отпускные начислила и уже выплатила еще 30.12.15від Anka-pylemetchiza - Звітність
Добрый день) Впервые попались мне переходящие отпускные. Проверьте, правильно ли я поняла: сотруднику 30.12.15 были начислены и выплатены отпускные за 01.01.16 по 01.02.16 (включительно). В отчете по ЕСВ за 12.2015 у меня должно быть три строки: зар плата за 12.2015 отпускные за 01.2016 (29 дней) отпускные за 02.2016 (1 день) Верно ли я разобралась или если что исправьте, очень надо Спавід Anka-pylemetchiza - Звітність
Поступления денежных средств от контрагентов в наличной или безналичной форме являются вашим доходом.від Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
Огромное спасибо за советы и помощь)від Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
Да нет, свой родной укрсоцбанк Чековая книжка закончилась, вот они и предложили директору альтарнативу)від Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
Добрый день) Директор оформил в банке получение корпоративной карточки. Возникло несколько вопросов. 1. Можем ли мы обналичивать с карточки деньги и оприходывать их в кассу, а затем выдать через расходный кассовый ордер сотруднику по договору займа. 2. И таким же образом, можно ли выплачивать дивиденды учредителю. Буду очень благодарна т к всегда работали по чековой книжке, а тут перед НГвід Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net не правильно вы считаете в табл 6 строчка ноября код 1 = 660 грн, есв 660*37,19%+, код 13 = 1378-660= 718, есв = 718*37,19%= строчка декабря код 1 = 1300 грн , есв 1300*37,19%= точно, спасибо, исправили, неправильно написала, ведь зарплата меньше минималкивід Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
Вот, прикреплю ниже, может котму-то пригодиться в будущем: Письмо ГФС № 5084/6/99-99-17-03-03-15 oт 11.03.2015 - начисление ЕСВ на отпускные и больничные "В случае если работнику (по основному месту работы) в базу начисления единого взноса включена оплата отпуска за следующий месяц, сумма единого взноса рассчитывается следующим образом: если общая сумма начисленной заработной платы ивід Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
Спасибо большое, я так и думала поступить) Сколоняюсь к тому, чтобы в ноябре рассчитывать ЕСВ отдельно с зар платы (вернее с минималки) и отдельно с отпускных. Т к если их просуммировать,в додатке к отчету подозреваю, что МЕДок будет ругаться, когда будет видеть строчку с зар платой меньше минималки без доначисления. Поэтому рассчеты в ноябре: 660*37,19%=245,45 1330*37,19%=494,63 итого к упвід Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
Спасибо большое)))))))) А в декабре, я правильно понимаю, мне необходимо будет рассчитать зар плату за один отработанный день, и если в сумме зар плата за декабрь плюс отпускные будет меньше минималки, то доначислю еще ЕСВ?від Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
Зар плата за ноябрь меньше минималки 660 грн. В ноябре начислены отпускные за декабрь (с 02,12 по 31.12) 1300,00 грн. Как правильно определить базу для ЕСВ? Расчитывать отдельно ЕСВ с заработной платы и отдельно с отпускных? Или же надо суммировать отпускные и зарплату? П. С. В налоговой сказали суммировать, когда же поинтересовалась, как это отобразить в отчете т к будут две разные строчкивід Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
Спасибо большое))))від Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, делали корректировку, выписана 31.08.15, а зарегестированна 11.09.15. В каком периоде отображать? Позвонила на горячую линию налоговой, у них пока такой информации еще нет, налоговики работают над этим вопросом.від Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
ПО КЗоТуотпуск должен быть не меньше 24 кал дней, вот наше предприятие и расщедрилось и дало 30 дней отпускных.від Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
Подскажите, надо срочно уволить сотрудников и не могу найти отправную точку для расчета фактически полагаемых сотруднику дней отпуска. Все сотрудники предприятия были приняты в мае 2013г. В 2014 г все побывали в ежегодном отпуске по 30 дней, единственное, кто-то был в июле, а кто-то в октябре. Теперь их всех надо уволить от 21.07.2015. И теперь вопрос, отправной датой с для расчета фактическивід Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
нет, я не начисляю т к зарплата выходит выше допустимой суммы использования соц льготывід Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
О, актуальный вопрос и для меня. тоже закупили такие наборы. А как определиться со сроком службы, тех. документов то на них нет никаких, вот и ломаю голову на 112 или 22 счет их оприходовать...від Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
У кого как бысто зачислились деньги? отправила 25, проверила сегодня денег до сих пор нет. звоню в налоговую горячую линию, там говорят, что казначество имеет право не перечислять деньги до посл дня уплаты НДС мол ждите 31 число... что-то я теперь не понимаю смысла этого электронного администрирования, где теоретически надо каждый раз перечислять деньги, чтоб зарегестрировани НН, если казначествід Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
Помогите, прошляпила, не подала вместе с декларацией за 4 кв по НДС заявление на выбор квартальной формы отчетности. помогите, можно ли как-то исправить???? Может уточненку подать???від Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
Ой, спасибо, а то мне на горячей линии налоговой напугали, что если будет выявлено, что у меня не нарастающим итогом нумерация, то с покупателя снимут НК.від Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
Добрый день! подскажите, у меня очень срочный вопрос, сегодня последний день регистрации!!! Отправила на регистрацию от 05.02.15 НН №1. А тут оказалось, что надо еще зарегистрировать НН от 04.02.15. И что мне теперь делать? Отправить эту НН от 04.02.15 под номером 2? И чем это в дальнейшем грозит мне и моему контрагенту? Посоветуйте....((((від Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
у меня была такая ситуация я в карточке физ лица кажется фамилию. там в самом вверху возле отчества есть кнопка "подробнее", нажимаете ее, выбираете историю в вводите новую строку с нофой фамилиейвід Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
Подскажите, правильно ли я для себя все уяснила? 1. Коэффициент 0,4 мы применяем к нашей ставке ЕСВ т е если у меня 37,19%, то будет 37,19*0,4=14,88% 2. Под среднемесячной базы начисления ЕСВ за 2014 г берутся суммы начисленой зарплаты? у нас допустим оклад был 1600 грн, но сотрудники работали неполный раб день и зарплата в месяц выходила 500 грн. поэтому в рассчетах я отталкиваюсь от 500 грн,від Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
Нашла в Лиге:Закон статью о бесплатной передаче товаров и там себестоимость этих товаров при передаче списывалась на 949від Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
С расходами проще, мы плательщики единого налога. А вот почему у нас будут НО, если при покупке я не начисляла себе НК. Ст. 198.5 НКУ вроде бы освобождает нас от начисления себе НО?від Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
Да, 79 закроется в конце месяца. Я вот мучаюсь какой счет выбрать 949 (как при списании товаров) или 977 (как при ОС). Склоняюсь вроде бы в сторону 949 т к ОС ведь оприходовала на 28 счет...від Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
Закупили два холодильника для передачи в военный госпиталь. Вот и возникли пару вопросов: 1. Могу ли я эти ОС (холодильники) при поступлении оприходовать их на 28, а не 15? 2. Если при поступлении я не отображала у себя НК, то и при выбытии мне не надо формировать у себя налоговую накладную? 3. И при передаче ОС госпиталю делаю проводки: Д 977 - К 28 Д 793 - К 977від Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
QuoteKlubnika Если честно, то мне даже начало не нравится о перечислении дивидендов на корпоративную карту-это вы зачем делали? Ведь корпоративная карта -это тот же самый т/счет предприятия в каком-то смысле. Не покупали чековую книжку, поэтому обналичиваем деньги с карточки, а потом выплачиваем дивиденды через кассу.від Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
Я рассчитывала НДФЛ как и при зар.плате: (500-13,00)*15%=73,05 ЕСВ показываете в отчете за май т к все начисления происходили в мае Уплачиваем на те же счета, что и зар. плата, единственное в назначении платеже расписывала, что это по ГПДвід Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
Добрый день) Нужна помощь! На корпоративную карточку были перечислены деньги для выплаты дивидентов. Директор, не смотря на все предупреждения, расчитался этой карточкой за покупку продуктов в магазине Как правильно мне теперь отобразить это в учете и удержать с его зарплаты?від Anka-pylemetchiza - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua