на горячей линии сказали-подаватьвід natapulka - Звітність
Коллеги,помогите! Убытки 2014 отразила в декларации за 2015 год,в справочнике льгот есть такая 11020301-финансовый результат уменьшается на сумму отрицательного значения объекта налогообложения прошлых лет,это касается убытков до 2011 года или остальных так же?від natapulka - Звітність
И у меня заморочка с корректировкой.Поставщик выписал неправильную налоговую 25.06.15 , от 15.07.15 выписывает корректировку,обнуляет неправильную налоговую от 25.06.15 и выписывает правильную от 25.06.15,регистрирует с нарушением сроков.Налоговый кредит по правильной налоговой я буду иметь в июле,а вот как быль с неправильной налоговой от 25.06.15 и корректировкой на нее от 15.07.15?я имею ввидувід natapulka - Звітність
Такая вот фигня.Ждала,что будет новая форма с военным сбором,чтоб не уточняться,и забыла вообще его подать.Срок давности для админштрафа 3 месяца?То есть,если я его подам после 9 февраля,админа может и не быть?від natapulka - Бухгалтерська практика
выписываю расходную накладную в валюте контракта,в гривну не перевожу,проводки прекрасно закрываютсявід natapulka - Бухгалтерська практика
вряд ливід natapulka - Звітність
У меня тоже не принят "Заповнено недостовірне значення обовязкових реквізитів щодо контролюючого органу",но в квитанции стоит регистрационный номер документа.від natapulka - Звітність
Я подавала 0103402,звонила в налоговую и мне ответили,что сдана правильная форма,ситуация была как и у Вас.від natapulka - Звітність
спасибо за подсказку! заработало))від natapulka - 1С daily
Дорогие коллеги!Помогите,а то уже пол-дня убила,и все без толку....В Справочнике "Сотрудники" изменяю в разделе заработной платы счет затрат ,вид затрат.Мне надо эти данные сохранить на 01.10.2013,это указываю.Сохраняю,закрываю,открываю справочник-опять все без изменений!Что за хрень?Может кто знает? 1с 7.7 Бухгалтерский учет для Украины 7.70.297від natapulka - 1С daily
Дорогие коллеги,подскажите,как правильно списать.Ситуация-предприятие отгрузило товар 14.11.2008г.,оплату получало частями,последняя часть оплаты-02.09.2010 г.С тех пор и висит дебиторка.Можно ли считать,что она стала безнадежной 03.09.2013?и списать ее в налоговом учете?від natapulka - Бухгалтерська практика
только что звонила в статистику-не позднее 28 февраля,баланс ,в смысле)від natapulka - Бухгалтерська практика
спасибовід natapulka - Бухгалтерська практика
138.1.1. Витрати операційної діяльності включають: 138.5. Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку, з урахуванням наступного: ( Пункт 138.5 статті 138 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI від 07.07.2011, зміненого Законом N 4014-VI від 04.11.2011 - застосовується з першого числа звітноговід natapulka - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги,может уже и была такая тема,но я не нашла.Ситуация:сотрудник в отпуске с 12.12.13 по 05.01.14.Часть отпускных,приходящихся на 2014 год ,но выплаченных в декабре 2013 считаются расходами 2013 или 2014 года? Логично,конечно,предположить,что 2014,а вы как думаете?від natapulka - Бухгалтерська практика
да,вроде бы вы правильно рассчитали.ройте 1с,что там не таквід natapulka - Бухгалтерська практика
в смысле,что если вы оплатили за услуги спд на 2 группе,у него проблемы-15% единого налога с этой операциивід natapulka - Бухгалтерська практика
А вот подскажите,как быть,НДФЛ с аренды ошибочно платила на счет НДФЛ с зарплаты ((,но код указывала 11010400від natapulka - Бухгалтерська практика
Заключили контракт с иностранным заказчиком на услугу разработки прибора.В контракте написано,что образец прибора должны поставить при подписывании акта.Как быть с учетом?Они нам оплачивали за услугу,а поставляем услугу и прибор.Себестоимость прибора (детали) за счет прибыли ?від natapulka - Бухгалтерська практика
конечновід natapulka - Бухгалтерська практика
Коллеги,а есть у кого литература по этому поводу (ТТН при перевозке товара перевозчиком),а то пользуемся "Новой почтой" и "Деливери",есть только акты ,а ТТН нет( Сбросьте,пожалуйста,на электронку,если есть у кого nat-shidlovskaya@yandex.ruвід natapulka - Бухгалтерська практика
Я думаю,выписать и зарегистрировать с правильной суммой,а неправильную в реестре сторнироватьвід natapulka - Звітність
Подскажите,пожалуйста,может кто сталкивался.В середине сентября директор решил выплатить себе премию за 1 полугодие.Сумма приличная 50000.В конце месяца выплатили ему з/п за сентябрь.Как это отразить в отчете?Одной строкой не получится,потому что с премии уплатили ЕСВ 3,6% 701,96 от макс.обл.размера,с з/п тож уплатили.Если в отчете показать премию и з/п одной суммой-получится неправильный резулвід natapulka - Звітність
товарищи,расскажите,чем руководствуетесь при выборе счета списаниявід natapulka - Бухгалтерська практика
куда ездил директор в течении дня у меня видно в путевом листе.Разрабатывая новую форму в связи с отменой путевых,я в него добавила таблицу "Маршрутный лист"від natapulka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua