді випаде список форм.від Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteAleksey2993 На жаль нічого... Або відкрити іншого ФОПа хоча б з 4-го кварталу... А що змінить відкриття нового фору для поточного перевищення? Я ж написала в першому реченні - на жаль нічого... І хоча б з четвертого кварталу відкрити нового ФОПа і користуватись спрощеною, бо з 4-го кварталу ви мусите перейти на загальну.від Шустрик - Бухгалтерська практика
На жаль нічого... Або відкрити іншого ФОПа хоча б з 4-го кварталу...від Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteLicvidator Шановна пані Шустрик ! Дякую за відповідь. Матеріали за наведеними Вами посиланнями читав. Питань щодо заповнення власне Додатку 4 не виникає. Проте, існує Запит, який можна надіслати через Кабінет, відносно заповнення якого в мене й є зазначене вище запитання щодо заповнення реквізиту "Дата сплати до бюджету". Про Запит в матеріалах за Вашими посиланнями мова нвід Шустрик - Бухгалтерська практика
А ви після уточнюючої за березень рядок 21 повинні уточнити в усіх подальших місяцях з урахуванням уточнених сум - тоді і в липні ставитимете суму з уточнюючої за червень.від Шустрик - Бухгалтерська практика
Оскільки виправлення вже за червень - то думаю шо потрібно нарахувать 3%від Шустрик - Бухгалтерська практика
Тільки телефонувати...від Шустрик - Бухгалтерська практика
На жаль зменшити дохід не вийде... Тому 18% ПДФО і 1,5% ВЗ прийдецця сплатити. Шукайте підтверджені витрати... І не забувайте шо сплата через LiqPay і термінал - це ше й розрахункові операції і обов'язково проводити через РРО/ПРРО...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Думаю буде - дати ж різні - та й з яким призначенням вам їх перерахують?! Тим паче шо повернення було в липні, а вже серпень і в помилкові 5 днів ви вже ніяк не потрапляєте...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Пишуть скрізь шо виправлення через 0 і 1 не проходять. Треба з кодами 2 і 3 заповнювати. Але як конкретно не підкажу. В мене нема такого - тому поки не вникала...від Шустрик - Звітність
А податок був сплачений?! Шо в призначенні платежу писали?! А як ви заповнювали рядок про сплачений податок за попередній період?! Дохід за 1-й квартал був?! Можуть сприйняти шо тіпа не було доходу і ви не подали, а при перевірці виявиться шо дохід був.від Шустрик - Приватні підприємці
Ну ПН на аванс же зареєстрована по ІПН, а при переході покупця на 2% і система просто не пропустить всі ПН/РК виписуються на неплатника і система тупо не пропустить такий РК... Ось ше знайшла відповідь від ДПС на ваше питання, правда квітнева дата і треба перевірити можливо були зміни: 70. Якщо товари відвантажувались покупцю - платнику ПДВ, а повертаються ним коли такий покупець обрав євід Шустрик - Бухгалтерська практика
У вас буде 60 днів для реєстрації РК після їх повернення на загальну систему.від Шустрик - Бухгалтерська практика
Яка діяльність?! Як отримувала оплату?! На рахунок, чи на особисту карту?!від Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteRoman_888 1. ФОП 2 група 2. без касового апарата, не реєстрував ПРРО 3. Оплату отримує тільки на розрахунковий рахунок Яикй максимальний оборот у цьому році? А в ПКУ не пробували заглянуть?! Для 2-ої групи 834 мінімальнихзарплати...від Шустрик - Приватні підприємці
Сервер Медка сбоїть...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Як на мене - навіщо "засорять ефір" якшо обов'язку нема.від Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteFyDD это каждый решает сам но я подаю пустышки, т.к. гни не знает налогоплательщик просто забил и не подал отчет или у него нет данных для отчета- пустышка Якшо не було повідомлень про прийняття на роботу - то вони бачуть шо найманих нема. От якшо є наймані і їм з якихось причин не нараховується зарплата, тоді треба пустишки...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Як на мене дівчата глупе питання. А для спрощеної і загальної системи існують різні методи заповнення балансу Аби фіскали так переживали за вас, як ви переживаєте за те як вони будуть звірять. Зплюсують суми ваших звітів.від Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea Допоможіть будь ласка- в квітні всі співробітники були в відпустці без збереження ЗП.Я повинна заповнювати дод.4?Додаток 1 розумію, що заповнювати треба. Додаток 4дф подається пустий за цей місяць. Не згодна - сама за перший квартал подала звіт з трьома додаками єсв і двома додатками 4дф (березень за свій рахунок) - просто поставивши в рядку 064 податкового розрахунку кількістьвід Шустрик - Бухгалтерська практика
Якшо у вас найманих нема - то пустий звіт подавать непотрібно.від Шустрик - Бухгалтерська практика
Quotevlasta Перепитаю на всякий - УР (на збільшення) до Декларації за травень подається до 20.07.2022 без штрафів , а сплатити до 30.07.2022 . УР подаю без додатків . Штраф не показую. Правильно ? Дякую ! Так. Якшо не прийматиме - то поставити нуликвід Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteFyDD На гарячій лініі ДПС мені сказали, що якщо ПН наприклад лютого зареєстрована до 15.07, то вона вважається своєчасно зареєстрованою і може бути включена в любу декларацію. Лютий, березень, квітень, травень. Деклараціїї ПДВ не подавались за первинкою в мене. Правильно ли я понимаю, что ПН входящую майскую, своевременно зарег-ую, можно показать в июне ? Раньше такой вопрос бы не возвід Шустрик - Бухгалтерська практика
Quotecat813 Може в когось є РК податкових зобов'язань на мінус. Як плануєте включати в декларацію, по даті виписування чи по даті реєстрації? Бачила роз'яснення, що по даті виписування, але чи не вийде сума перевищення? Сума перевищення виникає коли в деці показують незареєстровані ПН по зобов'язаннях.від Шустрик - Звітність
Quotealenaalena магазин якраз і займається роздрібною торгівлею. ІПН покупця є, так як повернення з розрахункового рахунку відбувається чи обов'язково потрібно повернення в 4дф відображати? чи краще показати, щоб потім лишніх запитань не було? дякую вам за відповідь!) А хіба це дохід фіз.особи?!від Шустрик - Приватні підприємці
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua