QuoteSAM А кількість місць в таблице что имеется ввиду? Если перевозится 200 кг масла в бочке, то 200 или одна бочка? Если учитывать название колонки, то нужно указать ед. изм. - шт.,кол-во мест - 1, а если по логике, то: ед. изм. - кг, кол-во - 200 А как вы указываете сейчас????від Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
я начисляю НО на разницу по сей деньвід Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна QuoteIra Pozdnakova А то что Покупателю снимут налоговый кредит, это никого не волнует?? в НКУ чётко написано, что налоговая должна быть выписана по первому событию, если нет, налоговики вправе снять. И вообще а как же такое понятие как ошибка бухгалтера, можно составить бух справку и на основании неё откорректировать налоговую. А просто списывать на сбой программы...считаю, чтвід Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик QuoteIra Pozdnakova QuoteAleksa_ QuoteIra Pozdnakova Откорректировать данную налоговую накладную 06.09.2013г., тоесть выписать корректировку к НН с минусом и тоже её зарегистрировать, а потом выписать правильную налоговую 04.09.2013 Ни в коем случае! Замучаетесь с этой корректировкой! Отразить ее у себя в учете Ваш покупатель не сможет, т.к. не отразит в НК саму налоговую накладнуювід Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
QuoteAleksa_ QuoteIra Pozdnakova Откорректировать данную налоговую накладную 06.09.2013г., тоесть выписать корректировку к НН с минусом и тоже её зарегистрировать, а потом выписать правильную налоговую 04.09.2013 Ни в коем случае! Замучаетесь с этой корректировкой! Отразить ее у себя в учете Ваш покупатель не сможет, т.к. не отразит в НК саму налоговую накладную по причине ее неправильности. Авід Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
Откорректировать данную налоговую накладную 06.09.2013г., тоесть выписать корректировку к НН с минусом и тоже её зарегистрировать, а потом выписать правильную налоговую 04.09.2013від Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l Quotesnlt а вы считаете что если нет факта подтверждающего вывоз товара то это экспорт , и следует применить ставку 0% ? А негарно відповідати питанням на питання! А якщо серйозно, то я до того моменту доки не прочитала ваше повідомлення: "Если документального подтверждения фактического вывоза товара нет, то реализация товаров считается операциями по продаже на таможеннвід Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
Наша компанія планує передати зразок власної продукції на безоплатній основі. Безоплатна передача зразків товару прирівнюється до постачання товару. (ст 14 ПКУ) Питання щодо ціни та виписки податкової накладної у двох випадках: 1) За умови, що зразок продукції передається нерезиденту (сума не більше 100 євро) поза межами митної території України 2) За умови, що зразок продукці передається Повід Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
сотрудник был в командировке в Дубаи (ОАЭ), аванс выдан в гривнах, составляю авансовый отчет, в некоторых чеках указана валюта Арабских Эмиратов - AED (дирхам). Вопрос: по какому курсу и на какую дату (на дату составления авансового отчета??) мне перевести Дирхамы в грн. На сайте НБУ вообще отсутствует курс по валюте Дирхам и что делать?????????від Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
нужно расчитать больничный лист по совместительству (оплата почасовая). Период больничного 7 дней не учитывая выходных. Работает сотрудник согласно графика 3 часа в 1 день. Среднечасовая з/пл 10,20грн. %страх. стажа 60. Как расчитать сумму больничного??? Никогда не расчитывала почасовой оплате. Помогите!від Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
Потрідно відобразити податковий кредит за послуги стаціонарного та мобільного тел зв'язку. Яким чином довести, що дані послуги безпосередньо використовуються у господарській діяльності і НЕ є додатковим благом. Може у когось є правильно оформлений наказ??від Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
Фуршет та оплата готелю (оренда конференцзалу, проживання) для ділових партнерів в момент презентації: чи буде податок з доходів, якщо так, то як можна уникнути сплату ПДФО?? може потрібно оформити наказ...може в когось є вже подібний наказ??від Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
Нужно заполнить два документа: 1) уточняющий расчет к деке (поставить галочку в строку самостоятельный документ) колонки А и Б будут одинаковы 2) приложение №2 (тоже самостоятельный документ) и поставить дату. Этого должно быть достаточновід Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
Провести корректировку к налоговой накладной. В итоге по встречной сверке сумма НДС будет одинакова.від Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
Наша компания - продает товар нерезиденту (экспорт). Форма расчета - аккредитив. Кто сталикался с этим?? просьба прокомментировать либо написать проводки как оно должно закрываться по 1С либо направить ссылку на полезную информациювід Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
Подскажите плз, где можна ознакомиться с ведением бухгалтерского и налогового учета фитнес-клубов, есть ли определенные особенности налогооблажения. Может кто читал недавно об этом либо ведёт учет фитнес-клубов. Очень нужновід Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
Юр особа надає безповоротну фінансову допомогу своєму директору. Які податкові наслідки виникають??? Чи правильно я розумію, що у Декларації з податку на прибуток НІ у витратах НІ у доходах цю суму відображати не потрібно, а ось потрябно сплатити ПДФО (15, 17%) та відобразити у Декл 1ДФ цю суму за ознакою 126???????????????від Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!від Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
Я просто читала, что это минимальный платёж, а вот основной платёж годовой нужно брать от суммы дохода 34,7%. Видимо НЕ правильно истолковала. Спасибовід Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
Підскажіть плз, що є базою для нарахування та сплати 34,7% ЄСВ???від Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
QuoteMarina D. тогда арендная плата в договоре должна быть зафиксирована в размере 1176,47 грн. У нас указана арендана плата 1000,00 грн. Так какую сумму платить в налоговую, ??від Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
Юр особа (ми) орендуємо у фіз особи (НЕ платник) приміщення. Так як він НЕ платник ми повинні сплачувати за нього 15% ПДФО. Питання: I) з якої суми береться 15???. Наприклад, ми йому заплатили 1000,00грн. Який варіант правильний: 1) 1000,00*15% - 150,00грн. або 2) 1000,00*1,176471 (коеф)*15% - 1764,47грн.?????? II)чи потрібно нараховувати ЄСВ???від Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
ПОДСКАЖИТЕ, ПЛЗ, КАК ПРОДАТЬ ОС И НМА????? как сформировать цену продажную, как учесть НДС??від Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
QuoteGalla тобто вони мають право залишатися в ПК. Цю суму ви маєте 21.3 зі знаком плюс, тим самим ви її повертаєте у ПК. Вам на цю суму мають дати ППР. якщо ППР за березень, то суму засовуєте в деку березня. І ця сума має і надалі висіти у вас як на вашому 6412 А если она не правильная и её вообще нужно снять с НК, то как поступить?від Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
QuoteGalla конкретніше - вам зняли суми 2000 з ПК чи тільки з БВ? тільки з Бюджетного відшкодуваннявід Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
Налогова подтвердила сумму НДС к возмещению, но не в полном объеме. К примеру, сумма к возмещению 10 000,00 грн., возместили 8 000,00 грн., ВОПРОС: что делать с разницой в 2 000,00 грн.? (налоговая её возмещать не будет по причине неправильно отнесения на кредит) эту сумму нужно же как-то списать (чтою она не висела на 6412), можна на затраты...к примеру 92 сч. по бух. учёту?від Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил здесь вопрос только есть ндс как объект или нет, это зависит от того какие именно услуги Вопрос в следующем...меня интерисует не "ндс как объект или нет" а непосредственно выписка НН при работе с нерезидентами 1)Если Я предоставляю услугу (услуга облагается НДС) компании-нерезиденту, то я должна выписать НН в 1 экз. на себя же и сначала отразить в НО, а потом в НК; 2) Есвід Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
Наша компания заключила договор на предоставления услуг на территории Украины нерезиденту. Вопрос: как оформить налоговую накладную??? насколько я понимаю, я должна выписать налоговую на свою же компанию и отобразить её в налоговых обязательствах, а в следующем налоговом периоде я имею право отобразить её в налоговом кредите????????від Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
Наша компания (плательщик налога на прибыль) заключила контракт на поставку товара с нерезидентом - Частное лицо-предприниматель (Грузия). Подскажите, плз, нет ли никаких ограничений непосредственно для отображения данных в декларации на прибыль????від Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
Quoteanastasiak Плательщику единого налога 2й группы (да и любой группы) никто не запрещал продавать товар юр.лицам. Вот только на ВР юр лицо может отнести такую операцию только если спд-плательщик единого налога 3й (третьей) группы либо плательщик на общих основаниях. Не только 3, но и 2 (услуги - нет, а товар - можна)від Ira Pozdnakova - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua