ludoki, спасибо поставщик сообщил, что сделал без кодов и готов мне выдать правильные,то, в принципе это проблема поставщика, что он ее регил, я например могла и не знать об этом имея на руках НН без уктзед и без крестика.від @nnet@ - Бухгалтерська практика
В том то и дело, что поставщик не хочет давать без кода, т.е. выдали с кодом, зарегистрировали и типа мы не можем ничего уже сделать. Вот и танцую...!?від @nnet@ - Бухгалтерська практика
ludoki, спасибо, получается выхода другого у меня нет? Я сдала деку вчера, теперь подавать уточнюючу с двумя додатками №5 и теперь уже и №8? Стала проверять, и оказывается, у меня от них не только апрельская НН, но и в марте я умедрилась у них взять. Куда лепить мартовкую?від @nnet@ - Бухгалтерська практика
А шо теперь робить? куда бежать? Товар то украинский, я же не виновата, что дебильчики присвоили код...від @nnet@ - Бухгалтерська практика
Спасибо всем за ответы, я подложила к налоговой сертификат, что товар украинский. ludoki, поставщик говорит, что бухгалтер не знала, что товар украинский и присвоила код. А по поводу "менять крестики" самостоятельно меня смущает. При проверке подтверждать буду сертификатом, может еще есть более весомые аргументы, типа там бухгалтерской справки от поставщика и т.п.?від @nnet@ - Бухгалтерська практика
Разве никто не сталкивался с подобной ситуацией? Ответьте, пожалуйста.від @nnet@ - Бухгалтерська практика
Поставщик присвоил УКТЗЕД и зарегил НН на украинский товар. Я при продаже в тот же день своему клиенту НН не регистрировала по причине укр. происхождения, НН от поставщика получила позже и увидела наличие кода и соответственно регистрации в ЕРПН.Как быть? Могу ли я к этой НН подложить сертификат соответствия, где указано, что товар украинский или этого недостаточно? Что тогда требовать от поставщвід @nnet@ - Бухгалтерська практика
ну во-первых нужно оплатить 510 грн,2009,2010,2011 он не сдавал т.е. 170х3=510 грн, 2012 еще не прошел, никакой пени ему платить не нужно, это несданная отчетность он может прийти и в следующем году будет та же сумма, а вот если он и в следующем году не сдаст до 01.04 тогда будет уже 680грн. без никакой пени, пеня это, если он не платил ЕСВвід @nnet@ - Бухгалтерська практика
до 01 апреля нужно было подать отчет с прочерками, деятельности нет, но пустой отчет с прочерками сдаетевід @nnet@ - Бухгалтерська практика
QuoteYulka Якщо ФОП на загальній системі не здійснює діяльності,то чи потрібно здавати пустий звіт в ДПІ?І чи потрібно платити пенсійний ? здавать отчеты обязательно и в ДПИ и ПФ, платить нетвід @nnet@ - Бухгалтерська практика
Персонификацию ввели более 10 лет назад, от штрафов не отвертитесьвід @nnet@ - Бухгалтерська практика
Оказалось чтов 2006 году ФОП не сдал отчет, в ПФУ требуют оплатить штраф 170грн. В платежке указать нынешнюю фамилию? а в отчете за 2006 старую?від @nnet@ - Звітність
вопрос в том, сколько времени нет деятельности? и второе вы же пошагали к ним сами после срока, нарвались, теперь что уж... Пенсионка требует копию деки, она "с прочерками", они смотрят только на ваш доход, который ноль, соответственно ЕСВ ноль, все просто, штрафы к пенсионному не имеют никакого отношения, штрафы это к налоговой они уже вам выписали предписание на штраф, теперь только овід @nnet@ - Звітність
Lira, честно говоря, у вас не было деятельности, ну не подали вовремя до 09.02, зачем на рожон то... конфеты+170+136...від @nnet@ - Звітність
в налоговую могут сдавать не как част. предприниматели, а как физические лица, а у чп-ков до 09,02 уже штраф 170 грнвід @nnet@ - Звітність
Lenok_D, если подавали декларацию о доходах,на основании которой вы знаете чистый доход, с которого реальный расчет ЕСВ и НДФЛа. От этих данных отнимаете авансы и получаете сумму, которую нужно доплатить. Вам не нужно подавать уточненку, в расходах у вас уплаченный , а не начисленный ЕСВ. Желательно было платить с прибыли авансами ЕСВ в течение 2011года, я так поняла, у вас прибыль больше чем минвід @nnet@ - Звітність
50-е обновление, слава богу, радуемся вместе!від @nnet@ - M.E.довый
"ФИО, адрес, телефон"-этого недостаточно, чтобы считать базой персональных данных.від @nnet@ - Бухгалтерська практика
"Розділи VІІ – Х декларації та додаток 9 до декларації заповнюють лише окремі категорії громадян, які відповідно до закону зобов’язані відображати в декларації відомості про доходи, майновий стан, витрати, зобов’язання фінансового характеру, інформацію щодо зазначених відомостей членів сім’ї у випадках та обсягах, визначених законом." ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення податкової декларації првід @nnet@ - Звітність
за январь-март 2012, да,1073 грн min заработная плата Х 34,7%отчисления =372,33 грн размер единого взносавід @nnet@ - Бухгалтерська практика
принцип правильный, только сумма должна быть не ниже минимальной суммы ЕСВ за соответствующий месяцвід @nnet@ - Бухгалтерська практика
"А мой покпатель хочет налоговую" -обязаны выписать "Мой поставщик даст документы по факту отгрузки"-узнать у поставщика код и смело выписать налоговуювід @nnet@ - Бухгалтерська практика
не является бланком уже давно, но я всегда обращаю внимание, чтобы было 10 дней, если сложно им перепечатать, можно попросить на получил поставить их печатьвід @nnet@ - Бухгалтерська практика
"от фонаря" вы себе сложности обеспечите, корректировка, это значит новый документ додаток№2 к податковой, когда один раз сделаете поймете, что проще сразу иметь правильный код или в течение 20 дней регить, чем исправлятьвід @nnet@ - Бухгалтерська практика
а дома в частном секторе во дворе, в сарае напримервід @nnet@ - Бухгалтерська практика
godzelh, спасибо за файлвід @nnet@ - Бухгалтерська практика
считаю, что подписать нужно подписью директора, я бы отправила нанововід @nnet@ - Бухгалтерська практика
Спасибо, Galyaвід @nnet@ - Бухгалтерська практика
поддерживаю Марина С., вопрос актуален! с какого числа новая налоговая отзовитесь кто знает? с 16.12 или 17.12?від @nnet@ - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua