Не дождалась я ответов.Была в пенсионом.Посоветовали ничего не изменять.Странно.Много всплывает нюансов.від aiskomailru - Бухгалтерська практика
У вересні 2017 року було нараховано працівнику 3092,26 (аванс +відпускні).А в звіті по єсв за вересень помилково показано 3500,00(відпустка не показана).Податки були сплачені відповідно до 3092,26.В 1 ДФ теж попали вірні суми щодо нарахування.Як виправити звіт по єсв.і відобразити в ньому відпускні.Дякую.від aiskomailru - Бухгалтерська практика
спасибо за конкретный ответвід aiskomailru - Бухгалтерська практика
да бухгалтер .В даний час у відпустці по догляду за дитиною.Ситуація така вперше.від aiskomailru - Бухгалтерська практика
всі цитати з інтернету.Закон теж перечитала.Але одні пишуть донараховувати а інші ні.Я зрозуміла що доплати не нараховуємо .Так.від aiskomailru - Бухгалтерська практика
а як пояснити ось цю цитату Працівники, які не працюють увесь місяць. Незалежно від причин, чи то через хворобу, чи то в зв'язку з перебуванням у відпустці і т.п. Пояснення просте. Вони не виконали норму праці за місяць, тому у роботодавця немає обов'язку щодо нарахування доплати до рівня мінімальної заробітної плати.від aiskomailru - Бухгалтерська практика
з розрахунком розібралась.Виплочую за місяць.А якже в звіті по єсв показувати.Виходить дохід менше мінімалки.Що донараховувати.від aiskomailru - Бухгалтерська практика
А що в звіті показувати ці місяцівід aiskomailru - Бухгалтерська практика
Доброго дня .Підскажіть будь ласка як бути в такій ситуації. Працівниця надала лікарняний з 12.06.17 .Продовжує хворіти .Лікарняний планується бути 4 місяця.була операція.Зараз потрібно видати зарплату за червень та здати єсв за червень.Зрозуміло що зарплата буде їй за 11 днів.А як бути з лікарняним.Чекати закриття чи проводити якось помісячно.від aiskomailru - Бухгалтерська практика
піскажіть будь ласка як бути з подоходним,працівнику нарахована відпустка за червень в травні(2930,00 загальна сума нарахованої зарплати за травень та відпускні за червень) .Як нараховувати подоходний чи має працівник право на пільгу 573,50 грн.Дякую.від aiskomailru - Бухгалтерська практика
Підприємство надало безповоротну фінансову допомогу,чи потрібно утримати ПДФО,якщо да то як виправити помилку.від aiskomailru - Бухгалтерська практика
запитання знято ,розібралась.від aiskomailru - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь ласка все про проведення БФД.(безповоротної фінансової допомоги).Підприємство не є платником податку на прибуток.Директор знімає кошти з рахунку пишучи в призначенні безповоротна фінансова допомога для ведення діяльності.На що звернути увагу про достовірність даної операції.від aiskomailru - Бухгалтерська практика
Підприємство не є платником податку на прибуток(спрощена система оподаткування)від aiskomailru - Бухгалтерська практика
А як перейти з податкового методу на інший в1Свід aiskomailru - Бухгалтерська практика
ОЗ 4 гр.введений в експлуатацію в червні 2008 року.Нараховувалась амортизація в 1С-7.7 податковим методом.Чи немає ніяких помилок при нарахуванні в 2012 р.тим же методом.Де можна почитати про цей метод цієї групи ,норми та %.Дякую.від aiskomailru - Бухгалтерська практика
Які ідіоти,потрібно було не в одому віконці написати адресу а ще й в другому віконці тієї ж стрічки написати.від aiskomailru - Звітність
100 раз відправляю ,і все перевірила,і в ручну написала адресу.Не йде.Виявлені помилки: Помилка XML - звіт містить некоректні дані і не може бути збережений. Опис помилки: - Поле 'Нас. пункт платника'. Поле повинно бути заповненим..ПІДСКАЖІТЬ ЩО ЩЕ ЗРОБИТИ,від aiskomailru - Звітність
Підкажіть будь ласка .Зробила звіт і помітила що вказано "Сума податкового боргу станом на 01.01.2011." Раніше за 2 квартал було 2012.як вийти з такої ситуації.від aiskomailru - Звітність
Помогите выбрать КВЕД .Занимаюсь проектированием домов .....,раньше был 74.20.1 очень хорошо расписан,теперь 71.11 не подходит там идет консультирование,а надо именно проектирование, чертежи .Что выбрать?????????від aiskomailru - Бухгалтерська практика
Місяць назад теж оформила договір оренди.Дуже багато нюансів було.Обовязково нотаріально завіряти.Нотаріус сам його виготовляє і акт прийому передачі теж.від aiskomailru - Бухгалтерська практика
Ну да вірно ми його ставимо на позабалансовий рахунок 01.Все таки мені здається що амортизація нараховується ,де ж про це почитати.від aiskomailru - Бухгалтерська практика
Підскажіть де можна почитати все про амортизацію орендованого авто.від aiskomailru - Бухгалтерська практика
Там все верно, ДА стоит,но "три рубля к выдаче" всеравновід aiskomailru - 1С daily
Есть две информационной базы.В одной все нормально.А вторая при выводе на печать документов дает русский ,нужен украинский.(например,печатая кассовый дает прописью -три рубля)Как исправить ошибку.Пробовала заходить в конфигуратор изменяла кодовую страницу таблиц ,тогда вообще пишет что отличается от системного,или вообще программа не открывается.Помогите разобраться что оно хочет.(в обычных наствід aiskomailru - 1С daily
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua