В феврале была допущена ошибка в отчете по ЕСВ. В таблице 6 было правильно указана начисленная з/п и неверно указано удержания с з/п сотрудника (было занижено). Как правильно исправить ошибку. Спасибо.від Prosh73 - Бухгалтерська практика
Что все-таки ставить в налоговой накладной если предприятие оказывает услуги: 5.1 "послуга" 5.2 не заполняется или 5.1 "умовна одиниця" 5.2 "2457". Как оно все достало.від Prosh73 - Бухгалтерська практика
Если штраф по 1-ДФ если подать уточненку за 1-кв 2014 года. Показали больше выплаченного дохода. Спасибо!від Prosh73 - Бухгалтерська практика
А можно ли "скоригувать" или заменить налоговую накладную которая уже зарегистрирована. Покупатель просить чтобы вместо "шт." поставили "грн." ?від Prosh73 - Бухгалтерська практика
Спасибо.від Prosh73 - Бухгалтерська практика
Так что таки ставить в графе 5.1 налоговой, если предприятие оказывает услуги? Спасибо.від Prosh73 - Бухгалтерська практика
на 361 висит дебиторская задолженность с октября 2013 года. Как правильно списать и как быть с НДС? Спасибо.від Prosh73 - Бухгалтерська практика
У предприятия задолженности по выплате з/п и перечислению НДФЛ в бюджет. Как правильно заполнить форму 1ДФ или показывать что з/п выплачивается а налог платится. Спасибо.від Prosh73 - Бухгалтерська практика
А если брал за свой счет нужно отнимать эти дни?від Prosh73 - Бухгалтерська практика
Спасибо.від Prosh73 - Бухгалтерська практика
Принят на работу 01.12.2005 Последний отпуск отгулял в декабре 2013.від Prosh73 - Бухгалтерська практика
Сотрудник был в отпуске в декабре 2013 года. Увольняется 30.09.14. Полагается ли ему компенсация за неиспользованный отпуск а если полагается правильно ли я считаю. З/п с января по сентябрь 14976,00 Отработал за минусом праздников 263 дня. Средняя з/п 56,94 Отпуск 24 дня получаем 1366, 63 Спасибо!від Prosh73 - Бухгалтерська практика
Может ли юр.лицо заплатить ФОП на 2 группе за услуги (проживание). Спасибо.від Prosh73 - Бухгалтерська практика
Компания А должна компании В (нерезиденту) сумму в валюте. Компания С должна компании А (резиденту) сумму в гривнах. Можно ли сделать переуступку долга согласно которому компания С берет на себя долг перед компанией В (нерезидент) долг в валюте за минусом своего долга в гривнах перед компанией А. Заранее спасибо.від Prosh73 - Бухгалтерська практика
З/п за апрель и отпусктные были начислены.від Prosh73 - Бухгалтерська практика
Если сотрудник был в отпуске до 19.05, а после отпуска сразу уволился в таблице 6 ставим 19 дней и никаких начислений. Правильно? Спасибо.від Prosh73 - Бухгалтерська практика
Можно ж еще договориться с покупателем и на проводить акт выполненных работ допустим в апреле. Будет просто предоплата а акт провести в июне. Доход то ведь по акту верно?від Prosh73 - Бухгалтерська практика
А если "провтыкали" до 10 мая, какой штраф?від Prosh73 - Бухгалтерська практика
Превысили в апреле. Я так понимаю с подачей заявления мы уже опоздали.від Prosh73 - Бухгалтерська практика
Предприятие на общей системе налогообложение превысило 300 тыс. Доход и расход от неплательщиков НДС. Обязательно ли в таком случае регистрироваться плательщиком НДС? Спасибо.від Prosh73 - Бухгалтерська практика
А как лучше поступить с таким товаром передать бесплатно или продать по минимальной стоимости дабы не влетать по НО.від Prosh73 - Бухгалтерська практика
ГТД на безоплатной. НДС включается в налоговый кредит? Спасибо.від Prosh73 - Бухгалтерська практика
Товар полученный на безоплатной основе, можно ли продавать?від Prosh73 - Бухгалтерська практика
По дате поставки мы выписали тогда все документы. Теперь наши покупатели закрывают старые долги и мы перечислили средства новому контрагенту из этой суммы. Вот что смущает.від Prosh73 - Бухгалтерська практика
А если сделать так что покупатель заплатил долг а мы заплатили нерезиденту (новому контрагенту) с этой суммы, нужно ли тогда вообще выписывать налоговую. Спасибо.від Prosh73 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua