Дякую!!!від kasve - Бухгалтерська практика
Добрий день! Потрібна допомога колективного разуму! Є ФОП, який торгує дрельками, болгарками в малій кількості,але торгує. При цьому касовий не установив і має КВЕД 47.19 де як він каже включається все. ПРРО ставимо, але КВЕД мав би бути 47.54. Є вірогідність , що він злетить з єдиного? Якось можна вийти з ситуації? Поділіться будь ласка досвідом! Дякую!від kasve - Бухгалтерська практика
Добрий день! В 4ДФ в графі працювало за трудовими уггодами ставимо тільки тих в кого були нарахування,? Тих хто був за свій рахунок не враховуємо? Дякуювід kasve - Бухгалтерська практика
Добрий день. В електронному кабінеті неактивне вікно " створити звіт" В чому може бути проблема ? Дякую.від kasve - Звітність
Добрий день! Підскажіть будь-ласка. яка відповідальність, якщо вказали неправильний табельний номер працівника в відомості на виплату заробітної плати. Варто переробляти відомості за півроку? Дякую)від kasve - Бухгалтерська практика
Добрий день. В працівниці 5 липня закінчується відпустка по вагітності та пологам з 6 липня йде у відпустку до 3-років. скільки днів перебування в трудових відносинах ставити 31 чи 5 ? Дякую.від kasve - Бухгалтерська практика
Підкажіть. будь ласка. Якщо через день продавці працюють по 10 годин.по індивідуальних графіках роботи . То в лютому місяці один продавець відпрацює 15 днів= 150 часов, а другий 14 днів 140 часов. За місяць платимо ставку. А як розрахувати аванс? Яка норма годин має бути при цьому графіку? Вибачте , зависла. Допоможіть.від kasve - Бухгалтерська практика
Добрий день. Підскажіть, якщо оператор пк звільняється 20 січня, то як йому компенсувати додаткову відпустку за роботу за компютером яка складає 4 дні в рік Дякую.від kasve - Бухгалтерська практика
По звіту ЄСВ не приходять 2 квитанції. В кабінеті вони є . В когось виникала така проблема ?від kasve - Бухгалтерська практика
Добрий день. Виявила . що за жовтень 2018 року попередній бухгалтер неправильно нарахував заробітню плату 3 працівникам. Недоплатив .Як правильно розрулити цю ситуацію? Зробити перерахунок, начислити компенсацію. А як з звітом по ЄСВ? Дякую.від kasve - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Ну пусть премию выдаст, чтоб до минималки дотянуть. Хотя все равно в стаж месяц полностью не засчитается, Вы же количество дней трудовых отношений неполное укажете. Дякую)))від kasve - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. ФОП прийняв працівника з 12 листопада, але хоче заплатити єсв до мінімального рівня , щоб місяць повністю зарахувався в стаж Це не розцінять як порушення? Дякую.від kasve - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) це не є порушенням. але як у вас при роботі в неділю виходить два вихідних? Вихіднв в різні дні тижня. Графік змінності. Дякуювід kasve - Бухгалтерська практика
Магазин працює по графіку з 9 до 18.00. В неділю до 15,00. Два вихідних.Тобто за мінусом 1 години обіду виходить не 40 робочих годин, а 37. Платимо оклад. Чи не є це порушенням? Дякую.від kasve - Бухгалтерська практика
25 копійок діє аж до нового розпорядження НБУ. Тож зараз можна видавати.від kasve - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Дуже невдобне питання: Робочий тиждень це понеділок-неділя, чи з 1 числа по 7 число. Для графіків змінності ? А то не можемо дойти з колегою до однієї позиції.від kasve - Бухгалтерська практика
Працівники магазину працюють по графіку змінності. На Пасху по графіку вихідний , а 29 квітня робочий . Чи потрібно оплочувати його в подвійному розмірі? Норма тривалості робочого часу за квітень дотримана.від kasve - Бухгалтерська практика
Дуже Вам дякую.від kasve - Бухгалтерська практика
я маю на увазі, чи можна доплюсувати перехідні лікарняні за лютий місяць нараховані в березні до розрахунку компенсації. Чи лютий взагалі виключити з розрахунку?від kasve - Бухгалтерська практика
Така ж ситуація в 2014 році. Не виплатили відпустку на дітей. Якщо припустити що перевірка держпраці не охопить цей період то може краще вже не виплачувати? Це ж тільки держпраця перевіряє?від kasve - Бухгалтерська практика
Працівниця з листопада місяця на лікарняному.Сьогодні їй надають 1 групу інвалідності. Тобто сьогодні ми маємо її звільнити. Мені потрібно виплатити компенсацію за невикористану відпустку. Розрахунковий період березень 2018-лютий 2019. В лютому в мене проведений лікарняний по 20 лютого. В березні надали з лікарняний з 20 лютого по 1 березня. Тобто документально він буде проведений в березвід kasve - Бухгалтерська практика
Працівниця з листопада місяця на лікарняному.Сьогодні їй надають 1 групу інвалідності. Тобто сьогодні ми маємо її звільнити. Мені потрібно виплатити компенсацію за невикористану відпустку. Розрахунковий період березень 2018-лютий 2019. В лютому в мене проведений лікарняний по 20 лютого. В березні надали з лікарняний з 20 лютого по 1 березня. Тобто документально він буде проведений в березвід kasve - Звітність
від kasve - Звітність
Як все таки потрібно правильно показувати ці аліментив 1 ДФ . Суму яку ми перерахували позивачці? в графі 3а і 3 = 4542,77. ? Підскажіть будь-ласка!від kasve - Бухгалтерська практика
Добрий день .Програма Медок видає помилкуТаблиця 1 : Рядок 3.1 'на суму заробітної плати, усього ...' зазначена сума <6006> відмінна від загального підсумку графи 'Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць' <0> таблиці 6 додатка 4 по ЗО з кодами 1,3,10,11,12,13,14,25,26,29,42,46,47,64 та типом нарахування 1,'невизначено', 10 ). При цьому твід kasve - Звітність
Добрий день . Підскажіть, якщо ми мали утримати аліментів 4744 але не влазили в 50% зарплати і сплатили тільки 4542,77 . Як в 1 дф показати в графі 3а суму 4744 , в графі 3 суму 4542,77 чи в обох графах 4542,77. Дякуювід kasve - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Працівниця перериває відпустку по догляду за дитиною до 3 років і виходить на роботу.Таблиця 5 заповнюється тільки одна стрічка з кодом 6 про закінчення відпустки з 4 грудня. Чи потрібно ще заповнити з кодом 1 про вихід на роботу? Також питання по таблиці 6 .Знайшла роз'яснення що якщо працівниця виходить серед місяця з відпустки по догляду за дитиною то потрібно ставитивід kasve - Бухгалтерська практика
Добрий день. Пропустила що в грудні треба було провести індексацію. Зарплата і налоги заплочені груднем 2018 року . Як краще вийти з ситуації : доплатити індексацію в січні 2019 чи донарахувати за грудень і виплатити сьогодні ? Звіт по єсв ще не зданий.від kasve - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua