Quotefaeton-2000 Процес рееєстрації ПН пішов! )) в усякому випадку, те, що відправлялося сьогодні вже проходить реєстрацію. . . ) І ті ПН, що були відправлені на реєстрацію 21, а потім продубльовані 23 грудня всі пройшли реєстрацію! ) 0_о задвоїлись податкові?від Ledi63 - Бухгалтерська практика
Не знаю що там у них працює у штатному режимі на данний момет я навіть зайти не можу: "Сервіс тимчасово не доступний (504)" на скільки тимчасово не зрозуміловід Ledi63 - Бухгалтерська практика
Дурдом замість готуватися до нового року ми як завжди будемо сидіти реєструвати в останні дні немає слів простовід Ledi63 - Бухгалтерська практика
З 21 висить одне коригування постачальника, рухів по рееєстру нуль хоча мені казали постачальники що на реєстрацію відправили вчоравід Ledi63 - Бухгалтерська практика
У меня вот "Подключение не защищено Злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные с сайта cabinet.sfs.gov.ua (например, пароли, сообщения или номера банковских карт). Подробнее…" и никак и браузер чистила кто сталкивался может что посоветуете?від Ledi63 - Бухгалтерська практика
Доброго дня колеги, хочу поспілкуватись про прблеми роботи ел кабінету, наразі маємо безліч випадків "сервіс тимчасово не доступний" і це співпадає з основною реєстрацією і подачею звітності, як наслідок маємо порушені строки реєстрації/ подачі прошу максимально долучитись власникам компаній, бухгалтерам, програмістам...інакше будемо сплачувати штрафи лише за недосконалу роботу ел. кабівід Ledi63 - Бухгалтерська практика
Quotedashula ну вот и я дождалась ответа по декларации от 19,06 отправка 16,40 .. по крайней мере она появилась в кабинете, до этого не было. подскажите пож-та, сдавала через медок и вижу сейчас эту декларацию возле названия стоит J0200119(№3) . а от 16,06 была J0200119(№1) что это означает? как мне посмотреть квитанции? нет вроде ничего во входящих ... Если отправляли не через кабинет квитвід Ledi63 - Бухгалтерська практика
Quotemorozea В общем в кабинете вижу Деку и ЕСВ за май. В ЕСВ указано что "Звіт направлено до ПФУ, Прийнято в режимі On-line, дозволено тільки перегляд" т.е. ПФУ его еще не принял, но хоть что то... Но кв№2 Нет( А по Деке есть кв№2, а в кабинете указано "Прийнято в режимі On-line, дозволено тільки перегляд" и все бы ничего если б не висело ТРИ додатка!!? Откуда три? Отправлвід Ledi63 - Бухгалтерська практика
QuoteInnessca Доброг дня! Крім того що ми витрачаємо свою нервову систему читаючи повідомлення, та очікуючи кожен свою квитанцію нічого не змінюється, кожного місяця ситуація із звітністю та реєстрацією податк5ових лише погіршується, чому оплативши не дешеву програму таку наприклад, як медок, арт звіт та ін. ми маємо придумувати, як відправити звіти, та зареєструвати податкові накладні?!???!!!!від Ledi63 - Бухгалтерська практика
Quotelypusty QuoteElena111 ЕСВ отправила вчера около 22-00 через Сонату, квитанции не смотрела (соната у меня на домашнем ноуте), просто в течении дня проверяла ел.кабинет - вот недавно появился зареганый отчет. Декларация НДС- отправила через Медок 19.06.2017 (14:13), квитанция №1 - 20.06.2017 (10:56), квитанция №2 - 20.06.2017г. (15:43) Спасибо за ответ, нервы на пределе, тоже вчера отправила.від Ledi63 - Бухгалтерська практика
Дурдом на декларацию НДС пришли квитанции только на додатки, в кабинете ее нет, подожду до конца рабочего дня, а там на флешку придется скинуть и ключи и отчеты и дома "ловить" это счастье.від Ledi63 - Бухгалтерська практика
Quotekrpom А с медка в электронный кабинет можно как-то подтянуть Деку ? Я с Арт звита подтянула, сначала експорт xml, потом в новосозданном отчете в кабинете заходила на додатки и загружала свой експортированный отчет (там кнопочка сверху есть "Завантажити")від Ledi63 - Бухгалтерська практика
Итак на отправленный вчера отчет ЭСВ пришла квитанция с ошибкой "Код 11 Невірний підпис" , подала через кабинет (заработал к стати), пока висит в статусе "Звіт направлено до ПФУ", по декларации НДС, запитам на НН тишина ни "повідомлень" ни квитанцийвід Ledi63 - Бухгалтерська практика
Мартовскую НН после подачи РК регистрировали с нарушениями сроков? Если да то она отображается в деке в том периоде когда была зарегистрирована как у покупателя так и у продавца т.е. в мае просто в Д5 указать месяц составления 03, и тогда РК отминусует "неверную" НН марта и новая НН зарегистрированная в мае отразит НО ваши и НК покупателя, если я верно поняла вашу проблему .від Ledi63 - Звітність
Заполнять нужно, сума КР пойдет в стоку "Сума у розрізі інших умовних ІПН" с условным ИНН 1000000000від Ledi63 - Звітність
День добрый, ситуация такая: за май возник минус за счет РК к налоговой за апрель, зарегистрировали НН с неверной датой в апреле, исправляли РК периодом за май, в итоге за апрель как бы две налоговые одна из них отминусовалась в мае, вот этот минус съел все обязательства и в итоге весь НК пошел в 20 строку декларации, более того в НО есть небольшой минус, даже если полностью перенести данные с Д5від Ledi63 - Звітність
QuoteГость Я наверное заплачу по старому, а если примут выровняю на остаточной зп, только приказы будут через одно место, как можно сделать приказ от 1 сент, если 1 сент еще не было новой зп Мабудь це самий кращий варіант. Дякую.від Ledi63 - Бухгалтерська практика
Так от і затримала аванс бо щось незрозуміле чи приймуть чи ні, сьогодні останній день виплати, як зробити правильно? Дурдом якийсь.від Ledi63 - Бухгалтерська практика
" У Верховній раді Раді нарешті зареєстровано законопроект про внесення змін до Держбюджету-2015, який анонсував Яценюк два тижні тому. Згідно із ним з 1 вересня прожитковий мінімум становитиме 1378 грн" Хтось може пояснити, у мене зп директора перевищує 17 мінімумів, мені що потрібно ЄСВ з вересневої зп рахувати по новому мінімуму чи як?від Ledi63 - Бухгалтерська практика
QuoteКлотильда QuoteLedi63 QuoteLedi63 QuoteYuliyaDon Данные июня 18 строка 835 грн 25.1 835грн За июль 18=13 823 20=20.2= (17 564-835=16729) 21=22=23=23.3=24= (16 729-13 823=2906) 25.5=13 823 Сори 25.5=25.1, а вот что с служебным окошком стр.22.1 не знаю. А 25.1 = 25.0 разве не 0 ? Если есть 11 стр. Вытяга значит есть излишне или ошибочно упллаченные средства (тут конечно нужна свід Ledi63 - Звітність
QuoteYuliyaDon в вытяге строка 1 - 877 грн. Его нужно в служебное окошко еще. Нет это деньги на вашем счету. Тут речь идет о лимите реестрации (сторка 2 Вытяга) если Ваше отрицательное значение (стр.22 декларации) больше чем сума строки 2 Вытяга разницу заносите в стр 22.1, а данные из Вытяга (стр.2) в служебное окошко.від Ledi63 - Звітність
QuoteLedi63 QuoteYuliyaDon Данные июня 18 строка 835 грн 25.1 835грн За июль 18=13 823 20=20.2= (17 564-835=16729) 21=22=23=23.3=24= (16 729-13 823=2906) 25.5=13 823 Сори 25.5=25.1, а вот что с служебным окошком стр.22.1 не знаю.від Ledi63 - Звітність
QuoteYuliyaDon Данные июня 18 строка 835 грн 25.1 835грн За июль 18=13 823 20=20.2= (17 564-835=16729) 21=22=23=23.3=24= (16 729-13 823=2906) 25.5=13 823від Ledi63 - Звітність
Quotemisis Смысл в том, что мы эти деньги как бы заранее аккумулируем на спец.счёте, т.е. гарантировано своим пополнением уже сохраняем деньги для оплаты НДС. Ужас, я уже ничего не понимаю Пример, на нач. месяца напр. 0, потом насобирали НК на 100 грн, НО -120 грн. для регистрации НН пополняем счёт на 20 грн, эта сумма попадает в стр 1 и в формулу в стр. 2. Сдаём декл, к уплате 20 грн. Я же не двід Ledi63 - Бухгалтерська практика
QuoteIrysya а что строка 1 означает? Сколько денег на счету есть на данный моментвід Ledi63 - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля QuoteLedi63 QuoteЛяля - Оля если попало в 11 строку - это не такая же ситуация. Значит по СЭА у Вас все оплаты нормально прошли. Дело в том что оплачивали НДС дважды, 1 - в бюджет, 2 - на счет НДС, так вот переплата есть, но вот вернут ли. ну так есть же уже механизм использования стр 11. Если примут 2960, какой смысл тогда увеличения лимита регистрации.від Ledi63 - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля если попало в 11 строку - это не такая же ситуация. Значит по СЭА у Вас все оплаты нормально прошли. Дело в том что оплачивали НДС дважды, 1 - в бюджет, 2 - на счет НДС, так вот переплата есть, но вот вернут ли.від Ledi63 - Бухгалтерська практика
Quotenadinstr Quotemttrend1 Помогите! Не платили ПДВ за февраль и т.д. через эл.счет, платили прямо в бюджет. По сверке ноль задолженности. Теперь инспектор говорит платить такую же сумму на НДС-счет, а потом вернуть деньги на расчетный счет из бюджета, как переплату по НДС. Это значит, что все деньги, уплаченные на НДС-счет попадают в конечном счете на бюджетный счет? Или платежку надо заполнятьвід Ledi63 - Бухгалтерська практика
Добрый день, прошу помощи, может у кого-то есть табличка (или ссылочка) с взаимоувязкой показателей между Балансом и остальными формами (фин.рез, отчет о движении денежных средств) буду делать такую форму первый раз хотелось бы проверить правильность заполнения.від Ledi63 - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua