Quoteksuxa_2004 у нас в налоговой еще к декларации требуют расчет авансовых платежей предоставлять это если на общей с прошлого года, а если с этого и без деятельности - то какие авансы?від Инна - Бухгалтерська практика
Есть вопрос. ФОП был на едином .С 01.01.2011 перешел на общую. Наемных нет и деятельность не ведется. Декларация о доходах за 1 квартал 2011г. на старом бланке подается? На том же что и годовая? спасибо.від Инна - Бухгалтерська практика
Kisulya, спасибо за ответывід Инна - Бухгалтерська практика
Новый НК: 177.5.1. Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менш як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада). Подскажите, пожалуйста,я что-то не могу до конца разобвід Инна - Бухгалтерська практика
Никто не подскажет?від Инна - Бухгалтерська практика
Есть ряд вопросов. Буду благодарна за ответы. СПД был единщиком весь 2010 год. 1) Если единщик со след. года хочет быть на общей системе, то 200 грн. за январь ему платить не нужно, только до 20 января доплатить взносы в ПФ за 4 квартал 2010? 2) На общей системе дохода не ожидается , таким образом ЕСВ, НДФЛ платить не нужно? 3) Если не будет дохода, какие отчеты и в какие сроки сдаватвід Инна - Бухгалтерська практика
Может кто подскажет на какие реквизиты доплачивать в пенсионный фонд единщику в Киевской области.Или может все доплаты проводить на те же реквизиты одной суммой вместе с единым налогом? спасибовід Инна - Бухгалтерська практика
ок. понятно.спасибо.від Инна - Бухгалтерська практика
Ребята, подскажите, пожалуйста, если Юр.лицо на едином выдает возвратную беспроцентную фин.помощь физ.лицу, как с ВР и ВД? При выдаче ВР при возврате ВД? спасибо.від Инна - Бухгалтерська практика
Монна Нонна Автор рядків: ------------------------------------------------------- > смотря что написано в договоре и в приказе об > учетной политике а если в учетной политике -ничего, а договоре прописана возможность подписания внештатным сотрудником первички и отчетов? я имею в виду не будет ли проблем со стороны контролирующих? ведь если внештатный будет подписывать отчеты, соответвід Инна - Бухгалтерська практика
Имеет ли право подписи отчетов предприятия внештатный бухгалтер работающий по договору гпх? Спасибо.від Инна - Бухгалтерська практика
подскажите, пожалуйста.від Инна - Бухгалтерська практика
Нужно ли показывать в отчете начислено-выплачено с кодом 42? Спасибо.від Инна - Бухгалтерська практика
Спасибо всем. Alf Автор рядків: > И еще, расходы на аренду юрадреса ГНИшниками > сейчас "модно" не признавать ВР.. Именно аренду юрадреса или аренду -как таковую( и физ. и юрадреса?)?від Инна - Бухгалтерська практика
Сделали предоплату за аренду офиса (физ.адрес). Вопрос: в ВР попадет по акту? или предоплате? спасибо.від Инна - Бухгалтерська практика
Если фирма не погашает сотруднику по авансовым долг в течении полугода (при этом сотрудник не имеет ничего против), заитересует ли такая ситуация проверяющих, есть ли штрафы? или же это дело добровольное? спасибо.від Инна - Бухгалтерська практика
Оклад 950 грн. Рабочих дней в месяц 22. Из них отработано из-за отпуска 12 раб.дней.(остальное отпуск) Начисляя з/п ставить 950/22*12 =518,18 грн.?(ну и плюс отдельно посчитать за эти 14 дней отпускные?)спасибо.від Инна - Бухгалтерська практика
С каким субконто лучше провести? спасибовід Инна - Бухгалтерська практика
Варакушка Автор рядків: ------------------------------------------------------- > Инна Автор рядків: > -------------------------------------------------- > ----- > > а если это 100% предоплата валютой (схему > > пересчета валюты я поняла) нерезу за услугу?? > НО > > и НК в одном налоговом периоде в деку > включать? > НЕТ! > В одном периоде НО, ввід Инна - Бухгалтерська практика
Gem Автор рядків: ------------------------------------------------------- > Инна! А скажите пожалуйста вы услуги оказали > случайно не нерезиденту России? А то я бьюсь с их > российским НДС. нет. это не Россия.від Инна - Бухгалтерська практика
да-да, спасибо.від Инна - Бухгалтерська практика
Алёнка Автор рядків: ------------------------------------------------------- > да, правильно Аленка, раз уж Вы так добры что отвечаете на все мои вопросы, еще один: а если это 100% предоплата валютой (схему пересчета валюты я поняла) нерезу за услугу?? НО и НК в одном налоговом периоде в деку включать? спасибо.від Инна - Бухгалтерська практика
Алёнка , т.е. в итоге НО=НК. по операциям импорта услуг, если мы по п.6,5 являемся налоговым агентом для нереза. только попадают в деку в разных налоговых периодах. верно я поняла?від Инна - Бухгалтерська практика
Алёнка Автор рядків: ------------------------------------------------------- > пример. подписали акт на 100у.е. 31.03, а 30.03 > курс НБУ 3,0, Ваш НДС 100\5*3,0. ВР по курсу на > дату подписания. более того, НДС Вы себе > начисляете в марте и ключаете в об-ва в мартовскую > декл-ю, а в кредит в апреле. да, и самисебе > выписываете нн > > по кредите есть разныевід Инна - Бухгалтерська практика
Варакушка Автор рядків: ------------------------------------------------------- > Инна Автор рядків: > -------------------------------------------------- > ----- > > (или если не сложно, подскажите в какой статье > > з-на ндс подробнее прочесть об импорте услуг и > > нк). > > 7.3.6 и 7.5.2 Я прошу прощения, за вышеприведенный вопрос, уже прочла заквід Инна - Бухгалтерська практика
Варакушка Автор рядків: ------------------------------------------------------- > 2. возникает, в следующем налоговом периоде, после > начисления обязательств что является подтверджением возникновения нк в след периоде? (я работала только с импортным товаром, там нк по гтд, а вот услуги пока мною неизучены, вот прошу помочь кто чем сможет)від Инна - Бухгалтерська практика
Алёнка Автор рядків: ------------------------------------------------------- > п.6.5 ЗУ опредение места поставки. на мой взгляд, > это главное. остальное учёт валюты. да, ещё, НДС > начисляется по курсу НБУ на вчера. спасибо. согласно п.6,5 з-на об ндс, :місце поставки послуги- місце фактичного розташування покупця (отримувача), який у цьому випадку виступає податковим агенвід Инна - Бухгалтерська практика
Вернее 2 вопроса (первый раз с услугами работаем, поэтому): 1) Нерезиденты оплатили нам услуги валютой на вал.р/с. Этой валютой мы можем рассчитаться с поставщиком-нерезидентом без проблем? 2).Нам нужно оплатить нерезиденту(валютой) за услуги (перевозка ,море) - налоговый кредит возникает? (или если не сложно, подскажите в какой статье з-на ндс подробнее прочесть об импорте услуг и нк).від Инна - Бухгалтерська практика
если на чеке есть ИНН -можетевід Инна - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua