В мене Арт- Звіт плюс, така сама помилка вискочила до накладної на умовний продажвід rainy_days - Про все комп'ютерне, крім 1С
в мене по звіту з єсв взагалі приходять другі квитанції замість слів-прийнято пакет, просто смайлик...і неясно звіт прийнятий чи ні.від rainy_days - Бухгалтерська практика
ясно, дякую дівчатка. Допомогли розібратись.від rainy_days - Бухгалтерська практика
я маю наувазі харчування , вартість якого не включено Наказом по підприємству в добовівід rainy_days - Бухгалтерська практика
тобто все що понад добові, буде обкладатись ПДФО ?від rainy_days - Бухгалтерська практика
Колеги , підкажіть будь ласка, так як у відрядженнях я плаваю, директор і менеджер зі збуту, у відрядженні харчуються, хочуть оплатити їжу корпоративною картою, чи можна харчування в повній мірі списати на витрати і провести авансовий звіт, чи обмеження по харчуванню працівників, чи потрібно відраховувати відсоток від суми добових ?? Буду дуже вдячна хто роз"яснить.від rainy_days - Бухгалтерська практика
немаю ключів...від rainy_days - Бухгалтерська практика
він не здавав мабуть, тому як директор зараз по актах перевірок платить штрафи за неподачу звітів, але я не знаю що він здавав, а що ні, так як в електронній формі в програмі ел. звітності є тільки ПДВ і ЄСВ ним здані. Решту каже що здавав через електронний кабінет, а статистику взагалі пішки ходив, але звіти в нього десь вдома, по його словахвід rainy_days - Бухгалтерська практика
Телефонувати в статистику і наводити справки?від rainy_days - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Суть ситуації : є організація, бухгалтер якої , не вів нормально облік та не подавав звітність, подавав не вчасно або невірно. Організація маючи в розпорядженні 1С також особливо в програмі не вносила дані, тільки для галочки набивались накладні, не розносився банк, короче кажучи фактично нічого не проводилось. на фоні цієї катастрофи треба здати Баланс, а вихідних даних немає, повід rainy_days - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь ласка, чи може підприємство , основним видом діяльності якого є оптова торгівля ком. технікою і периф. устаткуванням надавати бухгалтерські послуги іншому підприємству, якщо у нас немає КВЕДа на дані послуги і в Статуті його також окремим пунктом не прописано ? Чи все-таки варто додати у Держреєстратора необхідний КВЕД і внести зміни в статут ?від rainy_days - Бухгалтерська практика
правильно пише, якщо умовна ПН то ці колонки заповнювати не потрібновід rainy_days - Бухгалтерська практика
в нас також кошти по перерахунку скидались на карту і тоді водії з картою заправляли службове авто на заправці, але в чеках із заправок не вказано яке авто заправляється тільки кількість і марка бензину. Вкінці місяця постачальник виписував видаткову накладну на бензин і акт звірки з розбивкою по літрах і марці бензину.від rainy_days - Бухгалтерська практика
а до нарахування відпускних при змінах окладів потрібно коеф. застосовувати ? мене завжди це питання цікавило...від rainy_days - Бухгалтерська практика
я не розумію моменту- для чого в казначейство перераховувати борг по з/п перед працівниками ?від rainy_days - Бухгалтерська практика
РРО потрібен якщо у вас термінал в приміщенні і через нього клієнт карткою розрахувався.від rainy_days - Бухгалтерська практика
QuoteElenapod Подскажите, фоп на 2 группе нада добавить квед (не основной), какие документы нада, и куда подавать? Держреєстратору форму і в податкову заяву на новий кведвід rainy_days - Бухгалтерська практика
а що вона може вимагати? якщо ви робите акт надання послуг без розписування що використали для ремонту, то це правильно. якщо робите акт + накладну на запчастини- це також правильно. списання запчастин ви можете робити і внутрішнім актом на списання. бувають взагалі ситуації , коли нема чого списати. наприклад, майстер просто зробив діагностику авто.від rainy_days - Бухгалтерська практика
Саме цікаве, що половина накладних за лютий буде без кодів на послуги, а друга з кодами, хоча по логіці за лютий коди на послуги не потрібно було вказувати.від rainy_days - Бухгалтерська практика
я просто проводжу акт , списую ці послуги на витрати. а що вас смущає?від rainy_days - Бухгалтерська практика
твою ж матьвід rainy_days - Бухгалтерська практика
вибачте, але я вже геть тупа... короче якщо мені 1с зробила РК в яких сума корекції зазначена в колонці " Зміна суми ПДВ", то мені не цю цифру в 13 колонку переносити ??? а її ще треба додавати і порівнювати з ПН, яка коригується ?від rainy_days - Бухгалтерська практика
в мене на збільшення, але по логіці, якщо річний перерахунок необхідно показати через ваші РК, а їх перелік навести саме в грудневій декларації. можливо запитайте свого інспектора з пдв ?від rainy_days - Звітність
бабоньки всеодно щось не так. якщо сума колонки 13 переноситься в 4 рядок, то сума коригування буде 20% від загальної суми кол. 13, але мені потрібно щоб в І і ІІ рядку була сума кол. 13 арифметика тоді з декларацією не сходитьсявід rainy_days - Бухгалтерська практика
неправильну позицію з мінусом, а правильну з плюсомвід rainy_days - Бухгалтерська практика
я свої РК показала в декларації за грудень, хоча і реєструю з прострочкоювід rainy_days - Звітність
Дівчатка , хелп, явже 3 день не можу зареєструвати ці довбані РК!!! Хто робив їх в Арт-Звіті Плюс ??? В мене є ПН за 02 міс., коли проставляю ІПН 4000000000 - програма свариться, що тип 09 не підходить, хоча в лютому я реєструвала саме з цим типом та ІПНом. Ще питання по заповненню таблиці - коли заповнюю кол. 13 - програма свариться що графа 13 = графа 7*графа 8+ графа 9* графа 10від rainy_days - Бухгалтерська практика
QuoteВМ Набить ручками объем по всем строкам РК и общую сумму указать в стр ІV розділу А.Общая сумма должна равняться А х 0,20 с соответствующим знаком. 33,3 это сам НДС , ІV розділ А =33,3*5 Если у вас только одно строка в РК або я туплю, або не знаю, але в мене нічого не виходить. можна для тих хто в танку ? Наприклад, я розписала кожну строчку номенклатури з переліком ПН, потім ввід rainy_days - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua