нет, мы купили долг, а компанию мы не покупали. и в 1с мы провели, как ввод остатков. может не через ввод остатков нужно было делать. но на 00 зависла разница по 64 счету от авансов.від Юля 25 - Бухгалтерська практика
почему не бывает? Если бы у меня была старая фирма и стандартная ситуация, я бы на форум не писала)від Юля 25 - Бухгалтерська практика
нет, это покупка долгов.від Юля 25 - Бухгалтерська практика
т.е. разница должна попасть на финрез???? у меня ведется в разрезе авансов, менять не могу.від Юля 25 - Бухгалтерська практика
при вводе остатков. по кредиторке и дебеторкевід Юля 25 - Бухгалтерська практика
добрый день, вопрос по поводу 00 счета, например: предоплата по поставщикам БЕЗ НДС Дт 3711 Кт 00 100 грн, а покупатель у меня с НДС и налоговая ранее выписана Дт 00 Кт 6811 100 грн, Дт 6431 Кт 00 вылазит 00 в разнице 16,67 грн за счет 6431, что с этим делать????від Юля 25 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста поэтапно, как подавать персонификацию за наемных, формы бланков не так интересны как начисления. Если СПДшник с 2000-2010 год имел наёмных работников не подавал ни персонификацию... ничего и не платил в ПФ тоже, только 100 грн и НДФЛ, какую сумму писать в персонификации 42,00 грн - это же не правильно. Он обязан был доплачивать минималку. Какие последствия и штрафы????від Юля 25 - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите пожалуйста как исправить ошибку! На предприятии корпоративная карточка, на которую перечислялись деньги (как на товары, так и на зп). По постановлению 527 зарплата не должна быть на этой карточке. Какие последствия? Если я хочу это исправить за счёт кассы (по принципу чека). Какой штраф.???????????від Юля 25 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua