У меня с пятницы нет реакции на отправленные налоговые накладные. Это просто кошмар какой-то! Медок говорит у них проблем нет, налоговики говорят "ждите". Что делать?від EwiCC - Бухгалтерська практика
Добрый день! В расчет берется зарплата за последние 12 месяцев. По факту на предприятии работница до апреля числилась по совместительству, теперь же стала на полный рабочий день!Мне в расчет средней з/п брать полные 12 месяцев (учитывая зп и по совместительству, и по основному) или считать только исходя из последних 3х месяцев по основному?від EwiCC - Бухгалтерська практика
Интересно, а 20го числа всем посоветуют топать ножками в налоговую? Удивительные люди. зачем было вводить новую форму, если допилить ничего не могут. Может кому-то счастье №2 уже прилетело?від EwiCC - Звітність
У меня сложилась такая ситуация: я раз в квартал получаю акт от нерезидента, но работаю с ним по предоплате. По скольку услуги на территории Украины, то я сама выписывают НК и включаю в НО. Из-за суматохи по предприятию случилось так, что в мае заплатив аванс, я не выписала налоговые накладные, не зарегистрировала и не включила в деку. Сумма в районе 1000 грн НДС. Акт прошел 30.06.2016 г. Каквід EwiCC - Бухгалтерська практика
Мда, в общем создавала в айфине, там случайно был период документа июль. Но в самом документе же указаны правильные мне даты. И дата приказа, и начала работы, и создания документа. Как в таком случае быть? подать скасовуючу и заново или как?від EwiCC - Бухгалтерська практика
Ерунда получается. Отправила уведомление в налоговую, дата приказа 28 августа, к работе приступает 01 сентября. Пакет принят, но с замечанием, что граничный срок подачи формы 31 июля. Не вижу логики....сбой на сервере? или?від EwiCC - Бухгалтерська практика
Спасибо большое!від EwiCC - Бухгалтерська практика
Я извиняюсь еще раз за вопрос, но сроки уведомления не определены же? т.е. если у меня человек увольняется 31 августа, а 1 сентября принимается, то выдать приказ о приеме на работу 1 сентября и уведомить налоговую я должна не позднее 31 августа? правильно?від EwiCC - Бухгалтерська практика
А если у меня в этом месяце предвидится увольнение с основного и прием этого же человека по совместительству, уведомлять налоговую?від EwiCC - Бухгалтерська практика
Уважаемые, извините, если не по теме. Но возник такой вопрос: мне достался ФОП, который зарегистрировал книгу доходов на неделю позже, чем получил на расчетный счет доход. И вписал эту сумму в книгу. Вопрос: кассовых операций не было, я так понимаю в пятикратном размере не должны дернуть?.. За что могут впаять штрафы? и в какой сумме? Вопрос актуален, так как ФОП закрывается, соответственно возьвід EwiCC - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Почитала внимательно все комментарии и отзывы, спасибо большое за хорошие пошаговые инструкции, только для окончательного усвоения информации у меня возникли вопросы: 1. У нас ФОП 2 группа на едином налоге. Подавать декларации по дату подачи таких отчетов включительно. Примет ли их налоговая как за 1-й квартал 2015 года, если дата подачи будет 23 марта??? Или как поставить правильнвід EwiCC - Бухгалтерська практика
Добрый день! У меня вот встречный вопрос: когда у меня были в конце 2013 года договора гпх, я указывала даты принятия и окончания договоров. Все бы было ничего, если бы сегодня мне руководство не сообщило чудесным образом, что нужно сделать договора маем месяцем, несмотря на то, что работы будут закрываться только в августе. 1ДФ за 2й квартал я уже давно сдала. Вопрос в вариантах: 1. надо ли мвід EwiCC - Бухгалтерська практика
Огромнейшей Вам спасибо!!!від EwiCC - Бухгалтерська практика
Тогда отлично! Спасибо! Вывод (сотый раз повторю, но опять же для устаканивания): 1. Сворачиваю в оборотке 44 счет (в балансе и так уже был свернут, на счетах разделяла); 2. Составляю протокол в любое удобное время, что в такие-то сроки выплатить с удержанием 5% пропорционально частям учредителей дивиденды по итогам годовой отчетности за 2013 год. 3. Выплачиваю все через кассу, в период начисвід EwiCC - Бухгалтерська практика
Кстати, забыла уточнить, вроде как с введением прогрессивной шкалы при выплате дивидендов по итогам года физ.лицо обязано будет подавать деку о доходах... Но я так понимаю, этот нюанс тоже опускатся? т.е. по сути за 2014 год после выплаты дивидендов физ.лицо не должно ж бежать с отчетностью?від EwiCC - Бухгалтерська практика
Спасибо! Главное теперь умудриться проскочить с 5%, чтобы потом сюрприза не было по итогам года с перерасчетами (((від EwiCC - Бухгалтерська практика
Спасибо! тогда я сверну 44 счет и вот думаю в этом году выплатить. Опять же вопрос, у меня в уставе не установлены точные сроки выплаты, кроме как один раз по итогам года! если я правильно понимаю, я могу в течении этого года в любое удобное время выплатить дивиденды за 2013 год? протокол лучше сделать перед выплатой, или же датировать началом года с указанием периода выплаты, например, до 10 деквід EwiCC - Бухгалтерська практика
И еще один вопрос, если с 01 января 2015 вступает в силу прогрессивная шкала, я должна за 2014 г. в 2015 уже удерживать по-новому?від EwiCC - Бухгалтерська практика
Я извиняюсь, если повторюсь, но вот у меня такой вопрос для утрамбовывания темы по полочкам: 1. у меня по итогам 2012 года условно 5000 убытки 2. по итогам 2013 прибыль 10000 3. по итогам 2014 уверена, что тоже будет прибыль. Ну, допустим еще 10000. Впервые хотим по итогам года выплатить дивиденды. Правильно ли будет, если я протоколом утверждаю пропорциональную выплату с общего показателя пвід EwiCC - Бухгалтерська практика
Посоветуйте, плиз, что делать...Сдала уже квартальную деку по НДС, все принято, но невнимательно смотрела в новое приложение №5 и забыла там сделать расшифровку услуг банка как приобретение у неплательщика НДС. В реестрах и деке все есть, все указала, там все правильно, всего за квартал около 20 грн, вот эти несчастные несколько сумм и забыла отразить в приложении...как быть? Подать потом уточненвід EwiCC - M.E.довый
Попытайтесь после импорта в медок сразу отправить, не подписывая! Такая проблемы была с декабрьским реестром, решалась таким вот образом!від EwiCC - Бухгалтерська практика
поняла! Спасибо! Полагаю тогда, что уплаченная сумма за октябрь будет числиться как переплата!?від EwiCC - Звітність
Села заполнять впервые эти таблицы...сразу возник вопрос: с момента регистрации до единого налога (с 25.10 по 31.10) не было ни доходов, ни зарплат, ничего! Но ЕСВ были полностью проплачены за 4-й квартал. Вопрос: табл.№1 ЕСВ - там полностью ставить прочерки??? или за октябрь нужно проставить сумма дохода на который начисляется ЕСВ и отразить 34,7%? Или же проставив прочерки в табл.№1, указатьвід EwiCC - Звітність
а если фоп зарегистрировался 25.10.2013, а получил свидетельство единого налога действующее с 01.11, то он должен подать и деку по единому налогу и деку про майновый стан? Спасибо!від EwiCC - Звітність
Поняла! Спасибо!від EwiCC - Звітність
Спасибо большое! т.е. если с октября не платили, я за три месяца добавляю к оплате по 50% + пропорционально высчитываю по каждому месяцу задолженность (меньше всего дней набегает за декабрь)? и назначение платежа как тогда проводить? на тот же счет, что и сам единый налог, расшифровывая в назначении суммы?від EwiCC - Звітність
Скажите, пожалуйста, а какие последствия у ФОП 2 группа, если единый налог он тупо не платил 3 месяца подряд с момента регистрации в октябре??? до 20-го января гасить задолженность + штрафы (какие тогда штрафы)? или с 01 января переведут на общую систему??? Что делать в такой ситуации?від EwiCC - Звітність
а по мнма (мебель, телефоны по 200 грн) можно ж так не заморачиватся? инвентарные номера есть, общая обортка по названию, номеру и количеству есть, амортизация давно списана в размере 100%...від EwiCC - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua