QuoteTigrina Lvovna Коллеги подскажите, МЕDoc предлагает обновление 10.00.033. Но в содержании обновлений вместо текста абракадабра. Я, как истинная блондинка, боюсь теперь жать на кнопку "Дали". Дозвониться до службы поддержки не возможно. У кого такое было и чем чревато? Или нЭперЭйматься и жать дальше на кнопку? Я сегодня благополучно обновила с 10.00.030 на 031 ивід Tan@ushka - Про все комп'ютерне, крім 1С
Quote200019120 Девочки напомните как попасть на попрошайку(тема не нова,а память-с каждым днем все девичьей становится) cadger 1111111від Tan@ushka - Звітність
А за 1 квартал налог на прибіль 25%?від Tan@ushka - Бухгалтерська практика
При удержании подоходного с з/пл за 1-ю половину м-ца НСЛ не предоставляется, т.е. подоходный удерживается в полном объеме, а при расчете за 2-ю пол. м-ца учитывается НСЛ .від Tan@ushka - Бухгалтерська практика
За март в апреле - какая же это просрочка? В 665 ставим "-"від Tan@ushka - Звітність
Аренда а/машины у сотрудника - раньше была, как основная з/п, а сейчас? Я так понимаю, что тоже - 101, ибо 106 - "лизинг", но недвижимости. Поделитесь мыслямивід Tan@ushka - Звітність
QuoteЛяля - Оля смотрите, если была предоплата, отразили НО делаем возврат товара, но предоплата-то все равно остается, т.е. НО остаются. вернули деньги - откорректировали НО, вышли на ноль. Согласна с Вами. Вы опередили меня своим постом.від Tan@ushka - Бухгалтерська практика
Как же я могу корректировать НДС мартом, если деньги остались у меня на 1 апреля? Если бы вообще не было отгрузки, то н/н выписываем мартом по предоплате и все. Никакой корректировки. При возврате товара (даже мартом) ситуация с НДС не меняется, НО остаются до момента возврата денег. Поэтому с НДС ситуация понятна. А вот с доходом-расходом - не соображу.від Tan@ushka - Бухгалтерська практика
QuoteВиктория-3 а что, покупатель - неплат-к НДс? Почему неплательщик? Плательщик. Но 1-го апреля возвращаю деньги и выписываю корректировку. А что Вас смутило в части НДС?від Tan@ushka - Бухгалтерська практика
Добрый день, коллеги! Не соображу, как лучше поступить в такой ситуации. Нам была сделана предоплата за товар в марте. Товар был отгружен, но покупателю он не подошел. Следовательно, возврат. Деньги возвращаю 1 апреля. Т.о., с НДС понятно - корректировка апрелем. А вот с возвратом товара не соображу - что лучше: провести возврат мартом и, соответственно товар будет участвовать по п.5.9 в деке завід Tan@ushka - Бухгалтерська практика
Это они, видать, новые штампы сделали такие. Я просмотрела - с декабря на всех отчетах такие стоят - на коммунальном, на 1ДФ .... Ну что тут скажешь....від Tan@ushka - Звітність
В Киеве в январском пакете док-тов было написано, что при необходимости получать н/н, нужно им написать письмо. Ссылаются на пункт НКУ , где написано, что н/н выдается "по запиту покупця" (щас этот пункт не помню). Так что пишите письма....від Tan@ushka - Бухгалтерська практика
QuoteВетка Tan@ushka , то вы просто не вовремя сориентировались. Для меня "нова звитна" было очевидно Просто где-то на форуме мелькнуло, что те отчеты, что были сданы в феврале они (налоговики) выбросят в корзину. Ну и я расслабилась.... Ну, ниче, завезем новый звитный. Просто написала это, чтобы народ на форуме этот момент учел.від Tan@ushka - Бухгалтерська практика
Только что из налоговой (Киев, Оболонский). Можно сказать, что есть две новости - хорошая и плохая. Хорошая: этот отчет будет приниматься 17.03 18.03 с 7.30 до 21.00 без перерыва, а 19.03 и 20.03 (!!!) с 9.00 до 18.00. Плохая (во всяком случае, для меня, че-то я не сориентировалась и повезла за январь как обычный отчет). Если в феврале январь был сдан, то, в случае изменения цифр сейчас нужно янвід Tan@ushka - Бухгалтерська практика
Доброго всем дня! Присоединюсь к обсуждению, ибо это - больная тема. Но у нас, наверное, уже следующий виток противостояния. Почтой отправляю (кстати, Эдера, реестр на дискете вкладываю в конверт), потом приходят письма, что декларация "не вызнана податковой звитностью". Так, за декабрь "не вызнали", т.к. указано не полное наименование (ТОВ, а не Товаристово з обмеженою и т.від Tan@ushka - Бухгалтерська практика
И обратите внимание, что 200 грн. в день (без ндс), независисмо от кол-ва поставщиков!від Tan@ushka - Бухгалтерська практика
Подскажите, плиз В отчете, например в декларации по НДС пишем "ТОВ "назва" или "Товариство з обмеженою выдпов... "назва"? Че-то уже совсем в голове плавится....від Tan@ushka - Звітність
Пока не пробовали. Но , если честно, просто руки опускаются...від Tan@ushka - Бухгалтерська практика
Приняли деку по НДС за декабрь, но не долго музыка играла! Пришло "письмо счастья", что она "не визнана податковой звитностью".... При устном общении говорят, что маленькая налоговая нагрузка. А где ее брать-то - немаленькую нагрузку?! Блин, ну хоть закрывай контору и иди в службу занятости на учет. Ну сил уже нет этот беспредел торпеть...від Tan@ushka - Бухгалтерська практика
Доброго всем дня! Подскажите, пжста, (ибо уже совсем перемкнуло) в таблице1 (в додатке к табл.1) задолженность по з/пл, если за январь - ничего не показываем, а сальдо по счету 65 - показываем кред.задолженность на эту невыплаченную январскую з/пл? Или тоже ставим прочерки, если сальдо по 65 счету только на январскую з/пл? Спасибо.від Tan@ushka - Звітність
Morgana, Tiana спасибо вам за детальную пошаговую инструкцию!від Tan@ushka - Бухгалтерська практика
QuotesveticДобрый вечер! Каждый раз приходят такие сообщения по электронке. Мои действия - звоню инспектору по НДС - считаем с ней по телефону налог нагрузку ( не меньше 0.5). Если все ОК, то через 15 мин проходят все отчеты.И так каждый месяц.Уже отработано.И так все отчеты . Сначала был шок- а вдруг нас не нашли по месту регистрации и нас уже нет. Но оказалось все просто - есть нагрузка - ествід Tan@ushka - Бухгалтерська практика
Доброго всем дня! Из тех, кто есть в "черном" списке, никто не писал в налоговую письмо, чтоб разъяснили ситуацию? И если писАли, что из этого вышло?від Tan@ushka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua