а статистика уже восстановила прием отчетоввід ludade - Бухгалтерська практика
Написать в налоговую письмо , что просите аннулировать отчет с номером реги трации и за периодвід ludade - Бухгалтерська практика
Я в ЕРНН делала корректировку с "-", потом регистрировала новую, в отчетности это никак не показывала Уже год прошел - вопросов нет, в реестре один номер пропущен оказался В 1С тоже эти операции не проводила. РК - нумерацию отдельной сделала( №1)від ludade - 1С daily
Quotesldaemon Хочу продолжить эту тему, уже когда-то пыталась, но так обсуждение до конца и не дошло. Вопрос такой, ПНР в программе сделали, в реестр внесли, а первичный документ какой дожлен быть, чтобы суммы по ПНР подтвердить? Конкретизирую - подшили в папочку первичный док. НН поставщика, в котором 10 номенклатурных позиций, все с НДС, но распределению должно подлежать, например, 6 позицийвід ludade - Бухгалтерська практика
я сделала в 1С 7,7 релиз 295 акт выполненных услуг и ручную операцию дт 631 кт 6411 с привязкой к акту и в 1ДФ разносит и оплату и начислениевід ludade - 1С daily
недостаточно информации: есть ли облагаемые операции перераспределение делается весь год, начиная с первого месяца когда начались необлагаемые операции коэфф определяется по первому месяцу и в декабрской декларации делается перерасчет по соотношению операций за годвід ludade - Звітність
в том то и дело что коэф считается за год ( об этом четко сказано в НКУ) поэтому весь НК по админ расходам и т. п. нужно тоже брать за весь год а не только за месяцы, когда были необлагаемые операциивід ludade - Бухгалтерська практика
распределять обязательно нужно целый год, а не по месяцам и в конце года сделать перерасчет Тут можно даже штраф помесячно начислить на неснятые суммы Ведь коэф. определяется для всего года даже , если Вы его рассчитали , как предварительный за месяц И если Вы предполагаете , что в следующем году могут быть необлагаемые или освобожденные операции, то лучше распределять с начала года а в конвід ludade - Бухгалтерська практика
уточняющий сдается уже следующим налоговом периодом и поэтому проявляется в карточке позже, а за отчетный период у вас недоимкавід ludade - Бухгалтерська практика
услуга по перевозке будет расценена как доход по обычным ценам (получили услугу бесплатно) но еще могут возникнуть вопросы по подоходному налогу (скрытая зарплата или доход физ. лица?)від ludade - Бухгалтерська практика
а почему дебиторская в доходы? всегда в доходы шла только кредиторскаявід ludade - Бухгалтерська практика
и НДС не включала бы даже между канцтоварамывід ludade - Бухгалтерська практика
Oxi , спасибо, я тоже так думала, но не знаю насколько так правильновід ludade - Бухгалтерська практика
НН от поставщика зарегистрирована в ЕРНН, а я в реестре полученных накладных в июле ошиблась с датой Теперь пришло по эл. почте уведомление с налоговой, что эта НН не зарегистрирована в ЕРНН, хотя она зарегистрирована, но с другой датойвід ludade - Бухгалтерська практика
НН зарегистрирована а ЕРНН и из-за ошибке в дате регистрация не подтверждаетсявід ludade - Бухгалтерська практика
Я вообще эти суммы по кассе не провожу - сдаю в банк прямо от учредителя, и возврат тоже учредитель получает - в чеке он указан Так прощевід ludade - Бухгалтерська практика
если кого-то есть приказскиньте, пожалуйста на dekermendgi@gmail.comвід ludade - Бухгалтерська практика
реестр за старые месяцы никак не уточняется - в нем нет даже отметки "уточнюючий"від ludade - Бухгалтерська практика
Спасибо, Шустриквід ludade - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, а куда звонить , если не приходят ни уведомления, ни квитанции (Киев)від ludade - Бухгалтерська практика
1 посредник после товаропроизводителя с НДС, 2 без НДСвід ludade - Бухгалтерська практика
я отменяла корректировкой и делала новуювід ludade - Бухгалтерська практика
на всю накладную " - " и выписать новуювід ludade - Бухгалтерська практика
А как клиенты отражают это в 1ДФ и деке по прибыливід ludade - Бухгалтерська практика
если вы второй посредник - нет, а разве подсолнечник входит в разд.ХХ п.15від ludade - Бухгалтерська практика
Если в видах деятельности ФОП есть сдача в аренду автомобилей , то и регистрировать у нотариуса не нужно Все оформляется актами выполненных работ Все суммы по актам отражаете в 1ДФ , дод. ОК по прибыли и в декл. по НДС как неплательщика У нотариуса только физ. лица нужно рег.від ludade - Бухгалтерська практика
Бланк заполняется очень легко в графах 5 и 6 сумма налога на прибыль в гривнах с фин. помощи(1000х21%), в 7 гр. - 01.01.2012 в гр. 8 -31.03.2012 В Медке выбирается и код налога и код льготы Я не могу найти в справочнике льготу на фин. помощь У меня есть льгота по НДС и я сдаю 1ПП, но фин. помощь никогда не включалавід ludade - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua