Звонила на горячую линию налоговой, сказали, что сдача ПДВ декларации за май без штрафов до 20.07.від Людок - Бухгалтерська практика
В кабинет не могу зайти. В СОНАТЕ не приходят вытяги.від Людок - Бухгалтерська практика
ryt66 Пожалуйста, перешлите образец на адрес: lyuda@yug.com.uaвід Людок - Бухгалтерська практика
С утра отправила запросы-ответов нетвід Людок - Бухгалтерська практика
Поставщиком несвоевременно зарегистрирована налоговая накладная за октябрь и она не вошла в налоговый кредит октября. В ноябрьской декларации этот кредит отражается через приложение Д1 и рядок 14 декларации?від Людок - Бухгалтерська практика
У меня сомнение, в шапке ЧВ ставить из гр.7, или прошлогодний? Додаток 7 заполняется за 2017 год. Кто что думает по этому поводу?від Людок - Бухгалтерська практика
Коригування п.з. згідно п. 199.1 ст 199 розділу V ПКУ - ост. рядок додатка 1 (річний перерахунок)від Людок - Бухгалтерська практика
Спасибо всем! Разобралась, был лишний пробел.від Людок - Бухгалтерська практика
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: у графі "Номенклатура товарів/послуг" зазначено 'Податкова накладна №259 від 05.12.17', тоді як в податковій накладній, яка коригується, зазначено 'Податкова накладна №259 від 05.12.17' Документ не може бутивід Людок - Бухгалтерська практика
Из двенадцати зарегистрировалось четыре, остальные не принимаются все время выдает ошибку в гр.3.(в номенклатуре). Правлю, опять возвращаются и т.д. Даже не знаю, успею ли за сегодня. Очень долго не пиходят квитанции.від Людок - Бухгалтерська практика
"Бухгалтер911" рекомендует строчку 4.1від Людок - Бухгалтерська практика
Вчера отправила одну корректировку- пробную. Не приняли. Требуют в гр.5 поставить "грн". Исправила. Отправила. Жду. Вообще-логично, в самосводной гр."Одиниця выміру" была заполнена. А в гр.3 записала номер накладной, которая корректируется. Хотя в консультации "Бухгалтер 911" это не написано.від Людок - Бухгалтерська практика
Пример есть в "Бухгалтер 911" .Там одной строкой. В примере раздел IV- не заполнен, но в нее автоматом подтягивается из гр.13. У меня "Соната". Пишет, что заполнено корректно.від Людок - Бухгалтерська практика
РК : Раздел Б - гр: 1, 2, 11, 13 (плюс или минус). Раздел А - стр. І, ІІ, IV Причина: " Коригування за підсумками року податкових забов"язань, нарахованих згідно з п.199.1 ст 199 ПКУ" Программа в IV подтягивает из 13 грвід Людок - Бухгалтерська практика
Кто уже сдал расчеты корректировок? Есть счастливчики?від Людок - Бухгалтерська практика
Срок регистрации без штрафа 12 расчетов корректировок, составленных последним днем года - 15.01.2018. Так разъясняют в газете "Бухгалтер 911" №50/2017від Людок - Бухгалтерська практика
У нас такая же ситуация. Банк "Финансы и Кредит". Срочно открываем счет в другом банке.від Людок - Бухгалтерська практика
А по кредиторской задолженности курсовые разницы учитываются в налоговом учете?від Людок - Бухгалтерська практика
Как вариант, заключайте договор на импорт услуг, п/о (ключевые файлы) передаются по электронной почте. Возникает НДС в момент подписания акта (7-я строка декларации) .Сами себе выписываете налоговую накладную в 2-х экз. В следующем периоде - строка 12.4 декларации (отразите НДС по дебету).від Людок - Бухгалтерська практика
"Несчастный случай" -точно не принимает, остальные принимали. Это было в прошлом квартале. Шевченковский р-нэвід Людок - Бухгалтерська практика
Доход с НДС в декларации по прибыли.від Людок - Бухгалтерська практика
Доход.Декларация 01.6 (інші). Мое мнение.від Людок - Бухгалтерська практика
На семинаре говорили, что это нарушение.від Людок - Бухгалтерська практика
Кто сдавал декларацию по НДС в Печерской н.и., подскажите, пожалуйста, принимают ли опоздавшие н.н., включенные в додатке 5.??? Спасибо.від Людок - Бухгалтерська практика
У нас несколько лет назад было что-то подобное. Правда договор был на оказание услуг по поставке лицензионного программного обеспеченя. В налоговом учете это проходило как импорт услуг. Соответственно начислялся НДС на импорт услуг по дате акта (это стр.7 декларации) . В следующем месяце-отражался дебет по строке 12.4 декларации. Была проверка того периода. По этому вопросу все было нормально.від Людок - Бухгалтерська практика
хоча я в декларації за липень здала всі запізнілі (березень-травень ) через 10.1 А какая налоговая?від Людок - Бухгалтерська практика
СПД-плательщик НДС, имеет троих наемных рабочих. Деятельнлсть-розничная торговля, имеет небольшой магазин, торгует продуктами питания, сигаретами, спиртным. Может кто-нибудь подскажет, сколько надо платить в месяц бухгалтеру за ведение учета ?від Людок - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua