Отримано аванс за виконання робіт, я зажди виписувала послуга-0.8673583 к-сть-ціна по договору і виходила на сумум авансу. Сьогодні отримала вхідну пн за аванс послуги(яку ми маємо виконувати) грн-0,3456656 к-сть- ціна повна- сума авансу. Питання: чи можна одиниці виміру грн в ПН показувати 0.13543434 чи вказувати 1 в к-сті?від Krab - Бухгалтерська практика
Я слухала семінар, то лектор наголошував: що ні наказ, ні подорожній лист не може бути пітвердженням. В більшості тільки готельний номкр. якщо на один день, схиляється що має бути запрошення сторони. Податкова ще немає відповіді на таке питання.від Krab - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea Рахунок виставляє постачальник послуг. Ви залишились на ПДВ, значить пишете 120 грн в т.ч. ПДВ 20 грн. і вони оплачуюють 120 грн? Так. І не отримують ПК наразі. Ви реєструєте ПН на неплатника. І так доти, поки вони не повернуться на попередню систему оподаткування. Дякуювід Krab - Бухгалтерська практика
Quotearmillaymetaua Рахунок виставляє постачальник послуг. Ви залишились на ПДВ, значить пишете 120 грн в т.ч. ПДВ 20 грн. і вони оплачуюють 120 грн?від Krab - Бухгалтерська практика
Добрий день. Фірма(ТОВ_ПДВ_загальна система оподаткування) надає послуги монтажу, покупець перешов на 2%. як тепер виставляти рахунки на оплату? з ПДВ чи без? податкові реєструвати? якщо колись рахунок виствляли 120грн з ПДВ, то зараз 100? чи залишити суму 120 грн? дякуювід Krab - Бухгалтерська практика
Добрий день. У мене не одноразово виникає така ситуація: страхова виплачує кошти напряму фірмі А, яка робить ремонту нашого авто. І ця фірма виписує пн на нас. Чи обов'язково виписувати пн з кодом 60000000000 на суму пн від Фірми А. ?від Krab - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик У мене така сама ситуація. Я включила. я дзвонила на гарячу лінію, то казали включати. Будемо бачити, як потім буде.від Krab - Бухгалтерська практика
Добрий день! ПН 29.12 заблокували. 14.01 рішення про розблокування, реєстрація ПН пише 05.01(тобто в термін). Чи можу я в грудні включити цю ПН? чи вже за січень?від Krab - Бухгалтерська практика
Донести до працівників? а з іншого боку, воно мені треба?від Krab - Бухгалтерська практика
QuoteНечемнуся Отримала ось такий лист, на жаль, не до кінця можу зрозуміти якої саме фірми чи ФОПа це стосується, бо маю їх кілька, але поки перевірила одного ФОПа, то по стану розрахунків з бюджетом все ок. Але сама суть листа трохи дивує, яке відношення має підприємство до майнових податків працівників? Хтось стикався з таким? Шановний керівник підприємства Головне управління ДПС у Львіввід Krab - Бухгалтерська практика
QuoteINNA1970 Можно купить, удержать 18+1,5%, показать в 1ДФ, потом перепродать Договір між ТОВ і фіз. особою купівлі продажу?від Krab - Бухгалтерська практика
ТОВ хоче купити товар у засновника. підкажіть чи так можна робити? ТОВ є податковим агентом засновника в такому випадку? чи можу цей товар перепродати?від Krab - Бухгалтерська практика
Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці у кого вже була така перевірка? до чого готуватись?від Krab - Бухгалтерська практика
Quoteyryna я ж і кажу, що обсяг постачання без пдв не коригуйте - там сума повинна співпадати з розділом В, розраховуйте його в розділі В. Коригувати в розділі А дозволяє тільки суму ПДВ та загальну суму з пдв відповідно. Дякую)))) чекаю номер НП і куди відправляти шоколадку))))від Krab - Бухгалтерська практика
Я відправляю, якщо пройде пн. з Мене шоколадка))))від Krab - Бухгалтерська практика
Документ не може бути прийнятий - Рядок V розділу А (767034.33) не дорівнює сумі значень рядків графи "Обсяги постачання" розділу Б, в яких у графі "Код ставки" зазначено код ставки „20” (767034.32). о така відмова прийшлавід Krab - Бухгалтерська практика
Чи хтось пробував, вимкнути автоматичний розрахунок і в розділі Б написати так, щоб зійшлось з розділом А?від Krab - Бухгалтерська практика
Не йде так( вчора відравляла пн справлену в розділі А, дало що помилка і все(від Krab - Бухгалтерська практика
Quotee_martini На сумму НДС по страховому возмещению, перечисленное страховой напрямую СТО, нужно выписать компенсирующую налоговую (условную НН). Выписать нужно в месяце получения НН. Независимо от того воспользовались Вы НК или нет, а НО нужно отобразить в декларации. Дякуювід Krab - Бухгалтерська практика
Податківці хочуть у цьому ж звітному періоді отримати «компенсуючі» ПЗ у такому ж розмірі. і не знаю, що роботи. чи не брати до уваги цю пн і нічого не виписувати. Бо по реєстрації пн вже штраф.від Krab - Бухгалтерська практика
Доброго дня. В листопаді була ДТП службового авто, страхова перерахувала кошти на ремонт на пряму СТО. Ті в свою чергу виписали на мене ПН, я про це дізналася з запізненням. Податкова консультація каже: що пк від ПН СТО я враховую в листопаді і виписую ПН на ту саму суму, як отриману безплатно. Питання хтось так робить? Бо термін реєстрації вже пройшов, чи не включати ту Пн від СТО в листопаді?від Krab - Бухгалтерська практика
QuoteSonar Дорогенькі мої, скажіть мені таке: Чи всі рахують середній заробіток і денну зп працівникові, який був в відрядженні? то стільки менінгіту кожному рахувати і кожного місяця(((( Чи є якийсь інакший вихід? Я не рахую, бо в мене середня завжди менше ніж по окладу, а треба брати більшу. Так навіщо ж "гратися"? середня за два місяці 22000 грн/42 дні= 523,81 а зараз жовтвід Krab - Бухгалтерська практика
там не завжди так виходить, особливо коли в місяці зп 22 робочих дні.від Krab - Бухгалтерська практика
Дорогенькі мої, скажіть мені таке: Чи всі рахують середній заробіток і денну зп працівникові, який був в відрядженні? то стільки менінгіту кожному рахувати і кожного місяця(((( Чи є якийсь інакший вихід?від Krab - Бухгалтерська практика
QuoteAnchytka Добрий день! Надали і підписали акт виконаних послуг за кордоном(інжинірингові). Давно мала практику з таким, підкажіть пн не виписую, а показую в Декларації з ПДВ код рядка 5 і заповнюю додаток 6? да. + пропорциональное распределение НДС по НК Але якщо я нічого не купляла для цієї роботи з ПДВ? теж потрібно робити?від Krab - Бухгалтерська практика
Добрий день! Надали і підписали акт виконаних послуг за кордоном(інжинірингові). Давно мала практику з таким, підкажіть пн не виписую, а показую в Декларації з ПДВ код рядка 5 і заповнюю додаток 6?від Krab - Бухгалтерська практика
Quoteolex Помилка 1: виписати видаткову на 0,87 шт. Помилка 2: виписати податкову на 30 грн а як фірмі В бути з под. зобов'язаннями? я так розумію, що вони не коригували. чи потрібно було проводками, на дату переуступки?від Krab - Бухгалтерська практика
Quoteolex а взагалі питання ще таке: якщо фірма В постачає нам 1 шт і випише пн на 30 грн, які мої дії? Ви запитуєте про те, як реагувати на помилку? Бо це - теж помилка. помилка яка? в 1 шт? чи в пн?від Krab - Бухгалтерська практика
а взагалі питання ще таке: якщо фірма В постачає нам 1 шт і випише пн на 30 грн, які мої дії? як відкоригувати под кредит за аванс, що ми заплатили фірмі Б? прочитала в ВСЕ про бух обл, що згідно бух довідки відобразити в 14 рядку? хтось таке робив? і на яку дату?від Krab - Бухгалтерська практика
бухгалтер фірми В сказала, що фірма Б з ними взагалі не розрахувалася( маю мінінгіт за когось(від Krab - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua