Підскажіть , хтось може зайти у сервіс Сота ? що робити ? як зареєструвати податкові накладні ?від оленка - Бухгалтерська практика
Склалася слідуюча ситуація у ТОВ (діяльності не проводить) -, 1 найманий працівник директор він же засновник ( іноземець ) за лютий , березень не подано ЕСВ , не виплатили ЗП і не сплатили податки по зп. порадьте будь-ласка , як правильно тепер все оформити , щоб мінімізувати штрафні санкіїї. Буду дуже вдячна за відповідь!!від оленка - Звітність
Шановні , піджскажіть будь-ласка , чи є на сьогоднішній день якісь перепони з відшкодуванням ПДВ для ФОП? підприємець на загальній системі , займається експортом деревини , тобто вся реалізація за 0 ставкою , хоче повернути накопичений за кілька місяців вхідний пдв . можливо є якісь нюанси чи обмеження ? Дякую.від оленка - Бухгалтерська практика
Доброго дня , колеги ! Можливо у когось з Вас була подібна ситуація , пдскажіть будь-ласка !!! працівник був звільнений з роботи у липні 2015 року до червня 2016 року був на АТО. за рішенням суду відновлений на роботі з 24 червня 2016 року. Чи потрібно подавати повідомлення у податкову про прийняття працівника і за яку дату ? І як правильно нарахувати за цей період зп та відобразити у звітнвід оленка - Бухгалтерська практика
Доброго дня , колеги ! Потрібно внести на підприємство ,яке ще не проводить діяльність ( тобто не має доходів) кошти для оплата оренди з/п директору та інших поточних потреб. Рівніше кошти вносилися як поворотна фінансова допомога від засновника або як позика від юридичної особи. Сьогодні в банку ( Укрексімбанк ) нам сказали , що кілька днів назад отримали лист НБУ з вказівкою вимагати привід оленка - Бухгалтерська практика
Добрый день! подскажите пожалуйста !! просрочили 1 день по регистрации налоговой накладной , ставка нулевая ( экспорт ) , будут ли какие-то штрафные санкции ? заранее благодарна.від оленка - Бухгалтерська практика
Шановні ! може вже хтось із Вас здав Податкову декларацію платника єдиного податку -юридичної особи , проконсультуйте будь-ласка як виходили із ситуації ? мені Медок пропонує тільки форму J0103505 ( в минулому кварталі таку приймали ) , відправила її за 2 квартал -звіт не прийнято -форма з таким № відсутня у довіднику звітних документів , за 2 квартал форма не приймається ... Дякую.від оленка - Звітність
Дякую Шустрик!!! вся справа в тому що при заключенні договору з банком на прийом коштів від фізичних осіб за такі кошти комісія 1% , а якби їх можна було прийняти у кассу відповідно за здачу торгової виручки комісії немає.. на банківській комісії кругленькі суми виходять от і шукаемо варіанти ..від оленка - Бухгалтерська практика
Доброго дня! дайте будь-ласка консультацію , чи може підприємство осн.вид діяльн."Купівля та продаж власного нерухомого майна" (рро відсутне ) приймати в касу підприемства готівку від фізичних осіб покупців по договорах продажу майнових прав або нерухомого майна для подальшої здачі на розрахунковий рахунок у банку ? чи все таки така операція неможлива і обов"язково потрібновід оленка - Бухгалтерська практика
yulia_klubn спасибо , я тоже так думаю , но все таки решила уточниться )від оленка - Бухгалтерська практика
строки подачі за 1 кв до 09 травня 2013.від оленка - Бухгалтерська практика
FyDD дякую !!! може я не зовсім коректно висловилась : прострочка мала місце з 02.03 по 12.03 -10 днів березня , але станом на звітну дату 01 квітня -заборгованості немае !..від оленка - Бухгалтерська практика
В березні на 10 днів виникла прострочка по дебіторській заборгованості іноземного постачальника , в результаті постачальник кошти повернув , іноземна валюта по цій заборгованості реалізована , банк про дану прострочку в податкову повідомить. станом на 01.04 ні валюти ні цінностей за межами України не маемо , ми повинні подавати декларацію про валютні цінності чи ні ? нам потрібно отримативід оленка - Бухгалтерська практика
для податкового кредиту ( реєстрів податкових накладних і деклараціїї по ПДВ ) всі данні , а саме : " база оподаткування" береться з вашої ВМД рядок 47 з кодуванням 028 "основа нарахування" (скоригована вашою митнецею вартість товару ) і ПДВ -фактично сплачене з урахуванням цього коригування ( база оподаткування Х 0,2 = ПДВ ) для бух. обліку по фактичним данним ,від оленка - Бухгалтерська практика
Підскажіть будь-ласка Існує кредиторська заборгованість постачальнику у євро , згідно перерахунку курсових різниць за півріччя відображала дохід у ІД 03.19 , у третьому кварталі курс евро виріс відповідно у нас витрати , як правильно відобразити це у деклараціїї за 9 місяців наростаючим підсумком ? 1) залишити доходи за 1 півріччя у додатку ІД , а витрати за 3 кв поставити у ІВ чи 2)від оленка - Бухгалтерська практика
QuoteGalla взяти товар у дружньої фірми серпнем для ПК, а у вересні його повернути згідна з Вами повністю , найпростіший варіант , але як назло у всіх дружніх фірм цього місяця теж ПЗ полізло... будемо дуже вдячні за допомогувід оленка - Бухгалтерська практика
Вийшла з відпустки , а тут таке... 30-го серпня покупець скинув аванс на наш розрахунковий рахунок , податкові накладні по цьому авансу вже зареєстровані у ЕР - товар імпортний . Податковий кредит ( ВМД ) по цій операціїї сформуеться у вересні .До сплати 30 тис для нас -величезна сума !! Може у когось буде якась свіжа ідея з цього приводу , заздалегідь вдячна за відповідь.від оленка - Бухгалтерська практика
вот ссылка для настроек pop и smtp для почтового ящика на gmail.comвід оленка - Бухгалтерська практика
регистрируется почтовый ящик на кком нибудь сервере , потом в програме у меня бест звит , в настроюванні пошти создаете новый адресвід оленка - Бухгалтерська практика
Спасибо , evmenova!!! два дня безрезультатно отправляла через meta и ukr.net ( даже отчеты о получении не приходили) , воспользовалась вашим советом поменяла адресс на gmail и через 1 минуту после отправки получила все квитанции.від оленка - Бухгалтерська практика
Quoteewro НЕ СПРОЩЕНИЙ он будет подаваться только с 2012 года щиро вдячна за відповідьвід оленка - Бухгалтерська практика
Розьясніть будь -ласка , СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА і Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва , який потрібно подавати - підприємство на загальній системі , 2 а працівника .від оленка - Бухгалтерська практика
1С:Бухгалтерский учет для Украины Формы отчетности за 1 квартал 2010 г спробуйте тутвід оленка - Бухгалтерська практика
Шановні! яка ваша думка ? у 2008 році два підприємства фактично надавали один одному фін.допомогу , але чомусь у призначеннях платежу писали передоплата за товар,послуги і т.д. при цьому бухгалтерка цих підприємств ( одна й та сама особа ) не відображала ці суми у звітності по пдв і прибутку. На сьогоднішній день навіть якщо подати відповідні коригування по самостійно виявлених помилках до сплавід оленка - Бухгалтерська практика
Уважаемые бухгалтера ! Требуется помощь специалистов по ВЭД. 1)Нужно ли подавать декларацию о валютных ценностях. Сделана предоплата за импортный товар 04.11.2009. По состоянию на 05.02.2010( то есть на сегодняшний день) товар нам не отгружен? 2) как быть со справкой об отсутсвии валютных ценностей в этом случае??? 3)Уже прошло 90-то дней с момента предоплаты не влечет ли это за собой какихвід оленка - Звітність
впевніться, що у вас при перегляді вибрано "набір символів windows"від оленка - Звітність
Документи були підписні квітнем за взаємною домовленістю, у зв"язку із тим що оплата була у квітні ( упущення керівництва і попередньго буха) ,а зараз зтикнулася з проблемою,як обгрунтувати ці транспортні витрати у 2-му кварталі не було відвантаженнь...вимагати від них переписування ( потягне за собою масу випралень пдв і т.д.),тому шукаю варіанти ,як це все обгрунтувати,і це можливо?від оленка - Бухгалтерська практика
Послуги по транспортуванню товару виконувались у січні , але акт і под.накл ( напевно в зв"язку із запізнілою оплатою) складено у квітні, якими документами обкластися щоб довести , що це було транспорування саме того товару ( у квітні не було реалізації) ???від оленка - Бухгалтерська практика
Копию свидетельства о регистрации предринимателем,копию свидетельства плателльщика единого налога( с указанием ,что он может заниматся этим видом деятельности (данном случае возможно розничной торговлей непродовольственными товарами)) Согласно чека ставите на приход,и используете. При реализации если вы плательщик НДС реализуете эти канцтовары с НДС.від оленка - Бухгалтерська практика
Дуже вдячна всім хто відгукнувся!!!! буду включати до ПЗ лише 574,0.від оленка - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua