у меня такая же проблема с июльской нн. была в налоговой нет никакого стана. и ничего вразумительного мне не смогли ответить. можете жаловаться. я пожаловалась и все равно бестолку. нн не регистрируется...від Wapche - Бухгалтерська практика
QuoteDsdfgh QuoteWapche за июль Вот и посоветовать ничего не могу. У меня ситуация то немного другая. Ноги росли от минусовой декларации за июнь. Попробуйте за август любую НН зарегить, если есть конечно что регистрировать. Если пройдет, тогда уже будем думать, что дальше делать. август у меня регистрируется. все ок. осталась одна только нн за 31.07. вот с ней и мучаюсь уже несколько дней. вчервід Wapche - Бухгалтерська практика
за июльвід Wapche - Бухгалтерська практика
у меня за июнь была дека к уплате. переносить нечего из 24 строки. мне нужно зарегить нн на 25 тыс ндса. в строке 2 витяга 26 тыс и все равно я не могу ее зарегистрировать. а платить 25 штук не очень приятная перспектива.від Wapche - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Возврат импортного товара. Выписали корректировку 12.09.12 к налог.накл.от 20.04.11 (кодов УКТ ЗЕД соответственно в ней не было, сумма ндс 3 тыс). Сейчас нужно указывать код УКТ ЗЕД в корректировке и регистрировать ее в ЕРНН? Или выписать корректировку без кодов (как было в НН) и не регистрировать? Поделитесь, кто знает, что делать или разъяснением налоговой. Спасибо. Вот нашла твід Wapche - Бухгалтерська практика
Вы можете списать у себя 20 долл. комиссии если у Вас в договоре указано, что комиссию оплачиваете Вы/Продавец, иначе у Вас будет висеть долг. Если в договоре этого нет, то сделайте доп.соглашение с Вашим покупателем, чтобы затраты банков-корреспондентов были за Ваш счет.від Wapche - Бухгалтерська практика
Создайте новый обьект и амортизируйтевід Wapche - Бухгалтерська практика
это расходные материалы. на 20 сч и списываете актом списания тмцвід Wapche - Бухгалтерська практика
Из ПСБО 8 18. Первоначальная стоимость нематериальных активов увеличивается на сумму расходов, связанных с усовершенствованием этих нематериальных активов и повышением их возможностей и срока использования, которые будут содействовать увеличению первоначально ожидаемых будущих экономических выгод. Расходы, осуществляемые для поддержания объекта в пригодном для использования состоянии и полученивід Wapche - Бухгалтерська практика
У меня строительная лицензия на 3 года учитывается как нематериальный актив и в БУ и в НУ Платили 3-мя платежами = консультационные услуги, услуги по проведению экспертизы и за саму лицензию. Я все суммы собрала на 15 сч и потом ввела в эксплуатацию как НА.від Wapche - Бухгалтерська практика
Можно. Если покажете в следующих кварталах текущего года, то включаете как обычно в составе групп затрат (с/с,админ,сбыт). А в додатке ИВ если покажете в декларации следующего года. Из журнала баланс = "Якщо такі витрати стосуються минулих податкових періодів звітного року, то вони відображаються у складі витрат відповідної групи (собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг), адмінісвід Wapche - Бухгалтерська практика
Бывает квитанции теряются по дороге. В таких случаях я посылаю запит на эту налоговую как обычно на входящие от поставщиков и мне приходит витяг что она зарегистрирована. Пока так решаю эту проблему.від Wapche - Бухгалтерська практика
по 1 пункту не скажу. а спецодежду и обучение по охране труда не показываю в 1 дф, они не являются доходом/допблагом работника.від Wapche - Звітність
Предприятие А перечислило аванс предприятию Б за один товар. Также Б оплатил авансом покупку другого товара у предприятия А. Прошло 3 мес и выяснилось что поставок не будет ни с одной ни с другой стороны. Решено деньги не гонять туда-обратно и закрыть актом зачета встречных однородных требований. На данный момент А должен Б товар (приборы) и Б должен А товар (тоже приборы, но другие) - это не овід Wapche - Бухгалтерська практика
Было как-то в медке отчет июльский попал в период июня и прошел в ПФ как новый июньский. Носила в ПФ письмо с просьбой удалить в их базе повторный отчет.від Wapche - Звітність
В налоговую плачу 43% от начисленного 6% единого налога и всю сумму ЕСВ начисленную на фонд оплаты труда.від Wapche - Бухгалтерська практика
Для levva и НІНА По поводу количества сотрудников, наш юрист говорил что список должен быть из двух и более человек, я еще раз уточнила у него, и он говорит, что надо регистрировать если есть один сотрудник, так как защите подлежат данные даже одного физлица (это ему на семинаре так сказали). Извините за то, что изначально написала неверную инфу.від Wapche - Бухгалтерська практика
Для levva Имеется ввиду не сами юрлица - их названия, адреса, телефоны и т.д., а должностные (контактные) лица - физлиц, которые работают у Ваших контрагентов-юрлиц, и данные которых у Вас есть в базе - например директор ТОВ "ААА" Иванов Иван Иваныч, его тел, адрес эл. почты и т.д. Например в 1с у меня заведена карточка на предприятие-поставщика или покупателя, а в карточке записаны давід Wapche - Бухгалтерська практика
Для levva Смотря как СПД ведет свою документацию. Если использует в работе какую-нибудь учетную систему (1С или другую), наверняка там записаны контакты должностных лиц юрлиц или СПД (ФИО, тел), значит у Вас есть база и надо регистрировать. Вы можете конечно спрятать свою базу и сказать что документы делаете в экселе или вручную и никоим образом их потом не обрабатываете, тогда базы у Вас нет. Нвід Wapche - Бухгалтерська практика
QuoteНикак не могу найти ответ на вопрос - нужно ли регистрировать базу учредителей, если учредитель в единственном числе, он же директор? И еще. Если физик-СПД оказывает услуги физлицам (установка ПО, обслуживание ПК, т.п.), но никаких данных не имеет и не хранит - пришел, оказал услуги, получил оплату и ушел. По большому счету, ему по барабану кому он чинил комп. Нужно ли в этом случае регистривід Wapche - Бухгалтерська практика
Уехал директор в командировку. Оплатили с р/с отелю за его проживание и питание (в т.ч. питание 975 грн) Суточных даже по максимуму посчитать получится 752,8 грн. Согласно инструкции по командировкам п. 5 - питание оплачивается за счет суточных. А если суточных нехватает, как быть тогда? платить НДФЛ за доп.благо? На расходы в НУ относить в размере суточных? Спасибо за помощь.від Wapche - Бухгалтерська практика
Оплатили штраф за сотрудника в гаи, удержали ндфл. Код ознаки доходу в 1 дф - 09? Спасибо за помощь.від Wapche - Звітність
Да, выбираю виправний, но в опз какой-то глюк видимо, потому как в бест втягиваешь, то документ становится основным. Но я уже узнала, как исправить в бесте. Может кому пригодится на будущее. В бесте на "Видкриття документу" на отчете правой кнопкой мыши выбрать "властивости" и на "атрибути" статус документа поменять с основного на уточнюючий.від Wapche - Звітність
Подаю уточненку за 03.2009 по ндс по электронке. в дод. 5 уточнюючий розрахунок - звитный период 12 мес, тоже самое в дод.5 расшифровки - звитный период 12 мес и галочка уточнюючий. приходят все квитанции по дод. 5 уточнюючий розрахунок - отчет принят, а по расшифровке в квитанции №1 документ не принят початок надання форми - январь 2010. Кто подскажет что делать? Спасибо.від Wapche - Звітність
Здравствуйте! Нужно уточнить за 2008 год декларацию по прибыли. Декларации: 11 мес 14 - 138412 15 - 193303 16 - 0 17 - 0 год 14 - 109121 15 - 193303 (а надо 138412) 16 - 0 (а надо 54891) 17 - 0 Мне нужно чтобы в лицевой карточке уменьшилась сумма переплаты. В уточненке заполняю графу 6 - строка 15 минус 54891, строка 16 плюс 54891? Спасибо.від Wapche - Звітність
В авансовом не сразу на 92, а через 20, 22 сначала приходуете на склад- а на 92 списываете актом - в 1с журналы-складские-списание материаловвід Wapche - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua