Доброго дня. Народ,підкажіть ,будь ласка!!! Здала 1 ДФ, пропустила графу 4а і графу 4 (нарах.,перерах.податок). Яку позначку в "Звітньому новому" прописувати?від riyana - Бухгалтерська практика
v_kov1982 Маєте 180 днів для ввезення імпорту.від riyana - Бухгалтерська практика
Шановні колеги,підкажіть,будь ласка.ФОП(роздрібна торгівля кондитеркою ....) зареєструвався в листопаді,став спрощенцем 2-ї гр. в грудні.Здаємо 2 Деки?Одну загальну,іншу для спрощенця? В листопаді був дохід 5200, витрати(товар для реалізації ,обладнання,комуналка,все оплачено по банку,отримано прихідні доки)43000.00 ,сплатив авансовий платіж.Відповідно в мінусі.В Заг.Деці,як відображати?Дякую.від riyana - Звітність
Щиро дякую.від riyana - Бухгалтерська практика
Колеги,я зареєструвала ПН від 23.10.(в ПН чотири позиції),сьогодні стало відомо,що в одній із позицій треба відкоригувати кількість.Підкажіть,будь ласка,як формувати РК. Треба прописувати лише ту позицію,яку коригується а три інші не прописувати зовсім ?від riyana - Бухгалтерська практика
Шановні колеги, з 01.03.13 введено новий реєстр ПН. Питання:За лютий місяць звітуємо ще по старому?від riyana - Звітність
Юридична особа.Основний вид діяльності -оптова торгівля будівельними матеріалами (є торговий патент )придбала у резидента сільсько-господарську продукцію.Планує реалізувати її "Іншим" покупцям (підприємцям на спрощеній системі оподаткування)Оплата за реалізацію планується як готікова так і безготівкова. Чи необхідно при готівковій операції застосування РРО?від riyana - Бухгалтерська практика
так.від riyana - Бухгалтерська практика
В мене точно така ситуація. Здала в паперовому варіанті.від riyana - Звітність
Quoteasv а ще одну в держреєстрацію )) в опз є форма баланса, там округлення до цілих...а яку здавати , теж не знаю... В ОPZ дійсно баланс з округленнями. Якщо ви "мале підприємство", то цю форму балансу в статистиці не приймають,мотивуючи тим, що "Баланс з округленнями" для "великих підприємств".Я зробила, віднесла в ст., а там переписувала. А ось на рахуноквід riyana - Звітність
Те,що пн можна використати на протязі року, само-собою зрозуміло.Відповідно і в склад реєстру( поточного звітного) місяця вони включаються.І звичайно, можна просто в Д5 їх прописати і вказати дату виписки ту ,яка була першою подією, але я дотримуюсь тої звітності,яку вказала вище.Так надійніше,хай і "архаїчно застаріло",зате все прозоро.від riyana - Звітність
Податкову накладну за 11-й місяць можете включати в декларацію з ПДВ 12-го місяця. В розділі 2 ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ проставляєте суму з накладної за 11-й місяць в рядках 16 та16.1.Крім того подаєте Додаток 1(Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість(Д1). В розділі 2 цього Розрахунку (Коригування податкового кредиту) прописуєте все невід riyana - Звітність
значить так: Вам треба провести уточнення "Самостійним документом": "Уточнюючий розрахунок податкових зобов"язань з податку на додану вартість ,у зв"язку із виправленням самостійно виявлених помилок" Додати до нього Додаток 5, бо інакше програма не прийме .Окрім цього додати Додаток 2 (Довідка про залишок від"ємного значення)з позначкою "уточнюючий".від riyana - Бухгалтерська практика
о, тут треба помозгувати (здесь надо помозговать) зараз я попробую розібратись, 10 хв.від riyana - Бухгалтерська практика
Якщо ви проводите уточнення в Декларації - рядок 16, 16.1, то потрібен "Додаток №1". В "Додатку №1"в Розділі 2"коригування податкового кредиту" заповнюєте все, що там вимагається. Сума ставиться та, яку ви уточняєте. Наприклад: Ви не включили суму ПДВ10000.00 в податковий кредит у зв"язку із тим, що контрагентом не вчасно видана вам податкова накладна,тодівід riyana - Бухгалтерська практика
є такий наказ Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010р. № 457 .від riyana - Бухгалтерська практика
це звичайно тягне за собою нову довідку із статистикивід riyana - Бухгалтерська практика
там йдеться про необхідність внесення змін,згідно нового класифікатора видів економічної д-тівід riyana - Бухгалтерська практика
друзі,пройдіться по посиланні:від riyana - Бухгалтерська практика
друзі, ось посилання ,тут чітко все роз"яснено і приведено приклад заповнення такої формивід riyana - Бухгалтерська практика
QuoteOly@ підкажіть де це написано, здавати тільки із річною декларацією чи щоквартально? МАЛІ підприємства здають річний.від riyana - Звітність
Quoteewro Предполагаю, что "riyana" имела ввиду "Баланс и финотчет малого предприятия", по форме "1-м, 2-м". Кстати, с нового года в статистике действует две формы малого баланса (в дополнение к вышеуказанному --- форма "1-мс, 2-мс"). Так, саме це.від riyana - Звітність
Малі підприємства на загальній системі оподаткування здають в Податкову крім декларації "Фінансовий звіт" Окрім того с Статистику обов"язково здають "Баланс"від riyana - Звітність
Якщо ви працюэте з програмою ОРZ або БЕСТ, то при зберіганні декларації обов"язково в комірці"стан документу" виберіть стан "виправна"від riyana - Звітність
Уточнена декларація по прибутку набагато простіша,ніж любе уточнення по ПДВ, просто заповнюєте декларацію вірно(уже з виправленнями) ,обов"язково вказуючи,що це "УТОЧНЮЮЧА-проставляючи позначку в періоді,за який виправляються помилки.Ось і все. Відповідно заповнюєте всі необхідні додатки.Про те, що значення може подвоїтись,не хвилюйтесь.Я проводила уточнення за 2-й кв ,уточняла ВП.Всевід riyana - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua