Добрый день, подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: я ФЛП на 3 гр. без НДС, могу ли я заниматься ВЭД? Работать планируют с Россией в сфере полиграфических услуг, оплату за услуги буду получать в рублях. Знаю, что ФЛП не могут получать в качестве оплаты валюту, но знаю что есть ФЛП, которые работают с Россией и получают рубль. Где можно почитать об этом?від MaryAn - Приватні підприємці
подпишусь, чтоб не забыть ))від MaryAn - Бухгалтерська практика
Подскажите, если мне нужно добавить новый КВЕД, в форме 4 в какой строке мне ставить крестик, ведь я не меняю КВЕД, а просто добавляю еще? И какие странички нужно заполнять, 1 и 5? И имеет ли значение сколько у нас КВЕДов, нет ли лимита? Спасибо.від MaryAn - Звітність
КВЕД 63.11 тоже вроде подходитвід MaryAn - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги, может кто работает в похожей сфере, подскажите ответ на такой вопрос: мой директор решил открыть новый вид деятельности, вот в чем суть - мы покупаем домен, на его основе создаем сайт по заказу клиента, и в дальнейшем его сопровождаем (наполнение новостями, поднятие рейтингов,..). Вот в чем вопрос, нужны ли какие-то лицензии, разрешения? Какой КВЕД нам нужен (вроде подходит 62.від MaryAn - Бухгалтерська практика
Скажите пожалуйста, как начать новый год? Нужно ли отступать строку от прошлого года, указывать что это 2013 год, или просто следом за "Всего за 2012" начинать 03.01.2013 и т.д. Спасибо!))від MaryAn - Бухгалтерська практика
спасибо))від MaryAn - Бухгалтерська практика
ок, спасибовід MaryAn - Бухгалтерська практика
все целиком, или только ту часть, которая приходится на данный месяц, а остаток в следующемвід MaryAn - Бухгалтерська практика
Рассчитала их пропорционально по месяцам, на которые приходятся дни отпуска. Вопрос: налоги платить все сразу, или тоже в разных месяцах?від MaryAn - Бухгалтерська практика
Должна быть одна строчка, звонила на горячую линию, консультировалась, сказали делить на льготу и без не нужновід MaryAn - Бухгалтерська практика
Подскажите, в расчет отпускных мы включаем систематические премии, а если у меня сотруднику из 11 месяцев работы 5 раз выплачивалась премия "За сумлінне виконання трудових обов”язків та досягнення високих показників в роботі" в расчет средней ЗП мы ее не включаем?від MaryAn - Бухгалтерська практика
Простите, не уточнила, что ФОП - ЕДИНЩИК сейчас не нужно платить 50% ЕН? Нужно ли их как-то регистрировать в соцстрахах, налоговой? в св-ве о едином никаких изменений не будет?від MaryAn - Бухгалтерська практика
Подскажите, какой порядок оформления наемных работников у ФОП? куда какие отчеты сдавать и налоги платить? все как у общесистемников? Спасибовід MaryAn - Бухгалтерська практика
подскажите, какой порядок оформления наемных работников у ФОП? нужно ли сейчас оформлять через центр занятости? куда какие отчеты сдавать и налоги платить? все как у общесистемников? Спасибовід MaryAn - Звітність
всех показываю, и услуги и покупки, если быливід MaryAn - Бухгалтерська практика
Всем спасибо. За 4 кв. 2012 сдам нову, в будущем разделять строки не буду...від MaryAn - Бухгалтерська практика
нет, не нужно, звонила моя инспекторша, и сказала, чтоб я почитала правила заполнения... Ну и решила я позвонить в "пульс податкової", там мальчик сказал, что не нужно разделять, все в одну строчку, разделяем если только есть несколько льгот (100%, 150%,...) Вот так вот... а я всю свою бухгалтерскую жизнь разделяю строки и считаю что это верно! Теперь меня интересуют все предыдущие отчвід MaryAn - Бухгалтерська практика
Мне вот интересно, одна я в 1-ДФ по одному человеку разделяю ЗП на 2 части: с льготой и без нее? Оказывается не нужно так делать, все одной строчкой!!!від MaryAn - Бухгалтерська практика
QuoteRAT если хотите играться в ОНА и ОНО, то у вас проводки 98/641 54,93 бух прибыль 17/641 383,28 переплаченный налог налоговой прибыли 641/311 438,21 оплачен налог 79/98 54,93 списан на фин результат а потом отслеживаете 17 и 54 счет.... Спасибо, сделал по вашему совету, потому как другими способами у меня все равно вылазят висяки (( и к тому же, на сколько знаю, с 2013 года ОНА и ОНвід MaryAn - Бухгалтерська практика
Вот на цифрах: Прибыль налоговая (декларируемая) = 2086,70; Налог = 438,21 Прибыль бухгалтерская (Кт 791) = 261,55 (Налог = 261,55*21%= 54,93) как я поступала раньше: 981 / 6413 = 438,21 6413/311 = 438,21 791 / 981 = 54,93 791 / 441 = 206,62 в результате этого остается висеть сумма 383,28 по Дт 981 в сальдо на конецвід MaryAn - Бухгалтерська практика
Quotefilipina QuoteMaryAn Quotefilipina Начисляем налог на прибыль за квартал - 981/6416 (в моём плане счетов) Перечисляем налог - 6416/311 Закрываем период 791/981 Я начисляю к уплате то, что получилось в Декларации, вроде бы нигде ничего не висит. вот, а теперь если на 981/6416 сумма больше чем 791/981, то у мевід MaryAn - Бухгалтерська практика
Quotefilipina Начисляем налог на прибыль за квартал - 981/6416 (в моём плане счетов) Перечисляем налог - 6416/311 Закрываем период 791/981 Я начисляю к уплате то, что получилось в Декларации, вроде бы нигде ничего не висит. вот, а теперь если на 981/6416 сумма больше чем 791/981, то у меня подвисает разница междувід MaryAn - Бухгалтерська практика
оплаты по налогу на прибыль проходят так: 6413 / 311, таким образом на Дт 6413 у нас накапливается определенная сумма, что вы с ней делаете дальше? меня как раз учили закрывать эти суммы проводкой 981 / 6413. Т.е наоборот, сначала начисляем, затем платим. И не совсем пойму, 791 счет закрывать всей суммой, или все-таки налог оттуда убирать, т.е. так как я и делаю 791 / 981 =бух. налог 791 / 4від MaryAn - Бухгалтерська практика
QuotenadinaK QuoteAlina QuoteMaryAn как я поступала раньше: 981 / 6413 = 438,21 791 / 981 = 54,93 791 / 441 = 206,62 когда бух.учет был больше, делала вот такую проводку 981 / 54 = бух - налоговый Но теперь все наоборот, и сделав такую операцию я получаю минус! 981 / 54 = 54,93 - 438,21 = - 383,28 Я что-то не понимаю: зачем вообще это все? в бухучете Вы можете вывести разницу в доходавід MaryAn - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua