Пожалуйста, помогите НН составить в рамках распределения НК. Знаю , что нужно указывать тип причин 9, покупатель и продавец - наша фирма, но если указываю код ИНН 600000000000 - программа не принимает, выдает ошибку, да еще и уктзед спрашивает. ПОМОГИТЕ ОФОРМИТЬ НН.від liza55555 - Бухгалтерська практика
п 140.4.2. НКУ по разницам ссылается на переходные положения подраздел 4 пункт 3, в кот. идет речь об отражении отриц. значений по 2015год. И нет инструкций по отражению отриц. значения за 2015г. в 2016годувід liza55555 - Звітність
За 2015г. убытки по фин. резам, они могут быть учтены в полном объеме в 2016 году в декларации о прибыли (уменьшаем налог на прибыль)?від liza55555 - Звітність
В нн с 01.01.17 код услуги, согласно ДЕКа 2010, должен стоять в гр 3 (код товара УКТ ЗЕД), верно?від liza55555 - Бухгалтерська практика
Уточните , пожалуйста, с 01.01.17 код услуги указываем в гр3 ( код товару УКТ ЗЕД)? верно?від liza55555 - Бухгалтерська практика
Спасибо, за ответ. Но вопрос состоит в следующем: акты инвентаризации могут ли быть по форме не типовой, а по форме утвержденной на предприятии?від liza55555 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Проводим инвентаризацию, возможно ли утвердить в учетной политике свою форму акта инвентаризации и не использовать типовые формы, чтоб упростить себе этот процесс? СПАСИБО.від liza55555 - Бухгалтерська практика
В феврале 2016 года делали новый УСТАВ по ГО, он прошел регистрацию у гос. администратора, но в электронном виде он не висит на сайте. Есть справка из налоговой от 18.03.16, что мы неприбыльные.Что делать дальше не знаю... Форму 1-РН подавать с копией УСТАВА, который есть?від liza55555 - Бухгалтерська практика
Всем добрый день! В рамках договора охраны (мы предоставляем услуги охраны земельного участка), клиент требует возмещение расходов на электроэнергию, так как охранник сидит в бытовке с обогревателем и вынужден себя обогревать. Вот я и думаю, как отнесется налоговая относительно того, что мы возмещаем э/э в рамках договора охраны. Вот задачку задали мне... Может у кого-то есть какие-то мысли повід liza55555 - Бухгалтерська практика
ДУМАЮ, ЧТО ЭТО БУДЕТ ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОСТОГО ОБЩЕСТВА. ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС- БОЛЬШЕ ДРОВ.від liza55555 - Бухгалтерська практика
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ, ОЧЕНЬ МИЛОвід liza55555 - Бухгалтерська практика
Здравтствуйте все ув. коллеги! Новые идеи нашей рекламной фирмы меня немного поставили в тупик. Помогите кто опытный в этих вопросах: Идея заключается в том, что владелец фирмы загорелся сделать книгу. Сейчас ищет инвесторов, которые в дальнейшем будут иметь право безвозмездно размещать рекламу в данной книге. Наша фирма будет заниматься непосредственно созданием текста книги, а печатать будевід liza55555 - Бухгалтерська практика
Добрый всем день! Для тендера нам нужно получить справку об отсутствии задолженности по налогам, сборам. Заполняю заявление на получение данной справки и требуется указать - "назву, номер та дату прийняття нормативно-правого акта". Кто сталкивать ? Что конкретно указывать в этом строчке?від liza55555 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Зарегистрировали НН последним числом месяца(например -30,04,16) , 1-ого числа следующего обнаружили ошибку в оформлении НН (не указали код ед. изм.), сделали РК от 30.04.16 и зарегистрировали 01.05.16. РК-"нулевая". Вопрос: право на НК возникнет в апреле или по дате рег. РК, т.е. в мае?від liza55555 - Бухгалтерська практика
ответьте хоть кто-нибудь..........від liza55555 - Бухгалтерська практика
Всем добрый день! Ранее с общественными организациями не приходилось сталкиваться, поэтому, чтоб не наломать дров прошу поделитесь опытом. На общ. организации есть только руководитель и секретарь сборов, счет а банке еще не открыли, неприбылиный статус получен. У меня два вопроса: 1)Возникла срочная необходимость понести расходы в рамках деятельности, я могу сделать авансовый отчет о расховід liza55555 - Бухгалтерська практика
QuoteВетка и что? это рекомендация не больше...я бы сказала даже желание... Вопрос был от НАТКИ . Кто что хочет то и пишет в этом реквизите: крестик, плюсик, вот еще вариант-пожелание. На любой вкус...від liza55555 - Бухгалтерська практика
QuoteNatka0239 Не применяю налоговые разницы. В деке в табличке внизу просто добавить строку и процитировать заголовок: Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці? Или крестик поставить? ПИШУ, что нужно указывать реки документа на предприятии на основании которого было принято такое решение -від liza55555 - Бухгалтерська практика
У нас в январе возник минус, вот я думаю, чтоб не заполнять додаток2, я же могу НН с датой создания 01.16 и ошибочные нн с РК от января 2016г. перенести на февраль, тогда мучиться не придется. Забыла сроки на право использования НК по правильным НН и НН с ошибкой +РК, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ.від liza55555 - Бухгалтерська практика
ЗДРАВСТВУЙТЕ. ТАК СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО У НАШЕГО ПРЕДПИЯТИЯ НА СЕГОДНЯ НЕТ РАБОЧЕГО РАСЧЕТНОГО СЧЕТА (БАНК ЛОПНУЛ), ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕТ, А КОПЕЕЧНЫЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ нужно оплатить. Не будит ли являться ошибкой оплатить налог на прибыль через кассу любого банка от юр. лица? Заранее спасибо всем, кто откликнется на мой вопрос.від liza55555 - Бухгалтерська практика
Согласно п8 ПСБУ 25 Суб'єкти малого підприємництва можуть: не створювати забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення; Т,О, лично нам не нужно создавать резерв отпусков. Думаю у многих вопрос будит снят тоже.від liza55555 - Бухгалтерська практика
ФОП за себя воен. налог не платит по нынешнему законодательству?від liza55555 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Планируем создать ФОПа на ед. налоге 2 гр + будут наемные сотрудники(до 10 чел). Какие сейчас налоги нужно платить и какая отчетность, исправьте меня если я не права: ПЛАТИМ за ФОПа: 1) ед. налог (авансовые платежи до 20-ог тек. месяца, каждый месяц) 2) ЕСФ (ежемесячно, % -правда еще не знаю) СДАЕМ за ФОПа 1) декларация ед. налог -1 раз в годувід liza55555 - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net есть мнение налоговой что штраф за несвоевременную оплату - это изменение цены товара/услуги, поэтому на нее тоже НДС начисляют, ваши контрагенты следуют тому мнению они должны делать РК к НН о изменении цены товара, тогда- будит НДС. А отдельной строчкой в НН писать штраф и/или пеня- это ошибкавід liza55555 - Бухгалтерська практика
- ЕСТЬ ПИСЬМО В КОТОРОМ ПИШУТ, ЧТО ШТРАФЫ НЕ ОБЛАГАЮТЬСЯвід liza55555 - Бухгалтерська практика
ЕСТЬ ПИСЬМО НАЛОГОВО, В КОТОРОМ ПИШУТ, ЧТО ТАКИ ДА ОБЛАГАЮТ ШТРАФЫ - Государственная налоговая служба. Письмо № 6727/7/15-3417-26 от 19.11.2011.від liza55555 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик QuoteШустрик Ні, але вони мабуть про це не знають... А ви впевнені шо сума штрафу включає ПДВ?!?!?! ОНИ РЕГИСТРИРУЮТ НН И ОТДЕЛЬНАЯ СТРОЧКА-ПЕНЯ ЗА НЕСВОЭЧАСНУ СПЛАТУ ПОТОЧНИХ ПЛАТЕЖІВ. НДС ПРИСУТСТВУЕТ.від liza55555 - Бухгалтерська практика
Уважаемые, коллеги! У нас один контрагент выставляет нам пеню(штраф) за несвоевременную оплату по договору и сумма штрафа указывается им в счете с НДС. У меня вопрос разве пеня и штрафные санкции облагаются НДС?від liza55555 - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l Quoteliza55555 ...не представляется возможным. всі здають, а Ви не можете? Все сдают-это отлично, но вот у меня уточненка сегодня за 11.2014 прошла(, а уточненку за 12.2014 не могу сдать. Хотя сдаю по той же форме, по которой сдала сегодня уточненку за 11.14, при этом Программа(арт-звіт) пишет : "Податковий документ звітності не відповідає формату (стандарту) електронвід liza55555 - Бухгалтерська практика
Теоретически- можете, но практически - никто не знает. Задавала подобный вопрос: хочу сдать уточненки с 11.14 по 2015г. (У нас есть НН которые не включили в НК, но т.к. форма декларации изменилась - сдать уточненку по форме , которая действует сейчас за период в моем случае 11,2014г не представляется возможным.від liza55555 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua