Недавно стали платниками ПДВ-роздрібний магазин , реєстрували другий уже місяць ПН з кодом типу причини 02 як на неплатника.,коли взнали зо треба 11 "за підсумками щоденних операцій". Підскажіть можливі наслідки такої помилки.Які дії? Адже виписано більш як 50 ПН !?від Юріс - Бухгалтерська практика
Дякую,зрозумів,але ж по персоніфікація-тут треба показувати всі нарахування по місяцям -для стажу?від Юріс - Бухгалтерська практика
Добрий день всім.Підскажіть чим грозить ,що не нараховано індексацію працівникам в травні?Чи можна виправити ту ситуацію в червні-донарахувати окремо ,і як тоді показати в звіті ЄСВ,там же треба напевно окремий рядок на 5 місяць?Дякую.від Юріс - Бухгалтерська практика
Дякую.Так з цим все нормально "10000000000" код стоїть, і в графі теж назва "неплатник", медок пропустив і квитанції пройшли. Все це як завжди - поспіх останного дня.від Юріс - Бухгалтерська практика
Добрий день!Підскажіть як зреагувати. Зареєстрували декілька податкових накладних на наплатника ПДВ ,а тип причини не вказали,та і мітку що не видається покупцю ,теж не поставили.А вже квитанції що зареєстровані прийшли.Які можуть бути наслідки?Робити коригуючі чи як? Хто підскаже?Дякую.Завтра ще є день для реєстрації.від Юріс - Бухгалтерська практика
Підскажіть будь-ласка бухгалтерські проведення по факту нетипової операції .Власника підприємства викликали в податкову для вияснення податкового боргу і штрафних санкцій ,він не довго думаючи вийняв готівку і заплатив.Вони ж оформили це актом погашення податкового боргу за рахунок активів.від Юріс - Бухгалтерська практика
Допоможіть будь-ласка грамотно розібратись з ситуацією.На фірмі в жовтні помінялось керівництво ,поміняли тарифи на абонпослуги в листопаді, але наказом і за жовтень теж ,в сторону зменшення .Клієнтам документи за жовтень виписані по старим тарифам ,вони почули про зміну ,не платять.дехто заплатив по старих ,дехто по нових .Одним словом бардак, а ще і ПДВ.Як правильно з точки зору бухгалтера спрвід Юріс - Бухгалтерська практика
Дякую Anna_S це вже трохи прояснює ситуацію що можна вирішити цю проблему по-іншому ,але не зрозумів чому зараз так не можна, вказати в нарахуванні зарплати, що йде доплата лікарняних за минулий період в серпні наприклад за квітень.Може ще хтось в курсі справи ?від Юріс - Бухгалтерська практика
А можна виправити це в зарплаті за серпень просто донарахувати цю різницю людині ?від Юріс - Бухгалтерська практика
Прошу підказати як виправити ситуацію по нарахуванню зарплати у 2-ому кварталі.Вияснили вже при підготовці квартальних звітів неправильно були нараховані лікарняні (не була включена в зарплату робітника вся сума -соцстрах і за рахунок підприємства,а тільки її частина).Тепер робітникові треба доплатити ,і перераховувати утримання пенсійний ,прибутковий і т.д.? Як краще виправити помилку? Дякую.від Юріс - Бухгалтерська практика
Прошу допомогти в такій ситуації.Юридична особа ,єдиний податок , зареєстрована в червні 2008 50% статутного капіталу внесено.Зараз передбачається придбання основних засобів вартість яких перевищує 50% заявленого статутного капіталу.Засновники вносять кошти . Пройшов рік з реєстрації ,внесення коштів рахувати -доходом?Так як не внесена друга частина 50% статутного капіталу на протязі року,яких свід Юріс - Бухгалтерська практика
Підскажіть будь-ласка проводки подарунок власнику ,досить незвична ситуація мотозасіб(скутер)+пальне, як його помістити в податковому обліку.від Юріс - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua