Список бездарных, неценящих себя киевских бухгалтеров, готовых работать за 1000 грн и нижевід sashok31 - Бухгалтерська практика
Тоесть можно незаморачиватся, наверняка большинство так и делаетвід sashok31 - Бухгалтерська практика
Пойду спрячусь от грим-НАТА, пока не попал под её бомбометаниевід sashok31 - Бухгалтерська практика
Готов работать за 900 грн.від sashok31 - Бухгалтерська практика
Неподача фомы № 6 подтверждение может послужить поводом для лишения свидетельства плательщика НДС, а неподача баланс влечет за собой негатив?від sashok31 - Бухгалтерська практика
Налоговые где НДС больше 100 000, тоесть общая сцма больше 600 000, это в этом годувід sashok31 - Бухгалтерська практика
Если в декабре 2010-феврале 2011 был излишне уплачен НДФЛ, переплатой пока не воспользовались, но проверка предприятия прошла, по 31.03.11, в акте не отражена переплата, можно ли при ближайшей выплате ЗП ей воспользоватся?від sashok31 - Бухгалтерська практика
Есть налоговая по суме подлежащая регистрации, заполняем ее в бест звите, отправляем, получаем подтверждение о регистрации НН, а дальше что, как использовать этот номер НН в едином реестре, где его отражать?від sashok31 - Бухгалтерська практика
А полным текстом такой доверености не поделитесь?від sashok31 - Бухгалтерська практика
А особености подачи данной формы в Шевченскомском районе неподскажете?від sashok31 - Бухгалтерська практика
Форма № 6-підтвердження – реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу;від sashok31 - Бухгалтерська практика
Были зарегестрированы в феврале 2008 г. свое время уже пропустили, вот думаю если схожу в июле, примут ли?від sashok31 - Бухгалтерська практика
Предприятие зарегестрировано 3 года назад. Ф № 6 неподавалась ни разу, можно ли это сделать сейчас? Или в этом году уже поздно?від sashok31 - Бухгалтерська практика
А какие сроки по подаче формы № 6, предприятие зарегестрировано в феврале 2008, форма № 6 ни разу не подавалась, пока все было нормально, но в свете последних событий нехотелосЬ бы лишится свидетельства НДС, думаю если сейчас подать, не поздно ли будет?від sashok31 - Бухгалтерська практика
+1від sashok31 - Бухгалтерська практика
Ещё вот такой пункт смущает: и) объем поставки товаров / услуг плательщиками налога, зарегистрированными добровольно, другим плательщикам налога за последние 12 календарных месяцев совокупно составляет менее 50 процентов общего объема поставок Регистрировались мы вроде как добровольно, а не из за достижения оборота, но в тоже время ЕН-6% НДС подразумевает в обязательном порядке.від sashok31 - Бухгалтерська практика
Предприятие на ЕН-6% с НДС зарегистрировано 13.09.10, в октябре 2010 был отражен налоговый кредит, с тех пор подаются пустые декларации с минусом, налоговые обязательства ни разу не декларировались, могут ли лишить за это свидетельства плательщика НДС?від sashok31 - Бухгалтерська практика
По результатам налоговой проверки, нам доначислили НДС, часть этой сумы погашается строкой 20.1 мая 2011, часть остается, в данный момент истекает срок уплаты доначисленной сумы, за июнь вылазит тоже минус, если я до окончания срока погашения задолженности подам декларацию с заполненной строкой 20.1, то уплата долга будет зачтена? Если декларация с минусом будет подана после 10 дней с моментвід sashok31 - Бухгалтерська практика
Поставки небыловід sashok31 - Бухгалтерська практика
Всетаки мнения разделились по поводу даты коректировкивід sashok31 - Бухгалтерська практика
Пришли от заказчика деньги 31.05.11 в суме 100 000, первое события, и есть доп соглашение о пересмотре цены, от 31.05.11, цена будет 90 000, 10 000 мы им вернем уже в июне, возникает вопрос, как поступить правильно: 1. 31.05.11 НН-100 000 и 31.05.11 коректировка 10 000 2. 31.05.11 НН-100 000 и 01.06.11 коректировка 10 000 3. 31.05.11 НН-90 000від sashok31 - Бухгалтерська практика
До 01.04 числлась в 4 групе ОС, как теперь с ней быть после инвентаризации?від sashok31 - Бухгалтерська практика
Не знаю возможно где-то уже обсуждалось, и я ничего нового не скажу, но я лично только сегодня обратил внимание. В табличной части НН в графе 2 «Дата відванта- ження (виконан- ня, постачання (оплати*) товарів/ послуг», нужно указывать дату накладной или акта, которые могут не совпадать с датой оплаты, в приведущей редакции НН ставили дату первого события. Я заметил, что у меня 1 С ставит так жевід sashok31 - Бухгалтерська практика
Оплата тут не светит, долго расказывать почему, интересует следующий момент, вот есть у фирмы обязательства, в следствии выписаного акта, но неоплаченого и доначисленые налоговые обязательства. в следствии снятия НК и расходов по одному поставщику, задолженость предприядприятия перед бюджетом огромная по меркам предприятия, просто неподьемная для него, и что дальше, какие варианты: 1. Уголовноевід sashok31 - Бухгалтерська практика
Выполнены работы на большую суму, акт подписан, оплаты небыло, и скорее всего ее уже не будет, налоги задекларированы, но заплатить возможности нет и не будет. Каие дальнейшие действия со стороны налоговиков, налоговый залог не пройдет, так как у фирмы практически не т имущества, а то что есть, копейки, на счетах 0.від sashok31 - Бухгалтерська практика
Интересует сроки проведения и документальное оформление результатов. И еще подскажите с нового года в этом плане были какие либо изменения?від sashok31 - Бухгалтерська практика
Сразу блин думается, сколько блин я еще шедевров налогового кодекса пропустил, наверное пол года адаптационный период маловат, надо хотябы годик было сделатьвід sashok31 - Бухгалтерська практика
Только что сообщил дирик, что согласно Налогового кодекса с 01.01.11 в НК по кассовым чекам можно включать без налоговой накладной только в пределах 200 грн без учета НДС по всем чекам? Подскажите это правда?від sashok31 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua