Доброго дня, підкажіть будь ласка. Я ФОП 3 група 5%, за 1 кв 2022р., мій дохід склав 3 млн, з 01.04 я перейшла на 2%, знаю що ліміт на 2022р для 3 групи становить 7млн 585 тис грн, в мене будучу на 2% з 01.04 по даний час мій дохід склав 5 млн, то що виходить, що я 3 01 січня 2023 перехожу на загальну систему??? Може хтось мені підказати? Бо не можу ніде найти відповіді на це питання. Дякуювід italy - Бухгалтерська практика
Доброго дня, поможіть будь ласка, ми перйшли з 01 травня з єдиного податку на загальну систему оподаткування, надаємо послуги інтернету, і в нас є населення і юридичні особи, юридичним особам виписую податкову за 1 подією, а от населенню я думаю має бути податкова накладна зведена, яка виписується останнім днем місяця з кодом 4, підкажіть чи я правильно думаю? чи можу я виписати таку зведену пн нвід italy - Бухгалтерська практика
ми списали йому в 1 кв 2022, а він ліквідувався 01.04.22від italy - Бухгалтерська практика
При покупці товару ми показали повну суму вартості, через деякий час ми частково оплатили і показали ту оплату, там велика сума боргу тому я переживаю, я читала за ПДФО і ВЗ, але я зрозуміла це якщо фоп винен нам і ми списуємо йому заборгованість, а не навпаки. От нафіга показувати те, шо не є законодавчим обов'язком?!?!?!- уже показали(від italy - Бухгалтерська практика
коли ми купляли товар у фопа, ми показували його з кодом 157, так само коли частково оплачували товар, ми ставили код 157, тому при списанні заборгованості я напевно також маю якось відобразити її в 4ДФвід italy - Бухгалтерська практика
Добрий день, дуже прошу допомоги. тов на ЄП 5% списало кт заборгованість яку ми винні були фопу за товар, який був поставлений нам у 2017р. Частково ми оплатили товар, а решту суми ми списали у 1 кв 2022р так як фоп (наш фоп) ліквідувався, претензій до боргу не мав, списану заборгованість поставили в дохід і сплатили податок. Яким кодом відобразити списання її в 1 дф? Чи взагалі не чіпати?від italy - Бухгалтерська практика
Дякую!!!від italy - Бухгалтерська практика
Доброго дня, може хтось передплатив дт-кт і має доступ до статті, дуже потрібно, дякую!від italy - Бухгалтерська практика
Доброго дня, підкажіть будь ласка, ТОВ з 2 кв 2022 перейшли на ПДВ з єдиного податку, якщо в квітні мені поступали оплати за послуги які я надала у березні бувши на єдиному податку, то я на ці оплати не формую податкову накладну? чи вірно я думаю?від italy - Бухгалтерська практика
Дякую за інформацію!від italy - Бухгалтерська практика
Доброго дня, допоможіть розібратись з ситуацією. ТОВ та ФОП є інтернет провайдери, надають послуги доступу до мережі Інтернет. Кошти від населення збирає для них податковий агент, якому потрапляють гроші від небанківських та банківських установ. В тому числі оплата здійснюється населенням через айбокси (небанківські установи). зг п2 ст9 закону про рро звільнені від рро виключно ті банківські овід italy - Бухгалтерська практика
Доброго дня, поможіть будь ласка, керівник звільнився 02.04 і приймається назад, читала що повідомлення на прийом керівника не подається, чи можна його прийняти на роботу 05.04 чи краще вже 06.04?від italy - Бухгалтерська практика
Ні, це договір про надання рекламних послуг і там є пункт: Дохід розподіляється наступним чином: 80% вартості наданих замовником рекламних матеріалів отримує замовник та 20% отримує виконавець. Директор наполягає на тому що ми не маємо платити з тих 20% єдиний податок, оскільки то не наші грошівід italy - Бухгалтерська практика
Добрий день. Допоможіть розібратись у такій ситуації. Єдиний податок 3 група юридична особа. Отримуємо кошти за трансляцію реклами на 2-х радіостанціях. Одна наша а одна іншої фірми. З тією фірмою у нас договір про те, що ми отримуємо кошти за рекламу на їхньому радіо з них 20% доходу ми оплачуємо тій фірмі а 80% залишається нам за послуги. Чи маємо ми враховувати тих 20% до нашого доходу. І наравід italy - Бухгалтерська практика
Всім дякую за інформацію! Я їх спишу)від italy - Бухгалтерська практика
Працівник був звільнений, але через півроку знову влаштувався на роботу, відповідно в нього новий табельний номер, чи можу я зараз стягнути ті 5 грн?від italy - Бухгалтерська практика
Поможіть будь ласка, по дебету 3721 висить 5 грн з 2010р., як правильно списати? Працівник звільнений.від italy - Бухгалтерська практика
Дякую за відповідь, я Вас зрозуміла, просто багато підприємств, особливо фопи не віддають акти, чи взагалі за ними не приходять, бо вони їм не потрібні, я страюсь робити акти звірки в кінці року, просто переживаю якщо прийде податкова чи буде вона вимагати акти виконаних робіт, ми надаємо послуги інтернету і якщо не має авансової оплати за місяць, програма просто їх не включить, тому звірка з конвід italy - Бухгалтерська практика
На вашу думку, податкова може взяти акти до уваги під час перевірки? бо з контрагентами, я підписую в кінці року акти звірки ,від italy - Бухгалтерська практика
Ми юридична особа платник єдиного податку ІІІ групи без пдв, надаємо послуги, в нас близько 300 контрагентів юридичних осіб. кожного місяця я відправляю акти виконаних робіт в медку і поштою, багато фірм гублять акти чи не підписують їх в програмі електронного документообігу. На вашу думку, чи обов`язково мені потрібно вибивати повернення моїх еземплярів актів з їхніми печатками та підписами відвід italy - Бухгалтерська практика
Доброго дня, підкажіть будь ласка чи можливо завантажити акти виконаних послуг та рахунки в Медок з 1с 7.7, щоб не вручну? програміст каже, що тільки з 1с 8 версіївід italy - Бухгалтерська практика
Доброго дня, підкажіть будь ласка чи можливо завантажити акти виконаних послуг та рахунки в Медок з 1с 7.7, щоб не вручну? програміст каже, що тільки з 1с 8 версіївід italy - 1С daily
доброго дня! підкажіть будь ласка як бути в ситуації коли наш постачальник відправляє нам акти електронні по медку, я ми медком не користуємось, на папері він відмовляється відсилати, і якщо поставити медок і видруковувати дані акти чи буде на них видно що вони підписані ецк?від italy - Бухгалтерська практика
Доброго дня, підкажіть будь ласка: ФОП на 3 групі неплатник ПДВ купує товар у фіз особи, потім продає його по безготівкому рахунку. ФОП платить 18% прибуткогового від суми товару в бюджет та показує цю суму в 1ДФ. Підкажіть будь ласка чи потрібно сплачувати військовий збір і як оприходувати цей товар, підкажіть будь ласка проводки. Наперед вдячна!!!від italy - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Наше п-во проводило рекламну акцію з метою збільшення доходу і призом був телевізор вартістю 7000 грн. Наше підприємство податок з нього заплатило. Підкажіть будь ласка чи потібно вказувати ідентифікаційний номер в 1ДФ тої людини яка виграла телевізор. І ще якщо ця людина ще не забрала свій приз, а забере його через 2 місяці, що я повинна вказати в графі нараховано і перераховано.від italy - Бухгалтерська практика
Дуже терміново потрібно. На підприємстві проводилась рекламна акція і розігрувався телевізор серед наших клієнтів, я знаю що потрібно сплатити ПДФО а от чи військовий збір потрібно сплатити не знаю. Дуже прошу допомогти, бо сьогодні маю перерахувати податкивід italy - Бухгалтерська практика
Супер!!! Дуже дякую, так і зроблю ))від italy - Бухгалтерська практика
У мене немає мсця там все записати, я заповнювала рядок в рядок. А можна акуратно всі 4 рядки закреслити рівними лініями, написати внизу: внесено не вірно, підпис. І після того по новій заповнити лютий, а вже потім березень?від italy - Бухгалтерська практика
Доброго дня, прошу Вашої допомоги. я ФОП на 2 групі, при заповненні книги обліку доходів зробила помилку пропустила цілий лютий місяць 2015р. ((, тобто заповнила повністю січень і зразу почала заповнювати березень, в лютому мала б заповнити 4 рядка (( і забула, Що тепер робити? закреслювати березень кожний рядок ( там такоє 4 записи) писати виправленому вірити і після того заповнювати лютий? Доповід italy - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua