да наверно надо таквід АЛЛА - Юридичний
Юр. лицо на едином налоге 3 группа, не плательщики НДС , хочет подарить оборудование фирме, которая находится в Африке (без оплаты). Вопросы: 1. Можем ли мы провести такую сделку ? Таможня (валютный контроль) пропустит ? 2. Какие возникают НАЛОГИ / вопросы согласно этого дарения (единый, НДС ?) Помогите, пожалуйста. Я вообще не сталкивалась с ВЭД Аллавід АЛЛА - Юридичний
Юр. лицо на едином налоге 3 группа, не плательщики НДС , хочет подарить оборудование фирме, которая находится в Африке (без оплаты). Вопросы: 1. Можем ли мы провести такую сделку ? Таможня (валютный контроль) пропустит ? 2. Какие возникают НАЛОГИ / вопросы согласно этого дарения (единый, НДС ?) Помогите, пожалуйста. Я вообще не сталкивалась с ВЭД Аллавід АЛЛА - Юридичний
с 19 ноября по 31 дек. 2010 г срок пользования помощью , это 43 дня.від АЛЛА - Бухгалтерська практика
Мы юр.лицо взяли займ у юр.лица 19.11.10 сумму 112400 грн. Ставка НБУ за ноябрь-декабрь 2010 г. 7,75%. Мой расчет такой: 112400*7,75%/365*43 = 1026,23. Но я , что-то сомневаюсь, что такая маленькая сумма. За 2010 г. Были разные ставки НБУ. Может нужно считать по другому? Делить только на тот период, где была ставка 7,75%, а не на все 365 дней ? Помогите, кто знаетвід АЛЛА - Бухгалтерська практика
-2,2% общая сумма начисления понятно где в отчете, а вот сами % где писать в отчете, а то у меня с обороткой не сходится, плиз, срочно надо Пишите туда же куда и 1,6%. Это начисления с работодателя, т.е. с обратной стороны отчета в гр. 2 там где НАРАХОВАНО - роботодавцы, а затраховані особи (колонка) - это удержание с сотрудников, т.е. 0,6%від АЛЛА - Звітність
Спасибо Вам ВСЕМ большое. Чтоб я без ВАС ВСЕХ форумчан делала ...від АЛЛА - Бухгалтерська практика
Подскажите, плиз, кто знает - директор составил договор ХРАНЕНИЯ наших продуктов у ФОП в его складе Чем отличается договор хранения от договора аренды склада, для содержания там продуктов питания?від АЛЛА - Бухгалтерська практика
Боже мой, какие налоговики "умные" ...прям так и хочется выразится в их сторонувід АЛЛА - Бухгалтерська практика
Спасибо всем. Короче - лучше быть на месте. А еще один вопросик - у нас сейчас ВНЕПЛАНОВАЯ проверка по НДС (у меня большой кредит по сентябрю). Могут ли налоговики - или когда сделают проверку по НДС, или параллельно сделать еще и проверку по прибыли ? Я В ПРИБЫЛИ Т А К О Е накрутила, что не дай бог, думаю исправить по году, а тут проверка... по НДС ничего страшного, но если захотят проверитьвід АЛЛА - Бухгалтерська практика
Нет, не плановая. Они сказали, что проверка ВНЕПЛАНОВАЯ, поэтому и не предупредили за дней. Мы получили импорт, а продать не успели (в сентябре), в деке обязательств нет, а налоговый кркедит 182 000, вот они и прибежали, ВНЕПЛАНА, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯвід АЛЛА - Бухгалтерська практика
Кто знает - подскажите. У нас проверка по НДС. Могут ли (когда закончат, или сразу) проверить и прибыль ? Или это разные эпостасии ? И друг к другу никакого отношения не имеют ? боюсь очень .... НДС ладно, но прибыль (пока год не сдала) нельзя трогать, там ОЧЕНЬ большая дыркавід АЛЛА - Бухгалтерська практика
Коллеги, подскажите кто знает. К нам пришла проверка. Мы зарегистрированы в Виннице. Нас там нет. Сидим (без договора) в Киеве. Налоговая передает, что нас нет по юр. адресу в налоговую милицию. Когда нас найдут (не знаю только как) какие действия предпримит милиция ? Оштрафует ? На какую сумму ?від АЛЛА - Бухгалтерська практика
Еще вопросик, подскажите коллеги - у меня 2 ГТД шки по одной машине. У одной окантовка по краям желтая, а у другой зеленая. С зеленой окантовкой стоит дата 21 число,а с желтой - 24. И суммы пошлины и НДС разные. Та, что 21 числа (с зеленой окантовкой) - предварительная ? ее не учитывать, нигде ?від АЛЛА - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, в ГТД, внизу слева ОСНОВА НАРАХУВАННЯ ПЛАТЕЖА стоят суммы по кодам 020 и 028 136 000,00, а справа в ПОДРОБИЦІ РОЗРАХУНКІВ, по этим же кодам, стоит общая сумма 62 680,00 грн. Я не понимаю , что это за две разные суммы??? С какой стороны мне надо брать в учет пошлину и НДС - слева, или справа. Я думала так, что слева - это НАЧИСЛЕНИЕ ТАМОЖНИ, а справа НАШИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ Евід АЛЛА - Бухгалтерська практика
///я делала приказ по фирме , что таки-такие товарищи уполномочены покупать ТМЦ для фирмы в т.ч. и за свои деньги , что это оформляется авансовым отчетом и что деньги возвращеются на протяжении н-ного периода , но не больше чем 3 года ./// А потом делала ДОГОВІР-ДОРУЧЕННЯ. Могу сбросить на почту. Там все описываетсявід АЛЛА - Бухгалтерська практика
Я всю жизнь остаток по 372 сч не считала за ВД, а пришла когда-то проверка и начала доказывать, что это как помощь от физ.лица, т.к. он потратил для пред-я свои деньги, а не фирмы. Им заказать...від АЛЛА - Бухгалтерська практика
Получили по ГТД товар, и я «села»… 1) У нас инвойс в $. Таможня перевела в грн. По своему курсу и оценила товар в 199000. Внизу стоит ЦЕНА ТОВАРА 41000 (ЧТО ЭТО ТАКОЕ ???). Коригування 131000, СТАТИСТИЧНА СТОИМОСТЬ 131000. С последней суммы начислена пошлина и НДС. Как мне оприходовать товар на баланс по инвойсу или по ГТД ? Товар разный, таможня не расписала где и на какой товар сделана наценквід АЛЛА - Бухгалтерська практика
msg я Вас правильно поняла - НАЛОГОВИКИ ЗА НЕ УПЛАЧЕННЫЙ Н-Г НА ПРИБЫЛЬ ЗА ПРОШЛЫЙ КВАРТАЛ НИЧЕГО НЕ НАСЧИТАЮТ, если в следующем доход перекрывается расходами, в т.ч. и самостоятельный штраф 5% ??? ТАК ??від АЛЛА - Бухгалтерська практика
" у вас будет 333000*25%*5%=4163(всего лиш), Эту сумму уж точно перекроете какими-нибудь расходами, поверьте, риск только если будет проверка до окончания квартала. Штраф не платится, если по лицевому счету плательщика в ГНИ есть переплата " А если не было вообще никаких перечислений в ГНИ ? тогда нужно заплатить. И потом, ведь еще возникает (в Вашем случае) н-г на прибыль за 1 кв.від АЛЛА - Бухгалтерська практика
Монна Нонна , еще вопросик. Мне налоговая говорила, что если остается не погашенная сумма по 372 сч. (т.е. подотчетнику), то это тоже валовые доходы, если в конце квартала не отдается. Какое Ваше мнение по этому поводу ? Спасибо заранеевід АЛЛА - Бухгалтерська практика
Монна Нонна, СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ, я думала об этом, но - 1. было 9 взносов, и только 3 из них ДО 10 000 грн... 2. И юр.лица такого знакомого нет, чтоб у него в кассе были такие деньги... Есть СПД-ФОП. Это подойдет ? Если ДА, то как мне в один день, например 97 000, оприходовать в кассу от СПД ? если в один день можно только 10 000 ????від АЛЛА - Бухгалтерська практика
"например разработка оригинал макетов рекламно презентационных материалов(сделать дизайн или скачать в интернете) что бы подтвердить расходы, а нужны расходы, еще разработка оригинал-макера банера," natali3108, а что такое БАНЕР ? и, как я поняла, разработка рекламно презентационных материалов - это только проект, не обязательно, чтоб он был где-то размещен ? или куда его можно развід АЛЛА - Бухгалтерська практика
БОЖЕ, natali3108, спасибо большое, какая Вы умница. Но нам же не только нужен акт выполненных работ, а и образцы рекламы ?!!!від АЛЛА - Бухгалтерська практика
Такая сумма за аренду ? у нас есть аренда офиса, а склада....мне кажется для склада НУ УЖ ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ СУММА. Правда можно сделать не одну услугу.... Ну пусть аренда в месяц будет 10 000, но не 300 000. Может подскажите, что еще можно....від АЛЛА - Бухгалтерська практика
Мы взяли у физ. лица беспроцентный займ 333 000 грн. Сумма большая. Вернуть в конце квартала не успели. Падает в доход. У нас опт цитрусов. Что можно придумать ??? Какие затраты, чтоб перекрыть этот доход ?? Думала за транспортную перевозку товара на склад, так нужна фирма с лицензией (ПРАВИЛЬНО Я ДУМАЮ ?), а если просто частник перевозит, то мы должны с него 15% удержать и в бюджет. Денег на фирвід АЛЛА - Бухгалтерська практика
ПРИ ПРОДАЖЕ НУЖНО БУДЕТ УПЛАТИТЬ БОЛЬШОЙ НДС... ДИРЕКТОР НЕ ХОЧЕТ. ОН ХОЧЕТ ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ПЛАТИТЬвід АЛЛА - Бухгалтерська практика
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КОЛЛЕГИ, В ВОПРОСЕ... СУТЬ В ЧЕМ... ЮР.ЛИЦО ДАРИТ СПД, ИЛИ ФИЗ. ЛИЦУ ОБОРУДОВАНИЕ, СТОИМОСТЬ ЕГО БОЛЬШАЯ, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 1,5 млн. грн. КАКИЕ БУДУТ НАЛОГИ ДЛЯ ЮР. ЛИЦА (ДАРИТЕЛЯ), И СПД (ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДАРКА). ЕСЛИ ПОЛУЧАТЕЛЬ БУДЕТ ФИЗ. ЛИЦО, ТО ТУТ НУЖНО БУДЕТ ОБЛОЖИТЬ 15%, ПРАВИЛЬНО ? А ЕСЛИ ЭТО СПД ? ОН ТОЖЕ ДОЛЖЕН ОБЛОЖИТЬ ЭТУ СУММУ 15% ? А ЕСЛИ ОН НА ЕДИНОМ НАЛОГЕ ?від АЛЛА - Бухгалтерська практика
Так казус в том, что не знаем ЗА ЧТО ПЕРЕПРАВЛЯТЬ ДЕНЬГИ....від АЛЛА - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua