Добрый день. Сделал все как описано постом выше. Не регистрирует нн. Ошибка тип 13 не предполагает код 4000000000000. В налоговой сообщают что нужно код 600000000000 и отметку сводная. Но это же не мой случай. Я списал испорченный товар. Подскажите, может что изменилось. Все, что прочел , и 1с формирует нн тип 13 и код 4000000000000.від albert - Бухгалтерська практика
Добрый день, уважаемые участники форума. Подскажите , как поступить в следующей ситуации: Списываем испорченный товар. Переводим из используемого в хоз.деятельности в неиспользуемый (меняем налоговое назначение). На основании этого документа создаем налоговую накладную . Код 13 ИНН 400000000000. Пытаемся зарегить-получаем отказ: Для типа (кода) 13 инн покупателя не может быть 400000000000. На гвід albert - Бухгалтерська практика
Добрый вечер. У меня такая же ситуация , но товар был отпущен в прошлом году. Я внес остатки по счету 361 по договору с этим покупателем. При поступлении оплаты как связать оплату и остатки по счету 361від albert - Бухгалтерська практика
Добрый день всем. Посоветуйте как лучше поступить в следующей ситуации: Зарплату за декабрь получали 4 января 2013. Забыл перечислить НДФЛ. Перечислил 21.01.2013 при получении за 1 половину января. Ждать когда обнаружат эту ошибку и начислят 25%. Самому насчитать штраф 25% и перечислить. В 1 дф указывать сумма перечисления = сумме начисления? Кто сталкивался. Отзовитесь!від albert - Бухгалтерська практика
Сходил в статистику. Сдался. Выписали квитанцию на 100 грн. за консультацию. Оплатил. Занес квитанцию, не знаю, доставали бы или нет , но не хотел зря переживать. Спасибо всем ,кто откликнулся.від albert - Звітність
Прозевал отправить баланс и 1-опт вчера. Сегодня отправил по электронке отчет, пришли квитанции с зауваженнями. Что будет если я не пойду в статистику для получения протокола? Кто сталкивался. Народ , ответьте!!! Зауваження: - Кінцевий термін подання форми - 25.10.2012. Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.від albert - Звітність
Уважаемые форумчане, помогите разобраться в ситуации! Наша фирма отпустила товар неплательщику НДС. Товар не был оплачен. Выписали расходную накладную и налоговую. Соответсвенно возникли налоговые по НДС обязательства и ВД. По истечении времени (пршел год) заказчик вернул нам товар по возвратной наклодной по той же цене, но цена у него без НДС( ведб он не плательщик НДС) .Как правильно сделатьвід albert - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua