Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста. Наше предприятие заключило договор факторинга с банком. На погашение дебиторсокой задолженности. Сумма долга 100 тыс. грн. Процент банка 10 тыс. грн. Банк нам компенсировал 90 тыс. А десять тысячь взял как плату за свои услуги. Подскажите пожалуйста. Какими проводками правильно отразить данную операцию в бухгалтерском учёте и как её отразить в нвід lena111 - Бухгалтерська практика
Доброго всем дня, подскажите пожалуйста. Я ООО у меня один учредитель, уставный капитал 100 тыс грн. Полностью сформирован. Учредитель хочет уменьшить уставный фонд до 10тыс. Как это правильно сделать? Какова процедура, и возможно ли это? Если кто знает подскажите, пожалуйста.від lena111 - Бухгалтерська практика
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, ООО зарегистрированное в 2008году. Уставный капитал 500000,00 грн сформирован полностью. Учредитель один. Решили уменьшить сумму УК подскажите пожалуйста, возможно ли это? И какие есть ограничения?від lena111 - Юридичний
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста может я что то не так делаю. В Россию заплатили предоплату поставщику. 01.06.10 курс нбу на дату уплаты 0,25781 межбанк - 0,2595. Сумма купленных рубле, 1515000,00 Соответственно номинальная - 390582,15 грн Балансовая - 393142,50 грн Оприходован товар 16.08.10 курс нбу 0,25937 но пришла не вся партия а только часть на сумму 1500000,00 руб. Когдавід lena111 - Бухгалтерська практика
спасибовід lena111 - Бухгалтерська практика
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста. Мы арендуем помещение и в акте выполненных работ сумма по оплате аренды делиться на аренду и компенсация эксплутационных затрат сооружения. Сумма не маленькая, имею ли я право на валовые расходы? по этой компенсации?.від lena111 - Бухгалтерська практика
Ясненько всем огромное спасибо и хорошего дня. Спасибо за консультацию.від lena111 - Бухгалтерська практика
Она выписана, по первому событию. Просто нет в наличии, в налоговый кредит буду следующим месяцем включать. Налоговая нагрузка на прибыль и ндс разная.від lena111 - Бухгалтерська практика
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если на конец месяца от поставщика, который является плательщиком на общих основаниях пришла приходная накладная на товар, но нет налоговой, имею ли я право на валовые расходы. Приход связан с хоз деятельностью предприятия. То есть, приходные документы есть а налоговой нет. Налоговая пройдёт в октябре. Заранее спасибо.від lena111 - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги, если кто знает подскажите всё таки. Первое событие оплата- Валовые расходы должны формироваться по курсу предоплаты а не по курсу ГТД. А у меня в 1с почему то валовые расходы по курсу ГТД формируются. Не могу понять где и какие настройки нужно поменять. При первом событии оплата - балансовая стоимость валюты в гривнах равна курс валюты на момент предоплаты умноженный на на сумвід lena111 - 1С daily
Я думаю мне до Вашего уровня очень далеко.від lena111 - 1С daily
Уважаемые коллеги, если кто знает подскажите всё таки. Первое событие оплата- Валовые расходы должны формироваться по курсу предоплаты а не по курсу ГТД. А у меня в 1с почему то валовые расходы по курсу ГТД формируются. Не могу понять где и какие настройки нужно поменять. При первом событии оплата - балансовая стоимость валюты в гривнах равна курс валюты на момент предоплаты умноженный на навід lena111 - 1С daily
Ну я же и говорю -радует, что существуют такие умные как вы. Жаль только что они ко всему ещё и хамы. Я читала ваши ответы на другие вопросы.... других пользователей. Могу сказать одно- сложно вам трудный вопрос найти. Не пишите пожалуйста, мне, ищите сложные вопросы, где то в другом месте. А мы со своим примитивным умишком как то и без ваших умниченний обойдёмся.від lena111 - 1С daily
Спасибо и на этом, мне помощь нужна... Радует конечно что так много всезнающих, жаль помочь не могут. Всего Вам хорошего.від lena111 - 1С daily
А по существу ответить можете, или вы только язык показывать умеете?від lena111 - 1С daily
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста. Я работаю в 1С 7,7 версия 7,70.278 бухгалтерия. При оформлении прихода импортного товара (первое событие оплата) в константах при включении счетов предварительной оплаты формируется балансовая стоимость по бух учёту правильно, а валовые расходы списывает почему то по курсу ГТД, а не по курсу предоплаты. А если выключить счета предоплаты в константах,від lena111 - 1С daily
Подскажите пожалуйста, если тендерное обеспечение перечисляется на расчётный счёт покупателя, облагается ли оно НДС. И в случае не возврата имею ли я право на валовые расходы? Всем хорошего дня.від lena111 - Бухгалтерська практика
Спасибо, за ответ.Очень Вам признательна.від lena111 - Бухгалтерська практика
Ага то есть схема такая От переработчика: 1 Договор + смета (спецификация) 2. акт на выполненные работы+ акт об использовании давальческого сырья. У меня : Калькуляция которая включает в себя перечень материалов плюс стоимость работ по переработке, и больше ничего. Подскажите ещё пожалуйста нет ли у вас случайно коз по первичке, актов, смет, калькуляций, актов на использование давальвід lena111 - Бухгалтерська практика
нет не возвратная, просто коробки в которые пакуются готовая продукция. Вот я потому и не совсем уверена, это расходы на реализацию или прямые материальные расходы. И ещё вопрос, не совсем понятно куда относится аренда склада под готовую продукцию, если склад и цех находятся в одном помещение. Что это расходы на реализацию или общепроизводственные расходы.від lena111 - Бухгалтерська практика
То есть, я приходую материалы, на своё предприятие, как обычно, по первому событию отражаю в декларации налоговый кредит, а потом по расходной накладной отгружаю предприятию на переработку сырьё, без НДС. А подскажите пожалуйста алгоритм налогообложения. - Приход материала на мой склад - ВалРасход и налоговый кредит - Отгрузка на склад исполнителя- 0; 0;(по налоговому учёту никаких действий)від lena111 - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите пожалуйста если предприятие покупает материалы и передаёт на переработку другому предприятию. Какими документами (первичные документы оформляются операции с давальческим сыръём). Если кто то работает по такому принципу подскажите пожалуйста. Как правильно оформлять, и вести учёт.від lena111 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, включается ли в производственную себестоимость стоимость упаковки( ящики в которые складывается продукция). Заранее спасибо.від lena111 - Бухгалтерська практика
Огромное Вам спасибо.від lena111 - Бухгалтерська практика
"жизнь бухгалтера делится на сдачу отчета и воспоминания об этом" - это точно. То есть у меня по пятому приложению будет только две строки +правильная и - неправильная. Да? или в общий реестр налоговых обязательств , который уже сдавался добавляем эти две строки?від lena111 - Бухгалтерська практика
Суммы то не меняются получается, а меняется только ИНН покупателя.від lena111 - Бухгалтерська практика
То есть если сделана предоплата, то по валюте никакие отчёты не сдаются. Правильно?від lena111 - Бухгалтерська практика
Добрый день, подскажите пожалуйста, в апреле была сдана декларация и по одному покупателю неправильно был забит ИНН. Как правильно сделать уточнёнку к декларации?від lena111 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua